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上海市青浦区房屋征收事务中心2018年度决算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2019.08.27

 


 
 
第一部分 上海市青浦区房屋征收事务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区房屋征收事务中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区房屋征收事务中心2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区房屋征收事务中心概况
 
一、主要职责
  1 、对拆除工程的备案
2 、对拆除工程的报监
3 、对拆除工程的安全管理工作
4 、做好征收补偿中相关事务性工作
5 、对拒不执行扬尘管控措施的单位予以处罚
6 、对本市拆除工程施工招标活动中的开标进行监督管理
7 、对扬尘污染大气实施监督管理
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区房屋档案管理服务中心单位设 3个内设机构,包括:主任室、财务室、办公室。
 
第二部分     上海市青浦区房屋征收事务中心2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
154.49
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
154.49
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
20.79
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
6.36
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
122.29
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
5.05
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
154.49
本年支出合计
154.49
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
 
总计
154.49
总计
154.49


2018年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
154.49
154.49
 
 
 
 
 
208 
 
 
社会保障和就业支出
20.79
20.79
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
20.79
20.79
 
 
 
 
 
208
05
05
事业单位基本养老保险
0.45
0.45
 
 
 
 
 
208
05
06
事业单位职业年金
14.53
14.53
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5.81
5.81
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
6.36
6.36
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
6.36
6.36
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
122.29
122.29
 
 
 
 
 
212
01
 
城乡社区管理事务
122.29
122.29
 
 
 
 
 
212
01
01
行政运行
122.29
122.29
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
5.05
5.05
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
5.05
5.05
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
5.05
5.05
 
 
 
 
 
221
03
 
城乡社区住宅
 
 
 
 
 
 
 
221
03
99
其他城乡社区住宅
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
 
154.49
154.49
 
 
 
 
208 
 
 
社会保障和就业支出
20.79
20.79
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.45
0.45
 
 
 
 
208
05
05
事业单位基本养老保险
14.53
14.53
 
 
 
 
208
05
06
事业单位职业年金
5.81
5.81
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
6.36
6.36
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
6.36
6.36
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
6.36
6.36
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
122.29
122.29
 
 
 
 
212
01
 
城乡社区管理事务
122.29
122.29
 
 
 
 
212
01
01
行政运行
122.29
122.29
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
5.05
5.05
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
5.05
5.05
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
5.05
5.05
 
 
 
 
221
03
 
城乡社区住宅
 
 
 
 
 
 
221
03
99
其他城乡社区住宅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
154.49 
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
20.79
20.79
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
6.36
6.36
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
122.29
122.29
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
5.05
5.05
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
154.49 
本年支出合计
154.49
154.49
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
154.49 
总计
154.49
154.49
 
 


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
208 
20
 
社会保障和就业支出
20.79
20.79
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.45
0.45
 
208
05
05
事业单位基本养老保险
14.53
14.53
 
208
05
06
事业单位职业年金
5.81
5.81
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
6.36
6.36
 
210
11
 
行政事业单位医疗
6.36
6.36
 
210
11
02
事业单位医疗
6.36
6.36
 
212
 
 
城乡社区支出
122.29
122.29
 
212
01
 
城乡社区管理事务
122.29
122.29
 
212
01
01
行政运行
122.29
122.29
 
221
 
 
住房保障支出
5.05
5.05
 
221
02
 
住房改革支出
5.05
5.05
 
221
02
01
住房公积金
5.05
5.05
 
221
03
 
城乡社区住宅
 
 
 
221 
03
99 
其他城乡社区住宅支出
 
 
 
合计
154.49
154.49
 
 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
133.97
133.97
 
301
01
  基本工资
26.17
26.17
 
301
02
  津贴补贴
10.01
10.01
 
301
03
  奖金
0.1
0.1
 
301
06
  伙食补助费
3.20
3.20
 
301
07
  绩效工资
54.69
54.69
 
301
08
机关事业单位基本养老保险费
14.53
14.53
 
301
09
职业年金缴费
5.81
5.81
 
301
10
职工基本医疗保险缴费
6.36
6.36
 
301
11
公务员医疗补助缴费
 
 
 
301
12
其他社会保障缴费
2.75
2.75
 
301
13
住房公积金
5.06
5.06
 
301
14
医疗费
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
5.29
5.29
 
302
 
商品和服务支出
19.58
 
19.58
302
01
  办公费
8.76
 
8.76
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
 
 
 
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
2.06
 
2.06
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
 
 
 
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
 
 
 
302
17
  公务接待费
 
 
 
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
1.56
 
1.56
302
29
  福利费
2.64
 
2.64
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
4.40
 
4.40
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.16
 
0.16
303
 
对个人和家庭的补助
0.49
 
0.49
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.49
 
0.49
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费补助
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
10
个人农业生产补贴
 
 
 
303
99
  其他个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
资本性支出
0.45
 
0.45
310
02
  办公设备购置
0.45
 
0.45
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
22
  无形资产购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
154.49
133.97
20.52
 


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市青浦区房屋档案管理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年度资产负债情况表
 
 
金额单位:万元
 
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
83.53
183.68
   (一)流动资产
——
——
80.68
180.38
   (二)固定资产
——
——
2.85
3.30
          其中:1.房屋(平方米)
 
 
 
 
                2.通用设备(台//
 
 
 
 
                   (1)车辆
 
 
 
 
                          一般公务用车
 
 
 
 
                         执法执勤用车
 
 
 
 
                          特种专业技术用车
 
 
 
 
                          其他用车
 
 
 
 
                   (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
 
 
 
 
               3.专用设备(台/
 
 
 
 
                    单价100万元以上专用设备
 
 
 
 
               4.其他固定资产
——
——
2.85
3.3
        减:累计折旧及减值准备
——
——
 
 
   (三)长期投资
——
——
 
 
   (四)在建工程
——
——
 
 
   (五)无形资产
——
——
 
 
        减:累计摊销
——
——
 
 
   (六)其他资产
——
——
 
 
二、负债合计
——
——
80.68
180.38
三、净资产合计
——
——
2.85
3.30
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分  上海市青浦区房屋征收事务中心2018年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区房屋档案管理服务中心 2018年度收入总计为154.49万元、支出总计为154.49万元。与2017年度相比,收入增加10.15万元、支出增加15.47万元。主要原因:绩效调控线增加,人员增加。年末结转结余0万元。’
 
二、关于 上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度收入决算情况说明
本年 收入合计154.49万元,其中:财政拨款收入154.49万元,占100%;
三、关于 上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度支出决算情况说明
本年 支出合计154.49万元,其中:基本支出154.49万元,占100%;;年末结转结余0万元。’
 
四、关于 上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度财政拨款收入154.49万元,支出总决算154.49万元。与2017年度相比,财政拨款收入增加10.15万元、支出增加15.47万元,收入增长1.07%。支出增加0.9%,主要原因:绩效调控线增加,人员增加,年末结转结余0万元。’
 
五、关于 上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度一般公共预算财政拨款支出154.49万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.47万元,增长1.07%。主要原因:绩效调控线增加,人员增加。年末结转结余0.万元
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度一般公共预算财政拨款支出154.49万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)20.79万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.36万元,占4%;城乡社区支出(类)122.29万元,占79%,住房保障支出(类)5.05万元,占3%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.88万元,支出决算为154.49万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:年终绩效增加。其中
1、208(类)社会保障和就业。主要用于:单位基本养老保险费和职业年金缴费。年初预算为22.79万元,支出决算为20.79万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调动。其中
208(类)05(款)行政事业单位离退休20.79万元.
05(项)事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元,主要用于单位基本养老金的汇缴.
06(项)事业单位职业年金缴费支出5.81万元,主要用于在职人员的职业年金汇缴.
2、210(类)医疗卫生与计划生育支出.主要用于:事业单位医疗保险,年初预算为7.41万元,支出决算为6.36万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调动。其中:
210(类)11(款)行政事业单位医疗6.36万元.
02(项)事业单位医疗6.36万元,主要用于单位人员医疗补贴.
3、212(类)城乡社区支出,主要人员经费,日常公用经费的支出,年初预算为127.21万元,支出决算为122.29万元,决算数小于预算数的主要原因绩效控制数调整,其中
212(类)01(款)城乡社区管理事务122.29万元
01(项)行政运行122.29万元,主要用于人员经费、日常公用经费.
4、221(类)住房保障支出,主要用于公积金项目支出,年初预算为5.46万元,支出决算为5.05万元,决算数小于预算数的主要原因项目减少,其中:
221(类)02(款)住房改革支出5.05万元,
01(项)住房公积金5.05万元,主要用于单位人员公积金补贴
221(类)03(款)城乡社区住宅0万元
99(项)其他城乡社区住宅支出0万元,主要用于项目支出。
六、关于 上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出154.49万元,包括人员经费134.46万元,公用经费20.03万元。基本支出中:
1、工资福利支出133.39万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出19.58万元,主要用于:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
3、资本性支出0.49万元,主要用于办公设备购置。
七、关于上海市青浦区 房屋档案管理服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的XX%,其中:因公出国(境)费决算为XXX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算为XXX万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为XXX万元,完成预算的XX%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0元,降低XX%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)XXX万元,降低(增长)XX%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)XXX万元,降低(增长)XX%;公务接待费支出决算减少0.09万元,降低XX%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是XXXXXXXX。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是XXXXXXXX。公务接待费支出减少的主要原因是 我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。
 
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区房屋档案管理服务中心 2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于 上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区房屋征收事务中心 2018年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区 房屋档案管理服务中心 2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.49万元,其中:货物采购金额0.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区房屋征收事务 中心 2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区房屋征收事务 中心 2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度,建立了部门的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
 
 

第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:人员经费、公用经费、项目经费收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:经营性活动的收入,如测绘收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入,共有产权房回购收入,公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。