上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2018.08.27
目 录
第一部分
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)概况
一、主要职能
上海市青浦区房管局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。主要职能有:
(一)贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际,研究制定具体实施意见,并组织实施和监督管理。
(二)根据本区经济和社会发展总体规划,研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划,并组织实施。
(三)推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施,综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展;参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
(四)负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划;会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整,经市、区政府批准后组织实施,并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
(五)负责建立和完善本区住房保障体系,
编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施;
落实住房分配制度改革政策
,负责组织
公有住房出售、出租
、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
(六)组织开展房地产市场监测分析工作,建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系;按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作,以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
(七)负责本区
住宅质量和性能管理;负责本区
新建住宅交付使用的许可审批
;
贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范,推广住宅科技成果,推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作
。
(八)负责本区房地产市场的行业管理,包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理;负责房地产开发经营企业的资质管理。
(九)负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作;建立统一的房屋权属信息系统并实施管理
;
根据委托的权限依法核实和确认房地产权属,办理房地产登记发证
、变更、注销
。
(十)负责本区居住类房屋的修缮、改造和
行政管理;
推进旧区改造项目;受市、区国有资产监督管理委员会的委托,负责直管公房资产的监督和管理;负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理;会同市、区有关部门,推进建成住宅的功能完善工作。
(十一)贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度;牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施;审查核发房屋拆迁行政许可,建立房屋征收和拆迁监管信息系统,组织协调拆迁违规行为的查处工作。
(十二)负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理;负责本区住宅建设配套工程费的征收,并按批准的年度计划使用和管理。
(十三)组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作;依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚,依法处理各种房产权属纠纷。
(十四)负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
(十五)负责本区物业管理的行业管理,包括物业管理企业的资质管理;指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
(十六)
负责
有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十七)承担区政府交办的其他
事项
。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区房管局设9个内设机构,包括:办公室、组织人事科、物业管理科、房地产市场监管科、住房保障和权籍管理科、法规监督科、城市更新和房屋安全监督科、财务管理科、住房建设监管科
第二部分上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
14660.74
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
861.84
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
76.62
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39.27
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1687.56
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12897.86
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
14660.74
|
本年支出合计
|
14701.31
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
663.66
|
年末结转和结余
|
623.09
|
总计
|
15324.40
|
总计
|
15324.40
|
2017年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
14660.74
|
14660.74
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
77.83
|
77.83
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
77.83
|
77.83
|
|
|
|
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
70.80
|
70.80
|
|
|
|
|
|
||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.29
|
3.29
|
|
|
|
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
42.48
|
42.48
|
|
|
|
|
|
||
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.48
|
42.48
|
|
|
|
|
|
||
2101102
|
事业单位医疗
|
42.48
|
42.48
|
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1672.09
|
1672.09
|
|
|
|
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
810.25
|
810.25
|
|
|
|
|
|
||
2120101
|
行政运行
|
810.25
|
810.25
|
|
|
|
|
|
||
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
861.84
|
861.84
|
|
|
|
|
|
||
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
861.84
|
861.84
|
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
12868.34
|
12868.34
|
|
|
|
|
|
||
22101
|
保障性安居工程支出
|
10.80
|
10.80
|
|
|
|
|
|
||
2210103
|
棚户区改造
|
10.80
|
10.80
|
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
133.44
|
133.44
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
42.88
|
42.88
|
|
|
|
|
|
||
2210203
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
|
|
|
|
||
22103
|
城乡社区住宅
|
12724.10
|
12724.10
|
|
|
|
|
|
||
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
12724.10
|
12724.10
|
|
|
|
|
|
2017年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
14701.31
|
1054.77
|
13646.54
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
76.62
|
76.62
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
76.62
|
76.62
|
|
|
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
69.99
|
69.99
|
|
|
|
|
||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
2.88
|
2.88
|
|
|
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.27
|
39.27
|
|
|
|
|
||
21011
|
行政事业单位医疗★
|
39.27
|
39.27
|
|
|
|
|
||
2101101
|
行政单位医疗★
|
39.27
|
39.27
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1687.56
|
805.93
|
881.64
|
|
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
825.73
|
805.93
|
19.80
|
|
|
|
||
2120101
|
行政运行
|
825.73
|
805.93
|
19.80
|
|
|
|
||
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
|
|
|
||
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
12897.86
|
132.95
|
12764.90
|
|
|
|
||
22101
|
保障性安居工程支出
|
10.80
|
|
10.80
|
|
|
|
||
2210103
|
棚户区改造
|
10.80
|
|
10.80
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
132.95
|
132.95
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
42.39
|
42.39
|
|
|
|
|
||
2210203
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
|
|
|
||
22103
|
城乡社区住宅
|
12754.10
|
|
12754.10
|
|
|
|
||
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
12754.10
|
|
12754.10
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
13798.90
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
861.84
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
76.62
|
76.62
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39.27
|
39.27
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1667.76
|
805.93
|
861.84
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12897.86
|
12897.86
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
14660.74
|
本年支出合计
|
14681.51
|
13819.67
|
861.84
|
年初财政拨款结转和结余
|
30.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
9.23
|
9.23
|
|
一般公共预算财政拨款
|
30.00
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
14690.74
|
总计
|
14690.74
|
13828.90
|
861.84
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
13819.67
|
1054.77
|
12764.90
|
208
|
社会保障和就业支出
|
76.62
|
76.62
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
76.62
|
76.62
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
69.99
|
69.99
|
|
||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
2.88
|
2.88
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.27
|
39.27
|
|
||
21011
|
行政事业单位医疗★
|
39.27
|
39.27
|
|
||
2101101
|
行政单位医疗★
|
39.27
|
39.27
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
805.93
|
805.93
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
805.93
|
805.93
|
|
||
2120101
|
行政运行
|
805.93
|
805.93
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
12897.86
|
132.95
|
12764.90
|
||
22101
|
保障性安居工程支出
|
10.8
|
|
10.8
|
||
2210103
|
棚户区改造
|
10.8
|
|
10.8
|
||
22102
|
住房改革支出
|
132.95
|
132.95
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
42.39
|
42.39
|
|
||
2210203
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
||
22103
|
城乡社区住宅
|
12754.10
|
|
12754.10
|
||
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
12754.10
|
|
12754.10
|
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
658.53
|
658.53
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
108.40
|
108.40
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
294.80
|
294.80
|
|
301
|
03
|
奖金
|
107.47
|
107.47
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
51.08
|
51.08
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
23.92
|
23.92
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
69.99
|
69.99
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
2.88
|
2.88
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
258.66
|
|
258.66
|
302
|
01
|
办公费
|
27.97
|
|
27.97
|
302
|
02
|
印刷费
|
2.30
|
|
2.3
0
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
8.16
|
|
8.16
|
302
|
06
|
电费
|
13.93
|
|
13.93
|
302
|
07
|
邮电费
|
13.13
|
|
13.13
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
5.14
|
|
5.14
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
7.10
|
|
7.10
|
302
|
14
|
租赁费
|
140.77
|
|
140.77
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.23
|
|
1.23
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.75
|
|
6.75
|
302
|
29
|
福利费
|
5.32
|
|
5.32
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
22.92
|
|
22.92
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.95
|
|
3.95
|
302
|
|
对个人和家庭的补助
|
137.57
|
137.57
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.75
|
3.75
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.72
|
0.72
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
42.39
|
42.39
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
90.56
|
90.56
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.15
|
0.15
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
1054.77
|
796.10
|
258.66
|
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
258.66
|
3.00
|
1.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
1.23
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
861.84
|
|
861.84
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
861.84
|
|
861.84
|
合计
|
861.84
|
|
861.84
|
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度收入总决算为14660.74万元、支出总决算为14701.31万元。与2016年度相比,收入增加了2386.86万元、支出总计各增加3714.47万元。主要原因:2017年项目资金比2016年增加了2722.80万元,保障性住房支出新增了4536.63万元,其中最主要原因是政府性投资项目-旧住房综合改造支出比2016年增加了6818.93万元。人员经费减少了62.49万元,公用经费减少了52.77万元,年末结余和结转为623.09万元。
二、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度收入决算情况说明
本年
收入14660.74万元,其中:财政拨款收入14660.74万元,占100%。
三、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计14701.31万元,其中:基本支出1054.77万元,占7.17%;项目支出13646.54万元,占92.83%。
四、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度财政拨款收入总决算14660.74万元、支出总决算为14681.51万元。与2016年度相比,收入增加了3673.9万元、支出总计各增加3674.69万元。主要原因:政府性投资项目-旧住房综合改造支出比2016年增加了6818.93万元,年末结余和结转为9.23万元。
五、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度一般公共预算财政拨款支出13819.67万元,占本年支出合计的94%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5611.72万元,增长68.37%。主要原因:2017年项目资金比2016年增加了2722.8万元,主要是政府性投资项目—旧住房综合改造支出比2016年增加了6818.93万元。人员经费减少了62.49万元,公用经费减少了52.77万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度一般公共预算财政拨款支出13819.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)76.62万元,占0.55%;医疗卫生与计划生育支出(类)39.27万元,占0.28%;城乡社区支出(类)805.93万元,占5.83%;住房保障支出(类)12754.10万元,占92.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区住房
保障和房屋管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7260.27万元,支出决算为13819.67万元,完成年初预算的190.35%。决算数大于预算数的主要原因:政府性投资项目-旧住房综合改造年初预算5000.00万元,决算为11500.00万元,增加了6500万元。其中:
1、“208(类)”社会保障和就业。
主要用于:社会保障资金的汇缴支出和事业单位退休人员的支出经费。年初预算为85.95万元,支出决算为76.62万元。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费调整小于年初预算数,年中人员减少导致。其中:
“208(类)05(款)”行政事业单位离退休76.62万元;
“01(项)” 归口管理的行政单位离退休3.75万元,主要用于:机关单位退休人员补贴。
“05(项)”
机关事业单位基本养老保险缴费支出69.99
万元,主要用于:机关单位基本养老金的汇缴。
“06(项)”机关事业单位职业年金缴费支出2.88万元,主要用于:机关单位在职人员的职业年金的汇缴。
2、“210(类)”医疗卫生与计划生育支出。
主要用于:机关单位人
员医疗补贴。
年初预算为40.48万元,支出决算为39.27万元。决算数小于预算数的主要原因:医疗保险缴费调整小于年初预算数,年中人员减少导致。其中:
“210(类) 11(款)”行政事业单位医疗39.27万元,主要用于:机关单位人员医疗补贴。
3、“212(类)”城乡社区支出。
主要用于:人员经费.日常公用经费的支出。年初预算为724.10万元,支出决算为805.93万元。决算数大于预算数的主要原因:单位绩效控制数调整了,年中进行了预算调整。其中:
“212(类) 01(款)”城乡社区管理事务805.93万元;“01(项)”行政运行805.93万元,主要用于:人员经费.日常公用经费。
4、“221(类)”住房保障支出。主要用于:项目支出其中包括旧住房综合改造项目。年初预算为6409.74万元,支出决算为12897.86万元。决算数大于预算数的主要原因:旧住房综合改造项目调增了6500.00万元。其中:
“221(类) 02(款)”住房改革支出132.95万元:“01(项)”住房公积金42.39万元,“03(项)”购房补贴90.56万元,主要用于:机关单位人员公积金补贴。
221(类) 03(款)”城乡社区住宅12754.10万元;“99(项)”其他城乡社区住宅支出12754.10万元,主要用于:项目支出其中包括旧住房综合改造项目。
六、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1054.77万元,包括人员经费796.10万元,公用经费258.66万元。基本支出中:
1、工资福利支出658.53万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金
……
2、商品和服务支出258.66万元,主要用于:办公费、印刷费
……
3、对个人和家庭的补助支出137.57万元,主要用于退休人员的经费、住房公积金、抚恤金
……
4、无其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为1.23万元,完成预算的41%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.23万元,完成预算的41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度少增加1.23万元,增长123%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算增加1.23万元,增长123%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本年度无因公出国业务。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出增加主要原因是我局严格执行中央八项规定,上年度未开展公务接待费用支出,因此今年增加。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.23万元,占100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无开支。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出1.23万元。其中:
国内公务接待支出1.23万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待来我单位业务办理人员的客饭费等支出,2017年公务接待19批次、584人次,其中:接待外宾0批次0人次。
八、关于
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计861.84万元,具体情况如下:
212(类)13(款)99(项)。主要用于:其他城市基础设施配
套费安排的支出。年初预算为1078.67万元,支出决算为861.84万元。决算数小于预算数的主要原因:公建配
套补贴项目有项目年内未完成验收,比预算减少了216.83万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度机关运行经费支出为258.66万元。比2016年度减少52.77万元,降低16.94%。主要原因是:2017年日常公务经费比往年预算要减少了62万元左右,我局严格执行中央八项规定,进一步控制经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)
2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为11581.61万元,其中:货物采购金额10.61万元、工程采购金额11500万元、服务采购金额71万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至201
7
年12月31日,上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)共有车辆
0
辆,其中,一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆
(由市机管局统一实物保障的
一般公务用车
0
辆
)。
单位价值50万元以上通用设备
0
台(套),单位价值100万元以上专用设备
0
台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区住房保障和房屋管理局(本级)2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度,建立了部门的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额1089.57万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:人员经费、公用经费、项目经费收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:经营性活动的收入,如测绘收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入,共有产权房回购收入,公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。