青浦区城市管理行政执法局2021年度内部审计工作计划
QG6300000-2021-010
主动公开
青城管执〔2021〕11号
上海市青浦区城市管理行政执法局执法大队
2021.03.23
局机关各科室、机动中队:
2021年,区城市管理行政执法局内部审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻全面从严治党向基层延伸的要求,紧紧围绕局年度重点工作部署和区审计局内审指导科的工作要求,进一步整合审计资源,加强内部审计工作,推动各级财政预决算单位规范管理、内控机制完善、有效提升防范风险能力和“三资”管理提质增效,确保内审监督职责一贯到底,落到实处,助推青浦城管执法工作高质量发展。现结合本部门工作实际,特制定年度内部审计工作目标和计划,具体安排如下:
一、履行内部审计职责
1.部门预算收支的内部审计项目工作。做好2020年度本单位部门预算收支的内部审计工作,规范部门预算资金的使用,落实中央八项规定精神,重点关注“三公经费”和公务卡制度落实情况。
2.单位轮审项目工作。落实轮审制度,做好轮审项目工作。按既定审计项目安排,2021年度的轮审项目是“三公经费支出审计”,此项工作计划在2020年度本单位部门预算收支的内部审计工作完成后组织开展。
3.审计问题整改工作。及时梳理审计中遇到的各类问题,督促整改落实;分析查找问题原因,举一反三,避免问题再次发生。
二、开展内部审计培训
搭建内部审计培训平台,加强内部审计人员业务学习和交流。做好审计报刊的订阅工作,鼓励内部审计人员以及业务科室相关人员认真阅读,提高理论水平,拓宽审计思路。每月开展一次内部审计工作培训,交流学习审计工作方法,及时传达布置审计工作要求。
三、参加审计工作会议
积极参加区审计局、审计学会组织的各类审计业务会议,特别是内审片会和审计业务培训。要把会上的成功经验和科学方法带回来,促进审计业务工作水平不断提高。
四、其他
随着城管分类体制改革不断深化,审计要从事后监督向全过程监督转变,将审计监督的关口前移,加强经济活动发生问题前的预防性监督和对经济活动的实时监督。加大任中经济责任审计的力度,不断提高各级领导的经济责任意识,注重经济责任审计与其他专项审计相结合,实现从注重发现和揭露问题向在发现和揭露问题的基础上促进整改转变。
青浦区城市管理行政执法局
2021年3月1日