上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2019.08.27
第一部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心概况
一、主要职能
上海市青浦区房屋维修资金管理中心主要职能包括:
为了完善业务管理制度,促进维修资金归集、划转和使用管理工作规范有序开展。根据《上海市住宅物业管理规定》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》(以下简称市府91号令),特拟定房屋维修资金管理中心工作职责。
为了完善业务管理制度,促进维修资金归集、划转和使用管理工作规范有序开展。根据《上海市住宅物业管理规定》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》(以下简称市府91号令),特拟定房屋维修资金管理中心工作职责。
一、加强宣传,运用多种方法,继续做好市府91号令宣传工作;
二、增强力度、强化措施,抓好新老楼盘维修资金归集。新楼盘开发商、购房人的维修资金归集率达到100%;
三、加强房屋维修资金使用监管。①对季度维修资金支取量较大的小区维修资金账目进行检查,并加强对剩余部分的抽查,发现异常,及时处理;②督促、抽查物业公司,业委会维修资金账目公开公布情况;③督促、抽查银行对账单发放工作;④在市局指定开户的业主大会资金上线率达到100%。
四、熟悉掌握业务技能,加强业务培训与指导。全年组织各物业公司经理、业委会正副主任、物业公司电脑操作员业务培训不少于二次。
五、加强开户银行维修资金专项业务的考核与奖罚机制,严格规范维修资金的支取和使用;
六、做好资金划转受理和办理,按照移交协议日期,做到准时、准确;
七、加强职业道德教育,不断推进行风建设,实现勤政高效;楼盘清册的审核,业务受理办结,不超过十个工作日;
八、重视做好信访接待,做到事事有记录,件件有答复,并加强日常基础资料整理和归档;
九、按要求认真做好有关材料统计及财务报表,按时报送年度工作计划和总结;
十、认真参加市房屋维修资金管理中心召开的会议,积极完成区局、市中心布置的各项工作。
二、机构设置
根据上述职责,
上海市青浦区房屋维修资金管理中心设3个内设机构,包括:办公室、财务室、主任室。
第二部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
456.70
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
66.71
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.53
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
355.20
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.26
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
456.70
|
本年支出合计
|
456.70
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
总计
|
456.70
|
总计
|
456.70
|
2018年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
456.70
|
456.70
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
66.71
|
66.71
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
66.71
|
66.71
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费资支出
|
48.22
|
48.22
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.01
|
18.01
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.53
|
19.53
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
19.53
|
19.53
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
19.53
|
19.53
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
355.20
|
355.20
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
355.20
|
355.20
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
355.20
|
355.20
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.26
|
15.26
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.26
|
15.26
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.26
|
15.26
|
|
|
|
|
|
2018年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
456.70
|
456.70
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
66.71
|
66.71
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
66.71
|
66.71
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费支出
|
48.22
|
48.22
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.01
|
18.01
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.53
|
19.53
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
19.53
|
19.53
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
19.53
|
19.53
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
355.20
|
355.20
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
355.20
|
355.20
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
355.20
|
355.20
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.26
|
15.26
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.26
|
15.26
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.26
|
15.26
|
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
456.70
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
66.71
|
66.71
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.53
|
19.53
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
355.20
|
355.20
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.26
|
15.26
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
456.70
|
本年支出合计
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
456.70
|
总计
|
456.70
|
456.70
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
66.71
|
66.71
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
66.71
|
66.71
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.48
|
0.48
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费支出
|
48.22
|
48.22
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.01
|
18.01
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.53
|
19.53
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
19.53
|
19.53
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
19.53
|
19.53
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
355.20
|
355.20
|
|
210
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
355.20
|
355.20
|
|
210
|
01
|
01
|
行政运行
|
355.20
|
355.20
|
|
221
|
…
|
…
|
住房保障支出
|
15.26
|
15.26
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.26
|
15.26
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.26
|
15.26
|
|
合计
|
456.70
|
456.70
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
403.45
|
403.45
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
59.68
|
59.68
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
37.77
|
37.77
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
10.28
|
10.28
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
182.99
|
182.99
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
48.22
|
48.22
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
18.01
|
18.01
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
19.53
|
19.53
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
6.51
|
6.51
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
15.26
|
15.26
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
5.20
|
5.20
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
48.64
|
|
48.64
|
302
|
01
|
办公费
|
3.28
|
|
3.28
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.47
|
|
3.47
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.78
|
|
1.78
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.76
|
|
0.76
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
3.14
|
|
3.14
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.14
|
|
0.14
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.02
|
|
0.02
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.07
|
|
5.07
|
302
|
29
|
福利费
|
6.48
|
|
6.48
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.32
|
|
13.32
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
11.18
|
|
11.18
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.78
|
0.78
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.58
|
0.58
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.20
|
0.20
|
|
310
|
|
资本性支出
|
3.83
|
|
3.83
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.83
|
|
3.83
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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22
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无形资产购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合计
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456.70
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404.23
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52.47
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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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3
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0.02
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3
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0.02
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2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
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合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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229
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08
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
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08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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合计
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注:上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
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金额单位:万元
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数量
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价值
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年初数
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年末数
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年初数
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年末数
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一、资产合计
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——
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——
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93.27
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98.25
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(一)流动资产
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——
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——
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57.29
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57.47
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(二)固定资产
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——
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——
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35.98
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40.77
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其中:1.房屋(平方米)
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2.通用设备(台/套/辆
)
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(1)车辆
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一般公务用车
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执法执勤用车
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特种专业技术用车
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其他用车
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(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
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3.专用设备(台/套
)
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单价100万元以上专用设备
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4.其他固定资产
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——
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——
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35.98
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40.77
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减:累计折旧及减值准备
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——
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——
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(三)长期投资
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——
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——
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(四)在建工程
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——
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——
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(五)无形资产
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——
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——
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减:累计摊销
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——
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——
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(六)其他资产
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——
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——
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二、负债合计
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——
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——
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0.35
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0.54
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三、净资产合计
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——
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——
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92.92
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97.71
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第三部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区
房屋维修资金管理中心
2018年度收入总计为456.70万元、支出总计为456.70万元。与2017年度相比,收入、支出总计各减少43.89万元、15.16万元。主要原因:单位人员退休。
二、关于
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度收入决算情况说明
本年
收入合计456.70万元,其中:财政拨款收入456.70万元,占100%。
三、关于
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度支出决算情况说明
本年
支出合计456.70万元,其中:基本支出456.70万元,占100%。
四、关于
上海市青浦区房屋维修中心管理中心
2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度财政拨款收支总决算456.70万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少43.89万元、15.16万元,减少8.77%、3.21%。主要原因:单位人员退休。
五、关于
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度一般公共预算财政拨款支出456.70万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.16万元,减少3.21%。主要原因:单位人员退休。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度一般公共预算财政拨款支出456.70万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)66.71万元。占14.61%,医疗卫生与计划生育支出(类)19.53,占4.28%,城乡社区支出(类)355.20,占77.77%,住房保障支出(类)15.26,占3.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.75万元,支出决算为456.7万元,完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员退休。其中:
1、“208(类)”社会保障和就业。主要用于:社会保障资金的汇缴支出和事业单位退休人员的支出经费。年初预算为91.97万元,支出决算为66.71万元。决算数小于预算数的主要原因:单位人员退休。其中:
“208(类)05(款)”行政事业单位离退休66.71万元;
“05(项)” 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.22万元,主要用于:事业单位基本养老金的汇缴。
“06(项)”机关事业单位职业年金缴费支出18.01万元,主要用于:事业单位在职人员的职业年金的汇缴。
2、“210(类)”医疗卫生与计划生育支出。主要用于:事业单位人员医疗补贴。年初预算为24.10万元,支出决算为19.53万元。决算数小于预算数的主要原因:单位人员退休。其中:
“210(类) 11(款)”行政事业单位医疗19.53万元;“02(项)”事业单位医疗19.53万元,主要用于:事业单位人员医疗补贴。
3、“212(类)”城乡社区支出。主要用于:人员经费.日常公用经费的支出。年初预算为389.92万元,支出决算为355.22万元。决算数小于预算数的主要原因:事业单位绩效控制数调整。其中:
“212(类) 01(款)”城乡社区管理事务355.22万元;“01(项)”行政运行355.22万元,主要用于:人员经费.日常公用经费。
4、“221(类)”住房保障支出。主要用于:事业人员公积金。年初预算为17.76万元,支出决算为15.26万元。决算数小于预算数的主要原因:单位人员退休。其中:
“221(类) 02(款)”住房改革支出15.26万元:“01(项)”住房公积金15.26万元,主要用于:事业单位人员公积金补贴。
六、关于
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出456.70万元,包括人员经费404.23万元,公用经费52.47万元。基本支出中:
1、工资福利支出403.45万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金
……
2、商品和服务支出48.64万元,主要用于:办公费、印刷费
……
3、对个人和家庭支出0.78万元,主要用于:退休工人、其他对家庭和个人支出。
4、资本性支出:3.83万元,主要用于:办公设备购置费。
七、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区房屋维修资金管理
2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为0.02万元,完成预算的0.67%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的0.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.02万元,其中:因公出国(境)0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出决算增加0.02万元。因公出国0万元的主要原因是本年度无因公出国。公务用车购置及运行维护费支出0万元的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是2017年无公务接待费支出。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.02万元,占0.67%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
。开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元
。
2018年,上海市青浦区
房屋维修资金管理中心
开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费支出0.02万元。其中:
国内公务接待支出0.02万(含外宾接待支出0万元)。主要用于会议支出,公务接待批次1次20人,其中:接待外宾批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区
房屋维修资金管理2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为4.01万元,其中:货物采购金额4.01万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
青浦区房屋维修资金管理中心
2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区房屋维修资金管理中心2018年度无预算绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:人员经费、公用经费、项目经费收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:经营性活动的收入,如测绘收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入,共有产权房回购收入,公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。