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青浦区财政局关于印发《2023年度内审工作计划》的通知

QB11030002023001

主动公开

青财督〔2023〕11号

上海市青浦区财政局

2023.02.08

区局各科室、中心、财政所:

根据区府《关于进一步加强本区内部审计工作的意见》和区审计局关于2023年度内审工作要求,为进一步加强本部门预算管理,规范财务收支核算,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益,现制定本局2023年度内审工作计划如下:

一、开展2022年度预算执行和其他财务收支情况内部审计根据《关于进一步严肃财经纪律和规范本区行政事业单位财务管理的意见》(青府办发〔2015〕66号)和落实巡察整改工作要求,通过对本局2022年度预决算管理、财政性资金结转结余管理、财务收支管理和其他财政管理等方面的内部审计,客观反映存在的问题和不足,提出改进意见和建议,积极促进预决算管理实施到位,进一步加强预算编制的科学性、预算执行的严肃性、财务管理的合规性,有效提高财政资金使用效益。

二、其他方面的工作

1.认真完成局领导、区审计局及相关部门布置的各项工作任务,积极参加区审计局内审工作会议和业务培训,按照区审计局要求及时上报工作计划、工作总结、信息、统计报表和课题等资料。

2.积极组织局内审人员开展一月一次的政治和业务理论学习,不断提升内审人员的业务能力。

上海市青浦区财政局

2023年1月30日