青浦区体育局2011年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
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青浦区审计局
2012.12.12
青浦区体育局2011年度预算执行和其他财政收支情况审计结果 |
2012-12-12 |
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2012年2月至4月,区审计局对青浦区体育局(以下简称区体育局)2011年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了4个所属单位。 一、基本情况和审计评价 区体育局为区一级预算主管部门,2011年部门预算由体育局本级预算和4个所属预算单位的预算组成。 审计结果表明,区体育局能按规定组织好预算编报工作,会计核算基本遵守有关财经法规,建立健全了有关制度,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。 二、审计发现的主要问题 1.2011年预算编制不完整,当年市拨专款360.9万元未纳入当年预算。 2.2011年,区体育局及下属体育中心无预算购买设备计8.95万元;体育中心年初预算购置电脑,实际未购置计1.14万元,均未严格执行预算。 3.2011年,区体育局下属少体校将部分经费结余及伙食费90万元转入食堂,审计期间已将资金归还原渠道,并下拨至相关单位。 4.向下属事业单位出借行政事业单位结算票据用于经营服务性收入。 三、审计处理情况 对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对预算编制不完整问题,要求区体育局将市拨专款纳入当年预算统一管理;对未严格执行预算问题,要求区体育局及下属单位加强预算管理,确保各项支出按照批复的预算执行;对区少体校将部分经费结余及伙食费转入食堂问题,要求区体育局将资金归还原渠道;对区体育局向下属事业单位出借行政事业单位结算票据问题,要求区体育局立即停止,不得将上述票据用于收取应税项目的经营服务性收入。 四、审计发现问题的整改情况 |