青浦区财政局2013年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果
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主动公开
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青浦区审计局
2014.11.28
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2014年5月至7月,区审计局对青浦区财政局(以下简称区财政局) 2013年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了4个所属单位。
一、基本情况和审计评价
区财政局为区一级预算单位。2013年部门预算由区财政局本部和4个所属预算单位的预算组成。区财政局批复该局2013年财政预算支出为3133.88万元,均为公共财政支出预算。
审计结果表明,区财政局能够根据国家预算管理的法律法规,组织好本部门2013年度预算编报工作,预算收支基本符合国家有关规定,会计核算基本遵守有关财经法规,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)2013年8月区财政局将食品费用3万元,转嫁到其下属财苑宾馆列支。
(二)2013年7月区财政局违规发放职工劳防用品2.87万元。
(三)2013年1月,区财政局在财苑宾馆召开的私营企业年度报表培训会上,购买交通卡1.8万元用于发放与会人员。
(四)2013年区财政局有11笔、金额17.42万元的招待费缺少明细结算清单。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对相关费用在下属单位列支的问题,要求区财政局严格执行相关规定,真实反映单位的经济活动;对违规发放实物的问题,要求区财政局停止发放,厉行勤俭节约;对在会议费中列支有价证券的问题,要求区财政局杜绝类似问题发生,规范会议费开支;对费用结算报销不规范的问题,要求区财政局切实加强对公务接待费支出管理,完善接待费结算报销制度。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题,区财政局认真纠正,积极整改。对相关费用在下属单位列支的问题,区财政局承诺将认真执行八项规定,杜绝转嫁费用;对违规发放实物的问题,区财政局已停止实物发放;在会议费中列支有价证券的问题,区财政局承诺规范会议费支出内容,遵守有关规定;对费用结算报销不规范的问题,区财政局承诺严格按照公务接待相关要求执行,规范费用审批结算手续。