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上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度预算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2019.02.03

 

 
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心主要职能
 
   上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心工作职能主要分为两块:公房管理和住宅修缮工程管理。
    一、 公房管理
    负责区内直管公房的安全管理,组织各类安全检查,包括汛期安全检查、秋冬季节防火检查等,确保直管公房住用安全。
    监督指导各街镇房办、相关物业企业做好直管公房相关租赁凭证核发、变更等手续。
    二、 住宅修缮工程管理
    负责区财政投资旧住房综合改造项目的年度计划编制工作,负责住宅修缮工程项目立项备案工作。
    负责监督管理住宅修缮工程实施单位,受理、审核住宅修缮工程报建、招投标、合同备案、开工审核、竣工备案等流程。
    负责对住宅修缮工程在建工地进行各类检查,监督实施、施工、监理企业履行职责,做好安全、质量、文明施工各项工作,确保修缮工程安全和质量。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心机构设置
 
    上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心设3个内设机构,包括:办公室、财务室、所长室。
 
 
 
 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   
 
 
 
 
 
 
 
 
上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年预算编制说明
 
   2019年,上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心预算支出总额为10887.7467万元,其中:财政拨款支出预算887.7467万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算887.7467万元,比上年执行数增加425.8963万元,主要原因是增加项目直管公房维修费和零星公房维修费;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目72.4682万元,主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
    2. “卫生健康支出”科目23.7867万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “城乡社区支出”科目357.9447万元,主要用于单位人员经费支出、公用经费支出。
    4. “住房保障支出”科目433.5471万元,主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及直管公房保险费、严重损坏房检测费等专项经费支出。

2019年单位财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
8877467
一、社会保障和就业支出
724682
724682
 
 
1、一般公共预算资金
8877467
二、卫生健康支出
237867
237867
 
 
2、政府性基金
 
三、城乡社区支出
3579447
2878647
700800
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
104335471
175271
 
104160200
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
100000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
108877467
支出总计
108877467
4016467
700800
104160200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
724682
724682
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
724682
724682
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
23,600
23,600
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
500773
500773
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
200309
200309
 
 
 
210
 
 
卫生健康支出
237867
237867
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
237867
237867
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
237867
237867
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
3579447
3579447
 
 
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3579447
3579447
 
 
 
212
01
01
行政运行
3579447
3579447
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
4335471
4335471
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
175271
175271
 
 
 
221
02
01
住房公积金
175271
175271
 
 
 
221
03
 
城乡社区住宅
104160200
4160200
 
 
100000000 
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
104160200
4160200
 
 
100000000 
合计
108877467
8877467
 
 
100000000 

 
 
 
 
 
 
 

2019年单位支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
724682
724682
 
208
05
 
行政事业单位离退休
724682
724682
 
208
05
02
事业单位离退休
23,600
23,600
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
500773
500773
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
200309
200309
 
210
 
 
卫生健康支出
237867
237867
 
210
11
 
行政事业单位医疗
237867
237867
 
210
11
02
事业单位医疗
237867
237867
 
212
 
 
城乡社区支出
3579447
3579447
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3579447
3579447
 
212
01
01
行政运行
3579447
3579447
 
221
 
 
住房保障支出
104335471
175271
104160200
221
02
 
住房改革支出
175271
175271
 
221
02
01
住房公积金
175271
175271
 
221
03
 
城乡社区住宅
104160200
 
104160200
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
104160200
 
104160200
合计
108877467
4717267
104160200

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
8877467
一、社会保障和就业支出
724682
724682
 
二、政府性基金
 
二、卫生健康支出
237867
237867
 
 
 
三、城乡社区支出
3579447
3579447
 
 
 
四、住房保障支出
4335471
4335471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
8877467
支出总计
8877467
 8877467
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
724682
724682
 
208
05
 
行政事业单位离退休
724682
724682
 
208
05
02
事业单位离退休
23,600
23,600
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
500773
500773
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
200309
200309
 
210
 
 
卫生健康支出
237867
237867
 
210
11
 
行政事业单位医疗
237867
237867
 
210
11
02
事业单位医疗
237867
237867
 
212
 
 
城乡社区支出
3579447
3579447
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3579447
3579447
 
212
01
01
行政运行
3579447
3579447
 
221
 
 
住房保障支出
4335471
175271
4160200
221
02
 
住房改革支出
175271
175271
 
221
02
01
住房公积金
175271
175271
 
221
03
 
城乡社区住宅
4160200
 
4160200
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
4160200
 
4160200
合计
8877467
4,717267
4160200

 

 
 
 
 
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
 
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
 
301
 
工资福利支出
3813996  
3813996  
 
 
301
01
基本工资
539856  
539856  
 
 
301
02
津贴补贴
87072  
87072  
 
 
301
03
奖金
 
 
 
 
301
04
社会保障缴费
1017739  
1017739  
 
 
301
06
伙食补助费
91392  
91392  
 
 
301
07
绩效工资
1646425  
1646425  
 
 
301
99
其他工资福利支出
431512  
431512  
 
 
302
 
商品和服务支出
700800  
 
700800  
 
302
01
    办公费
173803  
 
173803  
 
302
02
    印刷费
20000  
 
20000  
 
302
04
    手续费
 
 
 
 
302
05
    水费
4000  
 
4000  
 
302
06
    电费
 
 
 
 
302
07
    邮电费
24000  
 
24000  
 
302
08
    物业管理费
 
 
 
 
302
09
    交通费
124800  
 
124800  
 
302
10
    差旅费
20000  
 
20000  
 
302
11
    因公出国(境)费用
 
 
 
 
302
12
    维修(护)费
60000  
 
60000  
 
302
13
    租赁费
 
 
 
 
302
14
    会议费
10000  
 
10000  
 
302
15
    培训费
20000  
 
20000  
 
302
16
    公务接待费
16000  
 
16000  
 
302
20
委托业务费
50000
 
50000
 
302
22
    工会经费
50077  
 
50077  
 
302
23
    职工福利费
69120  
 
69120  
 
302
99
    其他商品和服务支出
15000  
 
15000  
 
303
 
对个人和家庭的补助
202471  
1 202471  
 
 
303
02
退休费
23600  
23600  
 
 
303
11
住房公积金
175271  
175271  
 
 
303
99
其他对个人与家庭补助
3600  
3600  
 
 
310
 
其他资本性支出
44000  
 
44000  
 
310
01
    办公设备购置费
44000  
 
44000  
 
合计
4717267  
4016467  
700800  
 
 
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
 
2019年“三公”经费预算数
2019年机关运行经费预算数
 
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
 
小计
购置费
运行费
 
1.6
 
1.6
 
 
 
 

 
 
 
 
其他相关情况说明
 
   一、2019年“三公”经费预算情况说明
   2019年“三公”经费预算数为1.6万元,包括上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2018年减少0.4。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,主要原因是2019年未安排出国相关考察和合作交流项目。
(二)公务用车购置及运行费0万元,主要原因是我单位无公务用车。
(三)公务接待费预算1.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年减少0.4
  二、机关运行经费预算
 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度未安排机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算411.59万元,其中:政府采购货物预算6.59万元、政府采购工程预算405万元、政府采购服务预算0万元。
  
  四、绩效目标设置情况
    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共4个,涉及项目预算资金416.02万元。  
          
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称:上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
项目名称
严重损坏房检测费  
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□     资产购置类□    其他事业专业类■
开始时间
2019/1/1
结束时间
2019/12/31
项目概况
青浦区老旧住房中严重损坏房的检测费用。
立项依据
市局老旧住房处置相关工作要求
项目设立的必要性
对严重损坏房进行检测,确定房屋安全状况,制定有效的解危方案
保证项目实施的制度、措施
由专业单位制定检测方案,并加以实施,最后出具检测报告
项目总预算(元)
1200000
项目当年预算(元)
1200000
同名项目上年预算额(元)
800000
同名项目上年预算执行数(元)
0
 
子项目名称
预算金额(元)
项目当年投入资金构成
损坏严重房检测费_1
1200000
 
 
 
 
项目实施计划
由专业单位实施
项目总目标
对严重损坏房进行检测,明确房屋状况
年度绩效目标
对严重损坏房进行检测,明确房屋状况
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
财务制度健全性
制度完备齐全
信息沟通有效性
有效
专款专用率
=100.00%
预算执行率
>90.00%
资金到位及时性
及时
产出目标
计划执行率
=100.00%
验收合格率
=100.00%
项目完成及时率
=100.00%
效果目标
考核合格率
≥100.00%
检测报告出具及时性
及时
检测结论的科学性
科学
检测结论的专业性
专业
影响力目标
政企沟通
畅通
对房屋解危工作的指导意义
重大
配套制度健全性
健全
备注