2001年审计工作成果
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主动公开
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2008.06.23
; 【审计成果】2001年审计局紧紧围绕经济工作中心,进一步突出重点,积极履行审计监督职责。共完成审计项目57只,审计资金总额102.79亿元,查出违规行为金额2.51亿元。提交信息24篇,被批示、采用19篇次,较好地发挥了审计为领导宏观决策服务的作用。 ; 【深化财政审计】2001年审计局以财政综合预算审计为主线,以财政部门具体组织预算执行情况审计为主导,以部门预算执行情况审计为基础,以其他财政收支审计为补充,对2000年本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。并向本级政府提交了审计结果报告,受政府委托,向人大常委会作了审计工作报告。为政府加强预算管理,为人大加强预算监督提供了依据。人大领导对审计查出的问题予以跟踪监督的做法给予了肯定。 ; 【强化经济责任审计】根据区委、区府的要求,经区经济责任审计联席会议研究,受区委组织部的委托,对区原21个镇41名党政领导干部任期经济责任进行了审计。针对时间紧,任务重,要求高的实际情况,加强了组织领导。做到了思想认识、审计方案、组织协调、工作步骤的四个统一,着重抽审了各镇财政所、财务室及资产公司等63个单位。审计资金总额30.06亿元,查出违规行为金额1.51亿元。其中指明领导干部主管责任金额6448.51万元,指明领导干部直接责任金额38万元。针对存在问题,作出了审计处理意见,要求有关单位及时纠正。并将经济责任审计情况专题上报区委区府领导,为领导和干部管理部门考核、使用干部提供了参考依据,这项工作得到了上级领导的充分肯定。 ; 【加强固定资产投资审计】围绕加快城镇建设和经济发展,对12只区重点建设项目进行了财务收支及竣工决算情况的审计。投资总额为14686万元,送审金额12984万元,审定金额11901万元,共核减金额1083万元,平均核减率达9.10%。针对存在问题,要求有关单位规范财务核算,加强对建设资金的管理。 ; 【完成领导交办任务】紧紧围绕区委区府的经济工作中心,始终把促进经济发展,维护社会稳定作为审计工作的立足点和落脚点,将领导关心的重点、群众关注的热点,作为工作的重中之重,对人民来信反映的、领导交办的审计任务,集中力量,及时完成,根据区政府要求,对全区区域调整前镇农村社会养老保险基金和区农村合作医疗保险基金筹集、使用、管理情况进行了审计。同时开展了对旅游开发投资资金、扶贫村补助金的审计调查和对练塘镇北王浜村太浦河资金专项审计。针对存在问题提出了审计意见及建议。还对人民来信反映青浦水泥厂的严重亏损问题,进行了深入细致的内查外调,共查出违规行为金额216万元。对审计中发现的一些违纪行为,及时上报区纪监委。 ; 【搞好内审工作】根据青浦区行政区域调整和镇级机构改革的新形势,主动与各镇联系,督促各单位按照规定和要求配备审计人员。本着边调整、边组建、边工作的指导方针,积极理顺关系,落实工作计划,规范操作行为,提高工作质量,稳妥有效地开展各项工作,2001年内审共完成各类审计项目412项,纠正违规金额8246.67万元,查出损失浪费金额5714.76万元,促进增收节支1849.70万元,提出意见、建议并被采纳534条,较好地履行了内审的服务监督职能。 |