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内审工作动态集锦 2025-10-25

华新镇:开展全体内审人员集中学习讨论会议

 近日,华新镇经服中心召开全体审计人员会议,会议由华新镇经济发展服务中心副主任徐新华同志主持,全体审计人员参加。为提升镇审计队伍素质,提高审计工作质量,组织集中学习领导干部经济责任审计中的重点审计内容与方向。

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与会人员对经济责任审计重点风险点进行了认真学习,结合近年来国家审计和内审发现的问题进行集中讨论,主要涉及预算执行不到位、往来款项未及时清理、资产租赁管理、公务用车、基本建设项目管理方面不规范等问题。

会议强调要结合工作实际,在平日里注重沟通交流,对最新的文件及政策要充分掌握,不断补充新知识,进一步强化内审工作能力,本着认真、高度负责的态度,做好每一项审计工作。

朱家角镇:开展淀峰村和受理服务中心领导干部经济责任审计

为深入贯彻落实关于经济责任审计工作的部署要求,强化干部监督管理,促进规范用权、廉洁履职,朱家角镇审计中心开展对淀峰村和受理服务中心领导干部的经济责任审计工作。此次审计聚焦权力运行与责任落实,旨在通过客观公正的审计监督,推动基层治理效能提升和经济社会高质量发展。

中心高度重视,成立专项审计组,安排审计人员组成两个小组,分别负责淀峰村和社区事务受理服务中心的审计任务。审前,审计小组通过收集资料、走访调研等方式,全面掌握被审计单位的基本情况,并围绕“经济决策、资金管理、政策落实、廉政建设”四大核心,科学制定实施方案。淀峰村审计侧重集体“三资”管理、惠民政策落实及乡村振兴项目资金使用情况;受理服务中心则以预算执行、政府采购、国家政策落实为重点,确保审计内容精准覆盖履职风险点。

此次审计不仅是监督,更是服务。审计过程中发现的执行层面的问题,审计组将现场反馈并提出整改建议,推动立行立改;对制度层面的漏洞,将督促被审计单位完善规章制度。下一步,中心将持续跟踪整改落实情况,确保审计成果转化为治理实效,为规范基层权力运行、护航区域经济发展提供有力保障。

新城公司:开展下属工程公司经济效益和内控审计项目进点会

近日,新城公司法务审计部审计工作组到下属工程公司召开2024年经济效益和内控审计进点会。

会上审计工作组对本次审计进行了工作安排,明确了本次审计工作目标、对象范围、内容重点及措施。工程公司班子领导接受审计作表态发言。

审计工作组分管领导李力提出三点要求:一是提高政治站位,深刻认识本次审计工作的重要意义,全力配合好本次审计工作。要统一思想、高度重视,工程公司班子领导及全体员工要切实把思想和行动统一到审计组的安排部署上来。要落实责任,主动配合,严格按照本次审计工作目标、内容重点及措施来积极配合开展工作。要营造环境,保障到位,及时、准确、全面地提供审计所需资料。二是聚焦审计重点,围绕工程建设的核心业务和履职相关的关键风险来确保审计工作的精准有效。三是严守工作纪律,坚持依法依规、客观公正,确保审计工作结果经得起检验。

新城公司:开展下属房产公司审计整改推进会

为加快推进下属公司审计整改,新城公司分管领导李力于近日主持召开下属房产公司审计整改进度推进会,房产公司班子成员及法务审计部审计组出席会议。

会议旨在为被审计单位整改工作明确思路、把握要点,推动本次整改工作落地见效,切实发挥审计监督职能。

一是加快整改时效,强化动态跟踪。审计工作组倒排时间节点定期跟踪整改进展,被审计单位按周报送阶段性成果,设立工作目标和时间节点,确保整改工作按期完成。二是完善制度和工作机制,堵塞管理漏洞。整改工作要以规避问题为最终导向,以制度的效力和工作机制的合理性,确保整改内容有迹可查。三是落实整改责任人闭环,明确责任体系,即从经办人-部门负责人-分管领导-主要领导闭环,确保问题能够动态追踪责任人,明晰问责对象。四是态度端正,实事求是。对于能够整改的要按时按质完成整改,对于无法整改的要一项一项说明情况,坚持求真务实的原则,既要整改更要真改,确保房产公司依法行政杜绝风险。

中山医院青浦分院:开展全院内控专题培训

为强化医院职能部门在采购、合同管理等领域的内部控制与风险识别能力,近日,中山医院青浦分院邀请区审计局内审科开展内控专题培训。培训由总会计师吕芳芳主持,物流中心、设备科等11个相关科室的20余名负责人参与学习。

区审计局授课老师以“审计案例启示”为题,深入剖析了预算管理、政府采购、药品耗材采购等八大关键环节的常见风险点,结合真实案例,为日常工作中的薄弱环节提供了清晰指引。

交流环节,设备科、药剂科等负责人就实务难题与讲师进行了热烈讨论。与会者普遍认为,本次培训内容务实、针对性强,对规范采购业务、提升内控水平具有重要指导意义。

后续医院将持续深化与区审计局的交流协作,筑牢内控防线,为医院高质量发展保驾护航。