2005年审计工作成果
无
主动公开
无
无
2008.06.27
审计成果 2005年,青浦区审计局共完成审计项目35个,审计单位101家,审计资金总额230.64亿元。共查出违规金额19056万元,管理不规范金额498万元。提交工作报告、信息72篇,被各级领导批示采用19篇,采用率达26.3%。 财政审计 青浦区审计局继续以本级财政预算执行审计为主线,强化预算管理,加强预算执行审计。2005年继续对区财政局2004年度本级预算执行情况以及区地方税务局青浦分局的税收执行情况进行了审计。本次主要对财政预算内、外资金、土地批租资金、各类周转金及其他财政资金等42项财政性资金进行了审计,并延伸审计了财政转移支付、小企业贷款资金等管理使用情况。同时为进一步加强预、决算管理,规范部门财务收支,对徐泾镇2004年度财政预算执行和决算进行了审计,对区民政局2003年、2004年的财务收支进行了审计。审计共查出违规金额2299万元。 行政事业审计 2005年,青浦区审计局积极探索系统审计,对卫生局本部及下属事业单位财务收支情况、卫生医疗机构财务收支及药品购销情况、合作医疗基金管理情况、镇级卫生院财务收支情况等四大方面的审计内容作了重点审计,共抽查单位14户,抽查面达87.5%;抽查资金7080.34万元,抽查资金量达93.86%。通过审计,不仅整合了审计资源,并且审计成果也较为明显。对较为突出的问题,向区府领导作了专报,引起了高度重视,取得了较好的效果。 另外,根据区委、区府领导交办,经区委组织部委托,对徐泾镇联民村等3个村级集体经济组织2004年1月至2005年9月的财务收支进行了审计,为推动村级集体经济组织财务管理和监督走向经常化、规范化、制度化起到了积极的作用。 固定资产投资审计 2005年,青浦区审计局完成了嘉松公路、沈砖路、看守所、外青松公路、佳佳幼儿园等5个工程的财务收支及竣工决算审计。项目送审金额4.47亿元,审定金额3.94亿元,核减金额5836.42万元,核减率为13.04%,为节约财政建设资金发挥了审计监督作用。 企业审计 2005年,青浦区审计局对区投资公司2004年度资产、负债、损益情况及区投资公司申报核销的不实资产分别进行了审计,为促进加强国有资产管理,维护国有资产所有者权益,加强政府宏观决策提供了服务。同时,对区投资公司申报的不实资产1193.96万元进行了鉴证审计,为促进区投资公司的发展提供了服务。 另外,根据区委领导交办,区委政研室委托,对实行年薪制考核的企业进行了审计核查,为进一步建立和完善本区区管企业经营者的激励和约束机制,充分调动区管企业经营者的积极性和创造性发挥了积极的作用。 经济责任审计 2005年,青浦区审计局在区经济责任审计联席会议的统一协调和部署下,共对16个单位、17名领导干部(人员)进行了任期经济责任审计。共查出违规金额9970.13万元,其中指明负主管责任9831.71万元;查出管理不规范金额147万元,其中指明负主管责任147万元。通过审计,对领导干部任职期间所在部门、单位的财政财务收支的真实性、合法性、效益性以及贯彻执行国家财经法律、法规作出了客观公正的评价。 专项基金审计 2005年,青浦区审计局对区2004年度农村医疗保险基金筹集、管理、使用情况进行了审计。主要审计并抽查了区合作医疗基金管理中心及4家乡镇医疗基金合作管理办公室。针对问题,提出了加强管理的建议,以规范资金运营行为,维护投保人的合法权益的建议。 内审指导工作 2005年,青浦区内审工作紧紧围绕地区、部门经济工作中心,立足服务和监督的基本职能,积极稳妥地推进各项审计工作。青浦区内部审计全年共完成各类审计项目1036个,查出损失浪费金额1678.22万元,促进增收节支543.08万元,已纠正违规金额18910.01万元,提出审计意见、建议并被采纳559条,较好地完成了各项工作任务。同时,围绕"四项制度"的落实工作,区审计局在区有关部门的统一部署下,通过检查、考核、指导等方式,督促各镇全面落实"四项制度",加强对集体资产的监督与管理。 |