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上海市青浦区房屋档案管理服务中心2018年度预算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2018.02.12

 

上海市青浦区房屋档案管理服务中心主要职能
 
   上海市青浦区房屋档案管理服务中心工作职能:负责对房屋管理活动中产生的有保存价值的文字、文件、图纸、图表、声像等材料的接收、整理、编目、立卷、归档;负责对装订成册的房产业务档案、专业技术档案的分类、装盒、排架保管、查阅接待,科学编制各种检索目录及汇编材料,建立资料室的保管、保密、查阅接待制度;负责信息收集、汇总统计、上报等工作。
 
上海市青浦区房屋档案管理服务中心机构设置
 
   上海市青浦区房屋档案管理服务中心设3个内设机构,包括:办公室、财务室、所长室。
 
名词解释
 
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。   
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。   
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 


 
2018年单位预算编制说明
 
    2018年,上海市青浦区房屋档案管理服务中心预算支出总额为290.9931万元,其中:财政拨款支出预算290.9931万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算290.9931万元,比上年执行数增加5.9902万元,主要原因是2018年人员公用经费定额标准增加;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目27.6678万元,主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目9.3873万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “城乡社区支出”科目177.5411万元,主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
    4. “住房保障支出”科目76.3969万元,主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2018年单位财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
2,909,931
一、社会保障和就业支出
276,678
276,678
 
 
1、一般公共预算资金
2,909,931
二、医疗卫生与计划生育支出
93,873
93,873
 
 
2、政府性基金
 
三、城乡社区支出
1,775,411
1,360,811
414,600
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
763,969
69,169
 
694,800
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2,909,931
支出总计
2,909,931
1,800,531
414,600
694,800


2018年单位收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
276,678
276,678
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
276,678
276,678
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
197,627
197,627
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
79,051
79,051
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
93,873
93,873
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
93,873
93,873
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
93,873
93,873
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
1,775,411
1,775,411
 
 
 
212
01
 
城乡社区管理事务
1,775,411
1,775,411
 
 
 
212
01
01
行政运行
1,775,411
1,775,411
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
763,969
763,969
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
69,169
69,169
 
 
 
221
02
01
住房公积金
69,169
69,169
 
 
 
221
03
 
城乡社区住宅
694,800
694,800
 
 
 
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
694,800
694,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
2,909,931
2,909,931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
2018年单位支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
276,678
276,678
 
208
05
 
行政事业单位离退休
276,678
276,678
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
197,627
197,627
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
79,051
79,051
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
93,873
93,873
 
210
11
 
行政事业单位医疗
93,873
93,873
 
210
11
02
事业单位医疗
93,873
93,873
 
212
 
 
城乡社区支出
1,775,411
1,775,411
 
212
01
 
城乡社区管理事务
1,775,411
1,775,411
 
212
01
01
行政运行
1,775,411
1,775,411
 
221
 
 
住房保障支出
763,969
69,169
694,800
221
02
 
住房改革支出
69,169
69,169
 
221
02
01
住房公积金
69,169
69,169
 
221
03
 
城乡社区住宅
694,800
 
694,800
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
694,800
 
694,800
合计
2,909,931
2,215,131
694,800
 
 
 
 
 
 
 


 
2018年单位财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
2,909,931
一、社会保障和就业支出
276,678
276,678
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
93,873
93,873
 
 
 
三、城乡社区支出
1,775,411
1,775,411
 
 
 
四、住房保障支出
763,969
763,969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2,909,931
支出总计
2,909,931
2,909,931
 


 
 
 
 
 
 
 
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
276,678
276,678
 
208
05
 
行政事业单位离退休
276,678
276,678
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
197,627
197,627
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
79,051
79,051
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
93,873
93,873
 
210
11
 
行政事业单位医疗
93,873
93,873
 
210
11
02
事业单位医疗
93,873
93,873
 
212
 
 
城乡社区支出
1,775,411
1,775,411
 
212
01
 
城乡社区管理事务
1,775,411
1,775,411
 
212
01
01
行政运行
1,775,411
1,775,411
 
221
 
 
住房保障支出
763,969
69,169
694,800
221
02
 
住房改革支出
69,169
69,169
 
221
02
01
住房公积金
69,169
69,169
 
221
03
 
城乡社区住宅
694,800
 
694,800
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
694,800
 
694,800
合计
2,909,931
2,215,131
694,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1,730,762.00
1,730,762.00
 
301
01
基本工资
239,508.00
239,508.00
 
301
02
津贴补贴
38,544.00
38,544.00
 
301
03
奖金
 
 
 
301
04
社会保障缴费
406,125.00
406,125.00
 
301
06
伙食补助费
39,984.00
39,984.00
 
301
07
绩效工资
711,162.00
711,162.00
 
301
99
其他工资福利支出
295,439.00
295,439.00
 
302
 
商品和服务支出
375,600
 
375,600
302
01
    办公费
68,640
 
68,640
302
02
    印刷费
3,000
 
3,000
302
04
    手续费
 
 
 
302
05
    水费
2,000
 
2,000
302
06
    电费
5,000
 
5,000
302
07
    邮电费
8,000
 
8,000
302
08
    物业管理费
108,000
 
108,000
302
09
    交通费
54,600
 
54,600
302
10
    差旅费
5,000
 
5,000
302
11
    因公出国(境)费用
 
 
 
302
12
    维修(护)费
65,000
 
65,000
302
13
    租赁费
 
 
 
302
14
    会议费
1,000
 
1,000
302
15
    培训费
2,000
 
2,000
302
16
    公务接待费
2,000
 
2,000
302
22
    工会经费
19,763
 
19,763
302
23
    职工福利费
25,200
 
25,200
302
99
    其他商品和服务支出
6,397
 
6,397
303
 
对个人和家庭的补助
69,769.00
69,769.00
 
303
02
退休费
 
 
 
303
05
生活补助
 
 
 
303
11
住房公积金
69,169.00
69,169.00
 
303
99
其他对个人与家庭补助
600.00
600.00
 
310
 
其他资本性支出
39,000
 
39,000
310
01
    办公设备购置费
39,000
 
39,000
合计
2,215,131
1,800,531
414,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2018年“三公”经费预算数
2018年机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0.2
 
0.2
 
 
 
 


 
其他相关情况说明
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.2万元,比2017年预算减少0.6万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,主要原因是2018年未安排出国相关考察和合作交流项目。
(二)公务用车购置及运行费0万元,主要原因是我单位无公务用车。
(三)公务接待费预算0.2万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.6万元,主要原因是我部门严格按照各项经费支出。
  二、机关运行经费预算 2018年上海市青浦区房屋档案管理中心无机关运行经费。
  三、政府采购情况     2018年度本单位政府采购预算6.944万元,其中:政府采购货物预算6.944万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。   
 四、绩效目标设置情况   
 2018年度,本单位编报绩效目标的项目共4个,涉及项目预算资金69.48万元。                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市青浦区房屋档案管理服务中心
项目名称
档案资料扫描费
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■    其他经常性项目□
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
开始时间
2018/1/1
结束时间
2018/12/31
项目概况
历年局物业科等业务科室档案扫描。
立项依据
根据上海市档案局《深入贯彻<关于加强和改进新形势下本事档案工作的实施意见>的工作措施》的通知(沪档【2015】17号)),我中心今年继续把库藏档案数字化作为业务建设重点工作加快推进,拓宽档案数字化覆盖面,同步加强纸质档案和其他各种载体形式档案的数字化,严格遵循规范标准,保障档案数字化质量,从而提高档案查询率。
项目设立的必要性
档案信息电子化、便于查阅与管理。
保证项目实施的制度、措施
专人负责制度、保密制度。
项目总预算(元)
180000
项目当年预算(元)
180000
同名项目上年预算额(元)
180000
同名项目上年预算执行数(元)
0
 
子项目名称
预算金额(元)
项目当年投入资金构成
档案扫描费
180000
 
 
 
 
项目实施计划
待项目预算通过后,根据需求扫描相关档案资料。
项目总目标
将纸质等传统档案通过扫描、数字摄影(录音、录像)等技术进行数字转化形成各种信息记录。
年度绩效目标
适应电子信息化发展,将工作活动中形成的具有保存价值的资料电子化、信息化,便于查阅与管理。
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
财务制度健全性
制度完备齐全
资金使用合规性
合规
区级资金到位率
及时
资金到位率
=100.00%
专款专用率
=100.00%
预算执行率
=100.00%
资金到位及时性
及时
产出目标
项目完成率
=100.00%
计划执行率
=100.00%
扫描任务完成率
=100.00%
效果目标
纸质文件资料电子化率
=100.00%
查阅有效利用率
=100.00%
影响力目标
档案管理制度健全性
健全
适应档案电子化管理发展
适应
备注