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上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度预算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2019.02.03

 

目  录

 

 

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

    1. 2019年单位财务收支预算总表

    2. 2019年单位收入预算总表

    3. 2019年单位支出预算总表

    4.2019年单位财政拨款收支预算总表

    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

 

 

 

 


 

上海市青浦区房屋维修资金管理中心主要职能

 

上海市青浦区房屋维修资金管理中心主要职能包括:    

为了完善业务管理制度,促进维修资金归集、划转和使用管理工作规范有序开展。根据《上海市住宅物业管理规定》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》(以下简称市府91号令),特拟定房屋维修资金管理中心工作职责。

一、加强宣传,运用多种方法,继续做好市府91号令宣传工作;

二、增强力度、强化措施,抓好新老楼盘维修资金归集。新楼盘开发商、购房人的维修资金归集率达到100%;

三、加强房屋维修资金使用监管。①对季度维修资金支取量较大的小区维修资金账目进行检查,并加强对剩余部分的抽查,发现异常,及时处理;②督促、抽查物业公司,业委会维修资金账目公开公布情况;③督促、抽查银行对账单发放工作;④在市局指定开户的业主大会资金上线率达到100%。

四、熟悉掌握业务技能,加强业务培训与指导。全年组织各物业公司经理、业委会正副主任、物业公司电脑操作员业务培训不少于二次。

五、加强开户银行维修资金专项业务的考核与奖罚机制,严格规范维修资金的支取和使用;

六、做好资金划转受理和办理,按照移交协议日期,做到准时、准确;

七、加强职业道德教育,不断推进行风建设,实现勤政高效;楼盘清册的审核,业务受理办结,不超过十个工作日;

八、重视做好信访接待,做到事事有记录,件件有答复,并加强日常基础资料整理和归档;

九、按要求认真做好有关材料统计及财务报表,按时报送年度工作计划和总结;

十、认真参加市房屋维修资金管理中心召开的会议,积极完成区局、市中心布置的各项工作。          


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市青浦区房屋维修资金管理中心机构设置

 

    上海市青浦区房屋维修资金管理中心单位设3个内设机构,包括:办公室、财务室、主任室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

 

   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。   

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。   

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年单位预算编制说明

 

    2019年, 上海市青浦区房屋维修资金管理中心预算支出总额为496.7332万元,其中:财政拨款支出预算496.7332万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算496.7332万元,比上年执行数增加40.0325万元,主要原因是2019年人员公用经费定额标准增加;政府性基金拨款支出预算0万元,上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:

    1. “社会保障和就业支出”科目77.5043万元,主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。

    2. “卫生健康支出”科目25.8157万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    3. “城乡社区支出”科目374.3911万元,主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。

    4. “住房保障支出”科目19.0221万元,主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年单位财务收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

4967332 

一、社会保障和就业支出

775043 

775043 

 

 

1、一般公共预算资金

4967332 

二、卫生健康支出

258157 

258157 

 

 

2、政府性基金

 

三、城乡社区支出

3743911 

2963311 

780600 

 

二、事业收入

 

四、住房保障支出

190221 

190221 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4967332 

支出总计

4967332 

4186732 

780600 

 


2019年单位收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位 经营收入

其他收入

208

 

 

社会保障和就业支出

775043 

775043 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

775043 

775043 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

14160 

14160 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

543488 

543488 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

217395 

217395 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

258157 

258157

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

258157 

258157 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

258157 

258157 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

3743911 

3743911 

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

3743911 

3743911 

 

 

 

212

01

01

行政运行

3743911 

3743911 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

190221 

190221 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

190221 

190221 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

190221 

190221 

 

 

 

合计

4967332 

4967332 

 

 

 


2019年单位支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

775043 

775043 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

775043 

775043 

 

208

05

02

事业单位离退休

14160 

14160 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

543488 

543488 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

217395 

217395 

 

210

 

 

卫生健康支出

258157 

258157 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

258157 

258157 

 

210

11

02

事业单位医疗

258157 

258157 

 

212

 

 

城乡社区支出

3743911 

3743911 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

3743911 

3743911 

 

212

01

01

行政运行

3743911 

3743911 

 

221

 

 

住房保障支出

190221 

190221 

 

221

02

 

住房改革支出

190221 

190221 

 

221

02

01

住房公积金

190221 

190221 

 

合计

4967332 

4967332 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年单位财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

4967332 

一、社会保障和就业支出

775043 

775043 

 

二、政府性基金

 

二、卫生健康支出

258157 

258157 

 

 

 

三、城乡社区支出

3743911 

3743911 

 

 

 

四、住房保障支出

190221 

190221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4967332 

支出总计

4967332 

4967332 

 


 

 

 

 

 

 

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

775043 

775043 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

775043 

775043 

 

208

05

02

事业单位离退休

14160 

14160 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

543488 

543488 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

217395 

217395 

 

210

 

 

卫生健康支出

258157 

258157 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

258157 

258157 

 

210

11

02

事业单位医疗

258157 

258157 

 

212

 

 

城乡社区支出

3743911 

3743911 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

3743911 

3743911 

 

212

01

01

行政运行

3743911 

3743911 

 

221

 

 

住房保障支出

190221 

190221 

 

221

02

 

住房改革支出

190221 

190221 

 

221

02

01

住房公积金

190221 

190221 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4967332 

4967332 

 


 

 

 

 

 

 

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 


2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

部门经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

3981751 

3981751

 

301

01

基本工资

592824 

592824 

 

301

02

津贴补贴

92784

92784

 

301

03

奖金

 

 

 

301

04

社会保障缴费

1105206 

1105206 

 

301

06

伙食补助费

97104 

97104 

 

301

07

绩效工资

1745613

1745613 

 

301

99

其他工资福利支出

348220 

348220

 

302

 

商品和服务支出

780600 

 

780600

302

01

    办公费

163211 

 

163211 

302

02

    印刷费

85000 

 

85000 

302

04

    手续费

 

 

 

302

05

    水费

 

 

 

302

06

    电费

 

 

 

302

07

    邮电费

36000

 

36000

302

08

    物业管理费

 

 

 

302

09

交通费

132600

 

132600 

302

10

    差旅费

15000 

 

15000 

302

11

    因公出国(境)费用

 

 

 

302

12

    维修(护)费

80000 

 

80000 

302

13

    租赁费

 

 

 

302

14

    会议费

25000 

 

25000

302

15

    培训费

35000 

 

35000

302

16

    公务接待费

25000 

 

25000

302

22

    工会经费

54349 

 

54349

302

23

    职工福利费

73440 

 

73440

302

99

    其他商品和服务支出

35 000

 

35000 

303

 

对个人和家庭的补助

204981 

204981

 

303

02

退休费

14160 

14160 

 

303

05

生活补助

 

 

 

303

11

住房公积金

190221 

190221

 

303

99

其他对个人与家庭补助

600

600

 

310

 

其他资本性支出

21000

 

21000 

310

01

    办公设备购置费

21000 

 

21000 

合计

4967332

4186732

780600


 

 

 

 

 

 

 

 

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

 

 

 

单位:万元

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

3

 

2.50

 

 

 

 


 

其他相关情况说明

 

  一、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年“三公”经费预算数为2.50万元,比2018年预算减少0.50万元。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,主要原因是2019年未安排出国相关考察和合作交流项目。

(二)公务用车购置及运行费0万元,主要原因是我单位无公务用车。

(三)公务接待费2.50元。比2018年预算减少0.50万元,主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。

 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。  

三、政府采购情况     

2019年度本单位政府采购预算11.95万元,其中:政府采购货物预算11.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。     

四、绩效目标设置情况      

2019年度本单位无项目编报。