上海市青浦区审计局2016年部门预算、三公经费公开
无
主动公开
无
青浦区审计局
2016.02.05
上海市青浦区审计局(部门)主要职能
上海市青浦区审计局系全额拨款预算单位,主要职责包括:负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,维护本区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。上海市青浦区审计局设七科一室,包括:办公室、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、绩效审计科、经贸审计科、内审指导科、固定资产投资科。
2016年上海市青浦区审计局预算编制说明
上海市青浦区审计局部门预算是包括上海市青浦区审计局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
2016年,青浦区审计局部门预算支出总额为1647.7万元,均为一般公共预算拨款支出,其中:基本支出712.29万元,项目支出935.41万元。
(一)基本支出712.29万元
1.“一般公共服务”审计事务科目支出--行政运行637.89万元,主要用于审计机关基本支出工资、奖金、津补贴、公用经费等支出经费。审计业务935.41万元
2.“社会保障和就业”科目支出15.87万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费。
3.“医疗卫生”科目支出38.04万元,主要用于在职人员按规定缴纳基本医疗保险费。
4.“住房保障支出”科目支出20.49万元,主要用于在职人员按规定缴纳住房公积金。
(二)项目支出935.41万元
“一般公共服务”审计事务科目支出--项目支出935.41万元,主要用于审计工作专项经费、委托审计经费、审计信息化系统运行维护费等审计管理方面的业务经费。
2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区审计局 单位:元
本年收入
|
本年支出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
16,477,000
|
一、一般公共服务支出
|
15,733,002
|
1. 一般公共预算资金
|
16,477,000
|
二、社会保障和就业支出
|
158,740
|
2. 政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
380,418
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
204,840
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
16,477,000
|
支出总计
|
16,477,000
|
2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市青浦区审计局 单位:元
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
16,477,000
|
一、一般公共服务支出
|
15,733,002
|
15,733,002
|
0
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
158,740
|
158,740
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
380,418
|
380,418
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
204,840
|
204,840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
16,477,000
|
支出总计
|
16,477,000
|
16,477,000
|
|
2016
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|||||||
编制部门:
|
|
单位:元
|
|||||
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市青浦区审计局
2016
年度无政府性基金预算支出,故本表无数据。
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市青浦区审计局 单位:元
项目
|
一般公共预算拨款支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15,733,002
|
6,378,902
|
9,354,100
|
201
|
08
|
|
审计事务
|
15,733,002
|
6,378,902
|
9,354,100
|
201
|
08
|
01
|
行政运行
|
6,378,902
|
6,378,902
|
|
201
|
08
|
04
|
审计业务
|
9,354,100
|
|
9,354,100
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
158,740
|
158,740
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
158,740
|
158,740
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
158,740
|
158,740
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
380,418
|
380,418
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
380,418
|
380,418
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
380,418
|
380,418
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
204,840
|
204,840
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
204,840
|
204,840
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
204,840
|
204,840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
16,477,000
|
7,122,900
|
9,354,100
|
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市青浦区审计局 单位:元
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
5,815,209
|
5,815,209
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
841,044
|
841,044
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2,704,932
|
2,704,932
|
|
301
|
03
|
奖金
|
877,587
|
877,587
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
1,100,286
|
1,100,286
|
|
301
|
05
|
伙食补助费
|
171,360
|
171,360
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
120,000
|
120,000
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
888,620
|
|
888,620
|
302
|
01
|
办公费
|
102,000
|
|
102,000
|
302
|
02
|
印刷费
|
19,800
|
|
19,800
|
302
|
04
|
手续费
|
1,000
|
|
1,000
|
302
|
07
|
邮电费
|
16,000
|
|
16,000
|
302
|
10
|
因公出国(境)费用
|
60,000
|
|
60,000
|
302
|
11
|
差旅费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
15
|
会议费
|
30,000
|
|
30,000
|
302
|
16
|
培训费
|
40,000
|
|
40,000
|
302
|
17
|
公务接待费
|
50,000
|
|
50,000
|
302
|
28
|
工会经费
|
59,526
|
|
59,526
|
302
|
29
|
职工福利费
|
97,200
|
|
97,200
|
302
|
40
|
交通费
|
288,000
|
|
288,000
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
110,094
|
|
110,094
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
369,100
|
369,100
|
|
303
|
01
|
离休费
|
89,580
|
89,580
|
|
303
|
02
|
退休费
|
69,160
|
69,160
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
204,840
|
204,840
|
|
303
|
99
|
其他对个人与家庭
|
5,520
|
5,520
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
50,000
|
|
50,000
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
50,000
|
|
50,000
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
7,122,929
|
6,184,309
|
938,620
|
2016年上海市青浦区审计局部门“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
||
小计
|
购置费
|
运行费
|
|||
11
|
6
|
5
|
0
|
0
|
0
|
上海市青浦区审计局2016年“三公”经费预算合计为11万元,主要为2016年使用预算安排的因公出国(境)费、和公务接待费,比2015年减少5万元,主要原因为缩减公务接待费。主要内容如下:
1、因公出国(境)费6万元,主要用于安排机关人员参加经批准的业务考察发生的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出;
2、公务接待费5万元,主要用于国际合作交流的外事接待、国内审计机关工作交流、专项检查、业务指导等相关公务接待的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。