上海市青浦区婚姻登记管理中心2016年度部门决算
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主动公开
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青浦区民政局
2017.10.10
 
  第一部分    上海市 
  青浦区婚姻登记管理中心 
  概况 
      
 
 
  
  一、主要职能 
       
 
 
  
  l  
  上海市青浦区婚姻登记管理中心严格按照《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《收养法》以及《中国公民收养子女登记办法》等相关法律法规的要求为依据,实施本辖区的婚姻收养登记工作。坚持以依法行政、为民服务为宗旨,以规范管理为重点,以拓展服务为创新,以提高社会满意率为目标。宣传婚姻收养法律法规,倡导文明婚俗。 
   
     
 
 
  
  二、机构设置 
       
 
 
  
       
  根据上述职责,上海市青浦区婚姻登记管理中心设 
  7 
  个内设机构,包括:主任室、财务、结婚登记、离婚登记、收养登记、颁证厅、档案室等。 
  
第二部分 上海市 青浦区婚姻登记管理中心 2016 年度部门决算表  
 
 
 第二部分 上海市 青浦区婚姻登记管理中心 2016 年度部门决算表
 
  2016 
  年度收入支出决算总表 
      
 
 
  
  单位:万元 
       
 
 
 |  
        
       收入 
            |  
      
        
       支出 
            |  
    ||
|  
        
       项目 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
      
        
       项目 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
    
|  
        
       一、财政拨款收入 
            |  
      
        
       198.56 
           |  
      
        
       一、一般公共服务支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
         其中:政府性基金预算财政拨款 
            |  
      
       |  
      
        
       二、外交支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       二、上级补助收入 
            |  
      
       |  
      
        
       三、国防支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       三、事业收入 
            |  
      
       |  
      
        
       四、公共安全支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       四、经营收入 
            |  
      
       |  
      
        
       五、教育支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       五、附属单位上缴收入 
            |  
      
       |  
      
        
       六、科学技术支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       六、其他收入  
            |  
      
        
       2.38 
           |  
      
        
       七、文化体育与传媒支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       八、社会保障和就业支出 
        
           |  
      
        
       192.78 
           |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       九、医疗卫生与计划生育支出 
        
           |  
      
        
       8.75 
           |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十、节能环保支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十一、城乡社区支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十二、农林水支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十三、交通运输支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十四、资源勘探信息等支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十五、商业服务业等支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十六、金融支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十七、援助其他地区支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十八、国土海洋气象等支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       十九、住房保障支出 
        
           |  
      
        
       5.57 
           |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       二十、粮油物资储备支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
        
       二十一、其他支出 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       本年收入合计 
            |  
      
        
       200.94 
           |  
      
        
       本年支出合计 
            |  
      
        
       207.1 
           |  
    
|  
        
       用事业基金弥补收支差额 
        
           |  
      
       |  
      
        
       结余分配 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       年初结转和结余 
        
           |  
      
        
       21.45 
           |  
      
        
       年末结转和结余 
        
           |  
      
        
       15.29 
           |  
    
|  
        
       总计 
            |  
      
        
       222.39 
           |  
      
        
       总计 
            |  
      
        
       222.39 
           |  
    
 
 
  2016 
  年度收入决算表 
      
 
 
  
  单位:万元 
      
 
 
 |  
       
      项目 
           |  
     
       
      本年收入合计 
           |  
     
       
      财政拨款收入 
           |  
     
       
      上级补助收入 
           |  
     
       
      事业收入 
           |  
     
       
      经营收入 
           |  
     
       
      附属单位上缴收入 
           |  
     
       
      其他收入 
           |  
    ||||
|  
       
      功能分类  科目编码  |  
     
       
      科目名称 
           |  
    ||||||||||
|  
       
      类 
           |  
     
       
      款 
           |  
     
       
      项 
           |  
     
       
      合计 
           |  
     
       
      200.94 
          |  
     
       
      198.56 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
       
      2.38 
        
           |  
    |
|  
       
      208 
          |  
     
      |  
     
      |  
     
       
      社会保障和就业支出 
           |  
     
       
      186.29 
        
           |  
     
       
      186.29 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
       
      2.38 
          |  
    |
|  
       
      208 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
      |  
     
       
      民政管理事务 
           |  
     
       
      186.29 
        
           |  
     
       
      186.29 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
       
      2.38 
        
           |  
    |
|  
       
      208 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
      99 
          |  
     
       
         
      其他民政管理事务支出 
           |  
     
       
      186.29 
        
           |  
     
       
      186.29 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
       
      2.38 
        
           |  
    |
|  
       
      208 
          |  
     
       
      05 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
         
      事业单位离退休 
           |  
     
       
      0.33 
        
           |  
     
       
      0.33 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
       
      210 
          |  
     
       
      05 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
         
      事业单位医疗 
           |  
     
       
      8.75 
        
           |  
     
       
      8.75 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
       
      221 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
      01 
          |  
     
       
         
      住房公积金 
           |  
     
       
      5.57 
        
           |  
     
       
      5.57 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
       
      … 
           |  
     
       
      …  
           |  
     
       
      …  
           |  
     
       
      … 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
 
  2016 
  年度支出决算表 
      
 
 
  
  单位:万元 
      
 
 
 |  
       
      项目 
           |  
     
       
      本年支出合计 
           |  
     
       
      基本支出 
           |  
     
       
      项目支出 
           |  
     
       
      上缴上级支出 
           |  
     
       
      经营支出 
           |  
     
       
      对附属单位补助支出 
           |  
    ||||
|  
       
      功能分类  科目编码  |  
     
       
      科目名称 
           |  
    |||||||||
|  
       
      类 
           |  
     
       
      款 
           |  
     
       
      项 
           |  
     
       
      合计 
           |  
     
       
      207.1 
        
           |  
     
       
      185.6 
        
           |  
     
       
      21.5 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
       
      208 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
      99 
          |  
     
       
         
      其他民政管理事务支出 
           |  
     
       
      192.45 
          |  
     
       
      170.95 
          |  
     
       
      21.5 
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
       
      208 
          |  
     
       
      05 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
         
      事业单位离退休 
           |  
     
       
      0.33 
          |  
     
       
      0.33 
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
       
      210 
          |  
     
       
      05 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
         
      事业单位医疗 
           |  
     
       
      8.75 
          |  
     
       
      8.75 
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
       
      221 
          |  
     
       
      02 
          |  
     
       
      01 
          |  
     
       
         
      住房公积金 
           |  
     
       
      5.57 
          |  
     
       
      5.57 
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
|  
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
    |
 
 
  2016 
  年度财政拨款收入支出决算总表 
      
 
 
  
  单位:万元 
      
 
 
 |  
       
      收入决算数 
           |  
     
       
      支出决算数 
           |  
   ||||
|  
       
      项目 
           |  
     
       
      决算数 
           |  
     
       
      项目 
           |  
     
       
      合计 
           |  
     
       
      一般公共预算财政拨款 
           |  
     
       
      政府性基金预算财政拨款 
           |  
   
|  
       
      一、一般公共预算财政拨款 
           |  
     
       
      198.56 
        
           |  
     
       
      一、一般公共服务支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
      二、政府性基金预算财政拨款 
           |  
     
      |  
     
       
      二、外交支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      三、国防支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      四、公共安全支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      五、教育支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      六、科学技术支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      七、文化体育与传媒支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      八、社会保障和就业支出 
           |  
     
       
      192.78 
          |  
     
       
      192.78 
          |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      九、医疗卫生与计划生育支出 
           |  
     
       
      8.75 
          |  
     
       
      8.75 
          |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十、节能环保支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十一、城乡社区支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十二、农林水支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十三、交通运输支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十四、资源勘探信息等支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十五、商业服务业等支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十六、金融支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十七、援助其他地区支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十八、国土海洋气象等支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      十九、住房保障支出 
           |  
     
       
      5.57 
          |  
     
       
      5.57 
          |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      二十、粮油物资储备支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
      |  
     
      |  
     
       
      二十一、其他支出 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
      本年收入合计 
           |  
     
       
      198.56 
        
           |  
     
       
      本年支出合计 
           |  
     
       
      207.1 
          |  
     
       
      207.1 
          |  
     
      |  
   
|  
       
      年初财政拨款结转和结余 
           |  
     
       
      21.45 
        
           |  
     
       
      年末财政拨款结转和结余 
           |  
     
       
      12.91 
          |  
     
       
      12.91 
          |  
     
      |  
   
|  
       
             
      一般公共预算财政拨款 
           |  
     
       
      21.45 
        
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
             
      政府性基金预算财政拨款 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
      总计 
           |  
     
       
      220.01 
        
           |  
     
       
      总计 
           |  
     
       
      220.01 
          |  
     
       
      220.01 
          |  
     
      |  
   
 
 
  2016 
  年度一般公共预算财政拨款支出决算表 
      
 
 
  
  单位:万元 
      
 
 
 |  
        
       项目 
            |  
      
        
       一般公共预算财政拨款支出决算数 
            |  
    |||||
|  
        
       功能分类 
           
       
       科目编码 
            |  
      
        
       科目名称 
            |  
      
        
       合计 
            |  
      
        
       基本支出 
            |  
      
        
       项目支出 
            |  
    ||
|  
        
       类 
            |  
      
        
       款 
            |  
      
        
       项 
            |  
    ||||
|  
        
       208 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
       99 
           |  
      
        
          
       其他民政管理事务支出 
            |  
      
        
       192.78 
           |  
      
        
       170.95 
           |  
      
        
       21.5 
           |  
    
|  
        
       208 
           |  
      
        
       05 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
          
       事业单位离退休 
            |  
      
        
       0.33 
           |  
      
        
       0.33 
           |  
      
       |  
    
|  
        
       210 
           |  
      
        
       05 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
          
       事业单位医疗 
            |  
      
        
       8.75 
           |  
      
        
       8.75 
           |  
      
       |  
    
|  
        
       221 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
       01 
           |  
      
        
          
       住房公积金 
            |  
      
        
       5.57 
           |  
      
        
       5.57 
           |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       合计 
            |  
      
        
       207.1 
           |  
      
        
       185.6 
           |  
      
        
       21.5 
           |  
    |||
 
  2016 
  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
      
 
 
  
     
  单位:万元 
      
 
 
 |  
        
       项目 
            |  
      
        
       一般公共预算财政拨款 
           
       
       基本支出决算数 
        
           |  
    ||||
|  
        
       经济分类 
           
       
       科目编码 
            |  
      
        
       科目名称 
            |  
      
        
       合计 
        
           |  
      
        
       人员经费 
            |  
      
        
       公用经费 
            |  
    |
|  
        
       类 
            |  
      
        
       款 
            |  
    ||||
|  
        
       301 
           |  
      
       |  
      
        
       工资福利支出 
        
           |  
      
        
       150.2 
           |  
      
        
       150.2 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       01 
           |  
      
        
          
       基本工资 
        
           |  
      
        
       37.6 
           |  
      
        
       37.6 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
          
       津贴补贴 
        
           |  
      
        
       25.52 
           |  
      
        
       25.52 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       03 
           |  
      
        
          
       奖金 
        
           |  
      
        
       6.38 
           |  
      
        
       6.38 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       04 
           |  
      
        
          
       其他社会保障缴费 
        
           |  
      
        
       10.03 
           |  
      
        
       10.03 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       06 
           |  
      
        
          
       伙食补助费 
        
           |  
      
        
       6.27 
           |  
      
        
       6.27 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       07 
           |  
      
        
          
       绩效工资 
        
           |  
      
        
       36.08 
           |  
      
        
       36.08 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       08 
           |  
      
        
       机关事业单位基本养老保险缴费 
            |  
      
        
       14.86 
           |  
      
        
       14.86 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       09 
           |  
      
        
       职业年金缴费 
            |  
      
        
       11.1 
           |  
      
        
       11.1 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       301 
           |  
      
        
       99 
           |  
      
        
          
       其他工资福利支出 
        
           |  
      
        
       2.36 
           |  
      
        
       2.36 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
       |  
      
        
       商品和服务支出 
        
           |  
      
        
       28.05 
           |  
      
       |  
      
        
       28.05 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       01 
           |  
      
        
          
       办公费 
        
           |  
      
        
       7.45 
           |  
      
       |  
      
        
       7.45 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
          
       印刷费 
        
           |  
      
        
       6.57 
           |  
      
       |  
      
        
       6.57 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       03 
           |  
      
        
          
       咨询费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       04 
           |  
      
        
          
       手续费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       05 
           |  
      
        
          
       水费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       06 
           |  
      
        
          
       电费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       07 
           |  
      
        
          
       邮电费 
        
           |  
      
        
       1.36 
           |  
      
       |  
      
        
       1.36 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       08 
           |  
      
        
          
       取暖费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       09 
           |  
      
        
          
       物业管理费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       11 
           |  
      
        
          
       差旅费 
        
           |  
      
        
       6.89 
           |  
      
       |  
      
        
       6.89 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       12 
           |  
      
        
          
       因公出国(境)费用  
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       13 
           |  
      
        
          
       维修(护)费 
        
           |  
      
        
       2.87 
           |  
      
       |  
      
        
       2.87 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       14 
           |  
      
        
          
       租赁费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       15 
           |  
      
        
          
       会议费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       16 
           |  
      
        
          
       培训费 
        
           |  
      
        
       0.05 
           |  
      
       |  
      
        
       0.05 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       17 
           |  
      
        
          
       公务接待费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       18 
           |  
      
        
          
       专用材料费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       24 
           |  
      
        
          
       被装购置费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       25 
           |  
      
        
          
       专用燃料费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       26 
           |  
      
        
          
       劳务费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       27 
           |  
      
        
          
       委托业务费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       28 
           |  
      
        
          
       工会经费 
        
           |  
      
        
       1.78 
           |  
      
       |  
      
        
       1.78 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       29 
           |  
      
        
          
       福利费 
        
           |  
      
        
       1.07 
           |  
      
       |  
      
        
       1.07 
        
           |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       31 
           |  
      
        
          
       公务用车运行维护费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       39 
           |  
      
        
          
       其他交通费用 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       40 
           |  
      
        
          
       税金及附加费用 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       302 
           |  
      
        
       99 
           |  
      
        
          
       其他商品和服务支出 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
       |  
      
        
       对个人和家庭的补助 
        
           |  
      
        
       6.6 
           |  
      
        
       6.6 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       01 
           |  
      
        
          
       离休费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
          
       退休费 
        
           |  
      
        
       0.1 
           |  
      
        
       0.1 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       03 
           |  
      
        
          
       退职(役)费 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       04 
           |  
      
        
          
       抚恤金 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       05 
           |  
      
        
          
       生活补助 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       07 
           |  
      
        
          
       医疗费 
        
           |  
      
        
       0.75 
           |  
      
        
       0.75 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       08 
           |  
      
        
          
       助学金 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       09 
           |  
      
        
          
       奖励金 
        
           |  
      
        
       0.18 
           |  
      
        
       0.18 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       11 
           |  
      
        
          
       住房公积金 
        
           |  
      
        
       5.57 
           |  
      
        
       5.57 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       12 
           |  
      
        
          
       提租补贴 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       13 
           |  
      
        
          
       购房补贴 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       303 
           |  
      
        
       99 
           |  
      
        
          
       其他对个人和家庭的补助支出 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       310 
           |  
      
       |  
      
        
       其他资本性支出 
        
           |  
      
        
       0.75 
           |  
      
        
       0.75 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       310 
           |  
      
        
       02 
           |  
      
        
          
       办公设备购置 
        
           |  
      
        
       0.75 
           |  
      
        
       0.75 
        
           |  
      
       |  
    
|  
        
       310 
           |  
      
        
       03 
           |  
      
        
          
       专用设备购置 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       310 
           |  
      
        
       07 
           |  
      
        
          
       信息网络及软件购置更新 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       310 
           |  
      
        
       13 
           |  
      
        
          
       公务用车购置 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       310 
           |  
      
        
       19 
           |  
      
        
          
       其他交通工具购置 
            |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       310 
           |  
      
        
       99 
           |  
      
        
          
       其他资本性支出 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    
|  
        
       合计 
        
           |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    ||
 
 
  2016 
  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 
      
 
 
  
  单位:万元 
      
 
 
 |  
        
       一般公共预算财政拨款 
       “三公”经费 
            |  
      
        
       机关运行 
           
       
       经费决算数 
            |  
    |||||||||||
|  
        
       合计 
            |  
      
        
       因公出国 
           
       
       (境)费 
            |  
      
        
       公务用车购置及运行费 
            |  
      
        
       公务接待费 
            |  
    |||||||||
|  
        
       小计 
            |  
      
        
       公务用车 
           
       
       购置费 
            |  
      
        
       公务用车 
           
       
       运行费 
            |  
    ||||||||||
|  
        
       预算数 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
      
        
       预算数 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
      
        
       预算数 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
      
        
       预算数 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
      
        
       预算数 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
      
        
       预算数 
            |  
      
        
       决算数 
            |  
      
       |  
    
|  
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
      
       |  
    |
 
 
 2016 
 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 
     
 
 
 单位:万元 
     
 
|  
       
      项目 
           |  
     
       
      政府性基金预算财政拨款支出决算数 
           |  
   |||||
|  
       
      功能分类 
          
      
      科目编码 
           |  
     
       
      科目名称 
           |  
     
       
      合计 
           |  
     
       
      基本支出 
           |  
     
       
      项目支出 
           |  
   ||
|  
       
      类 
           |  
     
       
      款 
           |  
     
       
      项 
           |  
   ||||
|  
       
      229 
       
          |  
     
      |  
     
      |  
     
       
      其他支出 
       
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
      229 
       
          |  
     
       
      08 
       
          |  
     
      |  
     
       
      彩票发行销售机构业务费安排的支出 
       
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
      229 
       
          |  
     
       
      08 
       
          |  
     
       
      04 
       
          |  
     
       
      福利彩票销售机构的业务费支出 
       
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
      … 
       
          |  
     
       
      … 
       
          |  
     
       
      … 
       
          |  
     
       
      … 
       
          |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   
|  
       
      合计 
           |  
     
      |  
     
      |  
     
      |  
   |||
 
 无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明: 
     
 
 
 注:上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 
     
 
 
 
 第三部分   
 上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度部门决算情况说明 
  
    
 
 
 一、关于 
 上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度收入支出总体情况说明 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度收入总计为200.94万元、支出总计为207.1万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加17万元和37万元。主要原因:正常增人增资。 
     
 
 
 二、关于 
 上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度收入决算情况说明 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度收入合计200.94万元,其中:财政拨款收入198.56万元,占98%;其他收入2.38万元,占2%;经营收入XXX万元,占XX%……(不涉及的不列) 
     
 
 
 三、关于 
 上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度支出决算情况说明 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度支出合计207.1万元,其中:基本支出185.6万元,占90%;项目支出21.5万元,占10%;经营支出XXX万元,占XX%……(不涉及的不列) 
     
 
 
 四、关于 
 上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度财政拨款收入支出总体情况说明 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度财政拨款收支总决算198.56万元与207.1万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加15万元与37万元,增长8%与22%。主要原因:正常增人增资。 
     
 
 
 五、关于 
 上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
      
 
 
 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度一般公共预算财政拨款支出207.1万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加37万元,增长22%。主要原因:正常增人增资。 
     
 
 
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度一般公共预算财政拨款支出207.1万元,主要用于以下方面:  其他民政管理事务支出(类)192.45万元,占93%;  事业单位医疗(类)8.75万元,占4%……(不涉及的不列) 
  
    
 
 
 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.45万元,支出决算为198.56万元,完成年初预算的111%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:正常增人增资。其中: 
     
 
 
 1 
 、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  其他民政管理事务支出(项)192.78万元。主要用于:正常人员经费及办公经费和项目。年初预算为164.13万元,支出决算为192.78万元,完成年初预算的117%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:正常增人增资。 
     
 
 
 2 
 、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)XXX万元。主要用于:XXXXXXXX。年初预算为XXX万元,支出决算为XXX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:XXXXXXXX。 
     
 
 
 按上述格式依次说明到项级科目(不涉及的不列),完成年初预算100%的不用说明变动原因。 
     
 
 
 六、关于 
 上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度一般公共预算财政拨款基本支出185.6万元,包括人员经费156.79万元,公用经费28.8万元。基本支出中: 
     
 
 
 1 
 、工资福利支出150.2万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金 
 …… 
  
    
 
 
 2 
 、商品和服务支出28.05万元,主要用于:办公费、印刷费 
 …… 
  
    
 
 
 按上述格式依次说明。 
     
 
 
 七、关于上海市 
 青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
      
 
 
 (一) 
 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
      
 
 
 上海市青浦区婚姻登记管理中心 
 2016 
 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为XXX万元,支出决算为XXX万元,完成预算的XX%,其中:因公出国(境)费决算为XXX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算为XXX万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为XXX万元,完成预算的XX%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:XXXXXXXX。 
     
 
 
 2016 
 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%;公务接待费支出决算增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是XXXXXXXX。公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是XXXXXXXX。公务接待费支出增加(减少)的主要原因是XXXXXXXX。 
     
 
 
 (二) 
 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
      
 
 
 2016 
 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算XXX万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算XXX万元,占XX%;公务接待费支出决算XXX万元,占XX%。具体情况如下: 
  
     
 
 
 1 
 、因公出国(境)费支出XXX万元。全年安排因公出国(境)团组XX个、累计XX人次 
 。开支内容包括: 
     
 
 
 2 
 、公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中: 
     
 
 
 公务用车购置支出为XX万元。主要用于XXXXXXXX,列明公务用车购置数量。 
     
 
 
 公务用车运行维护支出 
 XX 
 万元。主要用于 
 XXXXXXXX 
 。 
 2016 
 年,上海市 
 XX 
 单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 
 XXX 
 辆。 
  
    
 
 
 3 
 、公务接待费支出XX万元。其中: 
     
 
 
 国内公务接待支出XX万(含外宾接待支出XX万元)。主要用于XXXXXXXX,列明公务接待批次、人次,其中:接待外宾批次、人次。 
     
 
 
 八、关于 
 上海市XX单位 
 2016 
 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
      
 
 
 上海市XX单位 
 2016 
 年度政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元,具体情况如下: 
     
 
 
 1 
 、XX(类)XX(款)XX(项)XXX万元。主要用于:XXXXXXXX。年初预算为XXX万元,支出决算为XXX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:XXXXXXXX。 
     
 
 
 按上述格式逐项依次说明。 
     
 
 
 无政府性基金预算拨款支出的单位,作下述说明: 
 上海市XX单位 
 2016 
 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 
     
 
 
 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 
      
 
 
 无国有资本经营预算拨款支出的单位,作下述说明: 
  
    
 
 
 上海市XX单位 
 2016 
 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 
     
 
 
 十、其他重要事项的情况说明 
      
 
 
 (一)机关运行经费支出情况。 
      
 
 
 2016 
 年度上海市XX单位机关运行经费支出XXX万,比2015年度增加(减少)XXX万元,增长(降低)XX%。主要原因是XXXXXXXX。 
     
 
 
 (二)政府采购支出情况。 
  
    
 
 
 2016 
 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)XXX万元,其中:货物采购金额XX万元、工程采购金额XX万元、服务采购金额XX万元。  
     
 
 
 2016 
 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额XX万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额XX万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额XX万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额XX万元。 
  
    
 
 
 (三)国有资产占用情况。 
  
    
 
 
 截至 
 2016 
 年 
 12 
 月 
 31 
 日, 
 上海市 
 XX 
 单位共有车辆 
 XX 
 辆,其中,一般公务用车 
 XX 
 辆、一般执法执勤用车 
 XX 
 辆、特种专业技术用车 
 XX 
 辆、其他用车 
 XX 
 辆。单位价值 
 50 
 万元以上通用设备 
 XX 
 台(套),单位价值 
 100 
 万元以上专用设备 
 XX 
 台(套)。 
  
    
 
 
 (四)预算绩效管理情况。 
  
    
 
 
 上海市XX单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况XXX;工作机制建设情况XXX;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目XX个,涉及预算金额XXX万元,平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个;绩效评级为“良”的项目XX个;绩效评级为“合格”的项目XX个;绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 
     
 
 
 绩效评价结果信息表 
     
 
|  
      
      项目名称 
          
     |  
    
     |  
  
|  
      
      预算金额 
          
     |  
    
      
      XXX 
      万元 
          
     |  
  
|  
      
      评价分值 
          
     |  
    
     |  
  
|  
      
      评价结论 
          
     |  
    
     |  
  
|  
      
      主要绩效 
          
     |  
    
     |  
  
|  
      
      存在问题 
          
     |  
    
     |  
  
|  
      
      整改建议 
          
     |  
    
     |  
  
|  
      
      整改情况 
          
     |  
    
     |  
  
 
