上海市青浦区婚姻登记管理中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.10.10
第一部分 上海市
青浦区婚姻登记管理中心
概况
一、主要职能
l
上海市青浦区婚姻登记管理中心严格按照《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《收养法》以及《中国公民收养子女登记办法》等相关法律法规的要求为依据,实施本辖区的婚姻收养登记工作。坚持以依法行政、为民服务为宗旨,以规范管理为重点,以拓展服务为创新,以提高社会满意率为目标。宣传婚姻收养法律法规,倡导文明婚俗。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区婚姻登记管理中心设
7
个内设机构,包括:主任室、财务、结婚登记、离婚登记、收养登记、颁证厅、档案室等。
第二部分 上海市 青浦区婚姻登记管理中心 2016 年度部门决算表
第二部分 上海市 青浦区婚姻登记管理中心 2016 年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
198.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
2.38
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
192.78
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.75
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.57
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
200.94
|
本年支出合计
|
207.1
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
21.45
|
年末结转和结余
|
15.29
|
总计
|
222.39
|
总计
|
222.39
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
200.94
|
198.56
|
|
|
|
|
2.38
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
186.29
|
186.29
|
|
|
|
|
2.38
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
186.29
|
186.29
|
|
|
|
|
2.38
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
186.29
|
186.29
|
|
|
|
|
2.38
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.75
|
8.75
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.57
|
5.57
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
207.1
|
185.6
|
21.5
|
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
192.45
|
170.95
|
21.5
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.75
|
8.75
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.57
|
5.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
198.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
192.78
|
192.78
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.75
|
8.75
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.57
|
5.57
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
198.56
|
本年支出合计
|
207.1
|
207.1
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
21.45
|
年末财政拨款结转和结余
|
12.91
|
12.91
|
|
一般公共预算财政拨款
|
21.45
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
220.01
|
总计
|
220.01
|
220.01
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
192.78
|
170.95
|
21.5
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.75
|
8.75
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.57
|
5.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
207.1
|
185.6
|
21.5
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
150.2
|
150.2
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
37.6
|
37.6
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
25.52
|
25.52
|
|
301
|
03
|
奖金
|
6.38
|
6.38
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
10.03
|
10.03
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
6.27
|
6.27
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
36.08
|
36.08
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
14.86
|
14.86
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
11.1
|
11.1
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2.36
|
2.36
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
28.05
|
|
28.05
|
302
|
01
|
办公费
|
7.45
|
|
7.45
|
302
|
02
|
印刷费
|
6.57
|
|
6.57
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.36
|
|
1.36
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.89
|
|
6.89
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
2.87
|
|
2.87
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.05
|
|
0.05
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.78
|
|
1.78
|
302
|
29
|
福利费
|
1.07
|
|
1.07
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.6
|
6.6
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.1
|
0.1
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.75
|
0.75
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5.57
|
5.57
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.75
|
0.75
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.75
|
0.75
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分
上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度部门决算情况说明
一、关于
上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度收入总计为200.94万元、支出总计为207.1万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加17万元和37万元。主要原因:正常增人增资。
二、关于
上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度收入合计200.94万元,其中:财政拨款收入198.56万元,占98%;其他收入2.38万元,占2%;经营收入XXX万元,占XX%……(不涉及的不列)
三、关于
上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度支出合计207.1万元,其中:基本支出185.6万元,占90%;项目支出21.5万元,占10%;经营支出XXX万元,占XX%……(不涉及的不列)
四、关于
上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度财政拨款收支总决算198.56万元与207.1万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加15万元与37万元,增长8%与22%。主要原因:正常增人增资。
五、关于
上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出207.1万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加37万元,增长22%。主要原因:正常增人增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出207.1万元,主要用于以下方面: 其他民政管理事务支出(类)192.45万元,占93%; 事业单位医疗(类)8.75万元,占4%……(不涉及的不列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.45万元,支出决算为198.56万元,完成年初预算的111%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:正常增人增资。其中:
1
、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)192.78万元。主要用于:正常人员经费及办公经费和项目。年初预算为164.13万元,支出决算为192.78万元,完成年初预算的117%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:正常增人增资。
2
、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)XXX万元。主要用于:XXXXXXXX。年初预算为XXX万元,支出决算为XXX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:XXXXXXXX。
按上述格式依次说明到项级科目(不涉及的不列),完成年初预算100%的不用说明变动原因。
六、关于
上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出185.6万元,包括人员经费156.79万元,公用经费28.8万元。基本支出中:
1
、工资福利支出150.2万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金
……
2
、商品和服务支出28.05万元,主要用于:办公费、印刷费
……
按上述格式依次说明。
七、关于上海市
青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区婚姻登记管理中心
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为XXX万元,支出决算为XXX万元,完成预算的XX%,其中:因公出国(境)费决算为XXX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算为XXX万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为XXX万元,完成预算的XX%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:XXXXXXXX。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%;公务接待费支出决算增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是XXXXXXXX。公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是XXXXXXXX。公务接待费支出增加(减少)的主要原因是XXXXXXXX。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算XXX万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算XXX万元,占XX%;公务接待费支出决算XXX万元,占XX%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出XXX万元。全年安排因公出国(境)团组XX个、累计XX人次
。开支内容包括:
2
、公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中:
公务用车购置支出为XX万元。主要用于XXXXXXXX,列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出
XX
万元。主要用于
XXXXXXXX
。
2016
年,上海市
XX
单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
XXX
辆。
3
、公务接待费支出XX万元。其中:
国内公务接待支出XX万(含外宾接待支出XX万元)。主要用于XXXXXXXX,列明公务接待批次、人次,其中:接待外宾批次、人次。
八、关于
上海市XX单位
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市XX单位
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元,具体情况如下:
1
、XX(类)XX(款)XX(项)XXX万元。主要用于:XXXXXXXX。年初预算为XXX万元,支出决算为XXX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:XXXXXXXX。
按上述格式逐项依次说明。
无政府性基金预算拨款支出的单位,作下述说明:
上海市XX单位
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位,作下述说明:
上海市XX单位
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市XX单位机关运行经费支出XXX万,比2015年度增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%。主要原因是XXXXXXXX。
(二)政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)XXX万元,其中:货物采购金额XX万元、工程采购金额XX万元、服务采购金额XX万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额XX万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额XX万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额XX万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额XX万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日,
上海市
XX
单位共有车辆
XX
辆,其中,一般公务用车
XX
辆、一般执法执勤用车
XX
辆、特种专业技术用车
XX
辆、其他用车
XX
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
XX
台(套),单位价值
100
万元以上专用设备
XX
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市XX单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况XXX;工作机制建设情况XXX;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目XX个,涉及预算金额XXX万元,平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个;绩效评级为“良”的项目XX个;绩效评级为“合格”的项目XX个;绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
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预算金额
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XXX
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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