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QC1201000-2012-014青浦区审计局关于印发2012年重点工作与责任分工安排的通知

主动公开

青浦区审计局

2012.03.30

各科室:

根据区政府重点工作安排,结合我局实际,现将《2012年重点工作与责任分工安排》印发给你们,请按照具体的部署和各自的工作职责,认真贯彻落实。
二○一二年三月十四日
2012 年重点工作与责任分工安排
一、加大对宏观经济政策贯彻执行效益性、财政性资金和社会公共资金运行等审计力度。 由王健同志牵头,瞿坚春、朱民同志分别负责抓工作推进。
( )深化财政管理审计。 重点对区财政部门组织2011年度本级预算执行情况、10个部门预算执行情况进行审计。按期完成“两个报告”。(瞿坚春同志、朱民同志分别负责,财政金融审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、经贸审计科共同完成)
( )加强政府投资项目审计。 重点对城中西路延伸段工程等14个政府投资重大、实事项目开展竣工决算审计,对国家会展中心、外青松公路南段等2个政府投资重大、实事项目开展跟踪审计,继续组织实施好其他政府投资建设项目竣工决算审计。(瞿坚春同志负责,固定资产投资审计科完成)
( )加强领导干部经济责任审计。 重点对练塘镇、重固镇等9个单位11名党政领导干部及企业领导人员经济责任审计。(朱民同志、瞿坚春同志分别负责,经济责任审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科共同完成)
( )加强民生和社会事业审计。 按照审计署、市局工作部署,参加好全国社会保障资金审计。重点开展城市基础设施配套费征收、使用和管理情况,标准化菜市场建设运行管理绩效情况,本区粮食种植补贴资金管理使用情况,本区“十一五”期间公共文化设施投入、运行情况等4个审计调查。(朱民、瞿坚春同志分别负责,经济责任审计科、经贸审计科、行政事业审计科共同完成)
( )加强资源和环境保护审计。 重点开展本区土地出让金收支管理情况专项审计,本区2009年至2011年生活垃圾处置情况审计调查。(瞿坚春、朱民同志分别负责,财政金融审计科、经贸审计科共同完成)
二、进一步促进审计整改工作。 由朱民同志负责,瞿坚春同志配合推进,综合法规科抓具体工作落实。
( )深化审计整改制度建设,进一步明确审计整改标准,分层次落实审计整改责任,完善督促审计整改工作流程,推进审计整改质量全过程控制。(朱民同志负责,综合法规科完成)
( )充分利用“两个平台”,进一步健全审计整改的联动机制,促进被审计单位加强源头治理和长效机制建设。(朱民同志负责,综合法规科、经济责任审计科抓落实)
( )着力提高审计建议的质量,加强对问题的综合分析,区分应由被审计单位整改的具体事项、需要主管部门牵头解决的宏观事项、需要政府领导推动整改的重大事项,分别研究提出有针对性的审计建议。(朱民同志负责、瞿坚春同志配合推进,综合法规科抓落实)
三、深化审计公开内容,进一步加大审计公开力度。 由朱民同志负责,瞿坚春同志配合推进,综合法规科抓具体工作落实。
( )年度重点审计项目计划、审计工作报告、审计整改报告、专项审计(调查)结果、部门预算执行单项审计结果全部向社会公开。(朱民同志负责、瞿坚春同志配合推进,综合法规科及各业务科室完成)
( )积极探索政府投资项目审计结果公开(朱民同志负责、瞿坚春同志配合推进,综合法规科及固定资产投资审计科完成)
四、抓好内部审计指导工作,促进内审工作转型与发展。 由朱民同志负责,经济责任审计科抓具体工作推进与落实。
( )加强内审部门推进单位内部管理的负责人员经济责任审计工作指导,以保证实现重点单位主要负责人在其任期内至少审计一次的目标。
( )按照村(居)换届工作要求,指导内审组织实施村(居)换届经济责任审计。同时,突出重点,指导组织开展好经济效益审计、财务收支审计、固定资产投资审计、专项审计等。
( )有计划、有步骤地推进落实《内部审计工作五年发展规划》,不断促进完善工作制度和管理体系,进一步研究分类管理办法,推动内部审计工作从以财务审计为主,向财务审计和绩效审计、管理审计并重转型。
( )加强内审工作质量管理,加大现场指导和沟通的力度,完善内审项目质量检查和内审考核工作,促进提高审计工作质量。
( )进一步抓好内审人员业务培训,加强日常带教、继续教育、挂职锻炼等,促进提高内审人员工作能力和水平。
五、加强审计过程控制,切实提升审计工作质量。 由朱民同志、瞿坚春同志共同负责,综合法规科抓具体工作落实。
( ) 严格把牢审计工作方案,细化审计目标、质量标准、进度要求、完成时限和工作实效,落实分工,明确责任,确保每一重点、每一环节有责任、有落实。(朱民同志、瞿坚春同志共同负责,综合法规科及各业务科室落实)
( )规范审计取证,做到有关联、讲程序、重事实,确保审计证据的充分性、适当性。(朱民同志、瞿坚春同志共同负责,综合法规科及各业务科室落实)
( )继续强化日常检查、随机抽查和年中、年终集中考核,确保实施中不偏离、不走样。(朱民同志负责,综合法规科完成)
( )坚持项目质量检查与考评,坚持通报、点评制度,提高质量控制效果。(朱民同志负责,综合法规科完成)
( )加强对外聘人员及委托审计的质量控制,保障审计质量,降低审计风险。(朱民同志、瞿坚春同志分别负责,综合法规科及固定资产投资审计科落实)
( )全面贯彻落实国家审计准则,坚持和完善审计工作规范和业务操作流程,加强审计质量控制制度建设,全面推进审计项目审理工作,进一步规范审计行为,推进审计项目科学化、规范化管理。(朱民同志、瞿坚春同志共同负责,综合法规科推进与落实)
六、推进审计信息化建设,着力提高审计技术方法的现代化水平。 由朱民同志负责,瞿坚春同志配合推进,办公室及信息化推进工作小组抓具体工作落实。
( )推进计算机审计工作。凡是具备计算机审计工作条件的,全面开展计算机审计工作。重点推进2个以上的计算机重点审计项目,加强技术支持和保障,完成AO应用实例,并组织上报市局。(朱民同志负责、瞿坚春同志配合,办公室抓具体推进与落实,相关业务科室完成 )
( )不断推进联网审计工作。完善联网审计工作机制,进一步加强实时监控和联网核查。建立系统的预警指标体系,形成联网审计工作方法和专家经验,提升联网审计成效。(瞿坚春同志负责、朱民同志配合,行政事业审计科及相关业务科室共同完成)
( ) 不断完善审计信息管理系统建设。进一步加强OAAO的交互,维护和保障OAAO正常运行。实现审计业务和行政事务集中管理,完善审计信息库和保持公文流转通畅,逐步实现对审计业务的质量控制和审计工作的全方位管理。全面实现无纸化办公,加强审计业务和行政办公信息化管理,提高审计工作质量和效率。(朱民同志负责、瞿坚春同志配合,各业务科室及办公室完成 )