青浦区市场监督管理局: 发挥审计监督作用 持续强化内部控制 2024-07-02
为进一步完善内部控制管理,加强内部审计监督,提升财务管理水平,提高资金的使用效益,确保市场监督管理工作规范有效开展,根据市场监督管理局2024年内部审计工作计划要求,近期组织开展对下属三家事业单位实施预算执行情况及财务收支专项审计工作。此次内审工作体现了三大特征:
一是审计目标清晰明确。本次审计以提高部门预算管理的规范化、科学化、精细化程度,维护财经秩序和财经纪律,促进财政制度的规范执行为目标,加强财政资金监管,强化资金统筹管理,进一步优化资金使用绩效,规范“三公”经费和公务卡使用管理,完善内部控制制度,提高信息系统使用效益,深化财政体制改革,推进新会计制度贯彻执行,提高决算编报的完整性、准确性。
二是审计质量明显提升。通过组织内部审计工作,明确负责审计项目的组织协调、问题把关、质量控制等工作。通过综合反映被审计单位普遍性、苗头性和倾向性问题,完整、客观评价其预算管理整体风险状况,进一步促进了被审计单位落实区局重大决策部署,深入贯彻“过紧日子”的理念。同时,促进被审计单位加强财务预算管理,提高了资产的绩效管理水平;完善内部风险管控,修复合同管理、集中采购和运行管理中的制度缺陷。
三是有力推动审计整改。被审计单位整改主体责任和“四责协同”机制得到有效落实。从历次的整改反馈情况来看,三个被审计单位均制订了整改方案,整改效率明显提升。被审计单位健全了整改长效机制,坚持“当下改”和“长久立”相结合,举一反三、查缺补漏,对一批历史遗留问题制定了分步整改措施。被审计单位主动改善管理、防范风险的意识增强,推动提升了治理效能和履职水平。