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上海市青浦区房屋状况信息中心2019年度预算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2019.02.03

 

 
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上海市青浦区房屋状况信息主要职能
 
上海市青浦区房屋状况信息中心是上海市青浦区住房保障和房屋管理局的全额拨款直属事业单位。
    主要职能包括
一、信息中心房屋权属调查成果管理部门主要职责:
1)权籍系统房屋基础数据的维护、清理及数据协调;
2)权籍系统房屋权属调查基础数据下载及房屋权属调查成果数据备案上传;
3)权籍系统房屋楼盘表数据的更正与补录;
4)房屋权属调查成果数据查阅与利用及档案管理;
5)房产平面图的使用和管理;
6)对调查机构完成的房屋权属调查成果的数据格式、权属来源、办理流程和调查人员的上岗资格进行核实;
7)其他有关规定要求的房屋权属调查成果管理;
二、信息中心房屋测绘所主要职责:
1)在建房屋的权属调查及建筑面积预测;
2)商品房期房工程进度鉴证;
3)建成房屋的权属调查及建筑面积实测;
4)房屋自然状况、权属状况等发生变化的房屋变更调查;
5)房屋灭失调查;
6)房产平面图修测;
7)商场和办公楼分割测量、车库分摊;
8)其他有关规定要求的房屋调查;




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上海市青浦区房屋状况信息中心机构设置
 
    上海市青浦区房屋状况信息中心单位设3个内设机构,包括:办公室、财务室、主任室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
 
 
 
 
 
 

上海市青浦区房屋状况信息中心2019年预算编制说明
 
2019年,上海市青浦区房屋状况信息中心预算支出总额为457.8247万元,其中:财政拨款支出预算457.8247万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算457.8247万元,比上年执行数减少57.9313万元,主要原因是2019年有退休人员增加。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目62.0253万元,主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
    2. “卫生健康支出”科目20.4038万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “城乡社区支出”科目360.3612万元,主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
    4. “住房保障支出”科目15.0344万元,主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
 

2019年单位财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
4578247
一、社会保障和就业支出
620253
620253
 
 
1. 一般公共预算资金
4578247
二、卫生健康支出
204038
204038
 
 
2. 政府性基金
 
三、城乡社区支出
3603612
2963212
640400
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
150344
150344
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
4578247
支出总计
4578247
3937847
640400
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2019年单位收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
620253
620253
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
620253
620253
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
18880
18880
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
429552
429552
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
171821
171821
 
 
 
210
 
 
卫生健康支出
204038
204038
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
204038
204038
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
204038
204038
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
3603612
3603612
 
 
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3603612
3603612
 
 
 
212
01
01
行政运行
3603612
3603612
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
150344
150344
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
150344
150344
 
 
 
221
02
01
住房公积金
150344
150344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 合计
4578247
4578247
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
620253
620253
 
208
05
 
行政事业单位离退休
620253
620253
 
208
05
02
事业单位离退休
18880
18880
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
429552
429552
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
171821
171821
 
210
 
 
卫生健康支出
204038
204038
 
210
11
 
行政事业单位医疗
204038
204038
 
210
11
02
事业单位医疗
204038
204038
 
212
 
 
城乡社区支出
3603612
3603612
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3603612
3603612
 
212
01
01
行政运行
3603612
3603612
 
221
 
 
住房保障支出
150344
150344
 
221
02
 
住房改革支出
150344
150344
 
221
02
01
住房公积金
150344
150344
 
 
 
 
 
 
 
 
 合计
4578247
4578247
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
4578247
一、社会保障和就业支出
620253
628908
 
二、政府性基金
 
二、卫生健康支出
204038
204038
 
 
 
三、城乡社区支出
3603612
3603612
 
 
 
四、住房保障支出
150344
150344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
4578247
支出总计
4578247
4578247
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
620253
620253
 
208
05
 
行政事业单位离退休
620253
620253
 
208
05
02
事业单位离退休
18880
18880
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
429552
429552
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
171821
171821
 
210
 
 
卫生健康支出
204038
204038
 
210
11
 
行政事业单位医疗
204038
204038
 
210
11
02
事业单位医疗
204038
204038
 
212
 
 
城乡社区支出
3603612
3603612
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3603612
3603612
 
212
01
01
行政运行
3603612
3603612
 
221
 
 
住房保障支出
150344
150344
 
221
02
 
住房改革支出
150344
150344
 
221
02
01
住房公积金
150344
150344
 
 
 
 
 
 
 
 
 合计
4578247
4578247
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
3768623
3768623
 
301
01
基本工资
468840
468840
 
301
02
津贴补贴
70656
70656
 
301
03
奖金
 
 
 
301
04
社会保障缴费
876608
876608
 
301
06
伙食补助费
74256
74256
 
301
07
绩效工资
1366029
1366029
 
301
99
其他工资福利支出
912234
912234
 
302
 
商品和服务支出
533600
 
533600
302
01
    办公费
123084
 
123084
302
02
    印刷费
15000
 
15000
302
04
    手续费
 
 
 
302
05
    水费
9000
 
9000
302
06
    电费
56000
 
56000
302
07
    邮电费
25000
 
25000
302
08
    物业管理费
 
 
 
302
09
    交通费
101400
 
101400
302
10
    差旅费
5000
 
5000
302
11
    因公出国(境)费用
 
 
 
302
12
    维修(护)费
50000
 
50000
302
13
    租赁费
 
 
 
302
14
    会议费
2000
 
2000
302
15
    培训费
3000
 
3000
302
16
    公务接待费
10000
 
10000
302
22
    工会经费
42956
 
42956
302
23
    职工福利费
56160
 
56160
303
31
    公务用车运行维护费
35000
 
35000
302
99
    其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
169224
169224
 
303
02
退休费
18880
18880
 
303
05
生活补助
 
 
 
303
11
住房公积金
150344
150344
 
303
99
其他对个人与家庭补助
 
 
 
310
 
其他资本性支出
106800
 
106800
310
01
    办公设备购置费
106800
 
106800
合计
457824
3937847
640400

 

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2018年“三公”经费预算数
2018年机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
4.5
 
1
3.5
 
3.5
 

 
 
 
 
 
 
其他相关情况说明
 
一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年上海市青浦区房屋状况信息中心“三公”经费预算数为4.5万元,比2018年预算减少0.42万元,主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
公务用车购置及运行费3.5万元,和2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费
三、政府采购情况
   2019年度本单位政府采购预算10.18万元,其中:政府采购货物预算10.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度本单位无项目编报。