青浦区统计局2011年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
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青浦区审计局
2012.12.12
青浦区统计局2011年度预算执行和其他财政收支情况审计结果 |
2012-12-12 |
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2012年5月至7月,区审计局对青浦区统计局(以下简称区统计局)2011年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了1个所属单位。 一、基本情况和审计评价 区统计局为区一级预算主管部门,2011年部门预算即为区统计局本级预算。 审计结果表明,区统计局能按规定组织好预算编报工作,会计核算基本遵守有关财经法规,建立健全了有关制度,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。 二、审计发现的主要问题 1. 专项资金使用不规范,涉及金额31.08万元。 2. 专项资金未按项目分类核算,2011年共收专项资金30项,其中25项未分项核算,涉及金额153.91万元。 3. 固定资产账实不符。抽查办公设备等账面资产52.39万元,实际15.73万元,差额36.67万元。 三、审计处理情况 对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对专项资金使用不规范问题,要求区统计局将支出按原渠道返回;对部分专项资金未按项目分类核算问题,要求区统计局严格区分专项经费,按项目单独核算,且进行收支结报;对固定资产管理不规范问题,要求区统计局定期清理,确已无法使用的资产按规定程序处置,保证账实相符。 四、审计发现问题的整改情况
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