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上海市青浦区住宅发展中心2018年度预算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2018.02.12

 

上海市青浦区住宅发展中心主要职能
 
       上海市青浦区住宅发展中心工作职能:主要承担本区动迁安置房的建设、供应、使用及监督管理,商品住宅配套项目建设,商品住宅交付使用综合验收,商品住宅性能认定等职能,住宅配套费征收职能等工作。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上海市青浦区住宅发展中心机构设置
 
  上海市青浦区住宅发展中心设3个内设机构,包括:办公室、财务室、所长室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名词解释
 
 (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。   
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。   
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年单位预算编制说明
 
    2018年,上海市青浦区住宅发展中心预算支出总额为481.3178万元,其中:财政拨款支出预算481.3178万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算481.3178万元,比上年执行数减少58.428万元,主要原因是我部门严格控制各项支出,动迁安置审价项目减少;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目65.5307万元,主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.593万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “城乡社区支出”科目350.5834万元,主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
    4. “住房保障支出”科目43.6107万元,主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年单位财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
4,813,178
一、社会保障和就业支出
655,307
655,307
 
 
1、一般公共预算资金
4,813,178
二、医疗卫生与计划生育支出
215,930
215,930
 
 
2、政府性基金
 
三、城乡社区支出
3,505,834
2,751,034
754,800
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
436,107
159,107
 
277,000
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
4,813,178
支出总计
4,813,178
3,781,378
754,800
277,000


2018年单位收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
655,307
655,307
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
655,307
655,307
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
18,880
18,880
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
454,590
454,590
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
181,836
181,836
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
215,930
215,930
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
215,930
215,930
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
215,930
215,930
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
3,505,834
3,505,834
 
 
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3,505,834
3,505,834
 
 
 
212
01
01
行政运行
3,505,834
3,505,834
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
436,107
436,107
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
159,107
159,107
 
 
 
221
02
01
住房公积金
159,107
159,107
 
 
 
221
03
 
城乡社区住宅
277,000
277,000
 
 
 
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
277,000
277,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
4,813,178
4,813,178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2018年单位支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
655,307
655,307
 
208
05
 
行政事业单位离退休
655,307
655,307
 
208
05
02
事业单位离退休
18,880
18,880
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
454,590
454,590
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
181,836
181,836
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
215,930
215,930
 
210
11
 
行政事业单位医疗
215,930
215,930
 
210
11
02
事业单位医疗
215,930
215,930
 
212
 
 
城乡社区支出
3,505,834
3,505,834
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3,505,834
3,505,834
 
212
01
01
行政运行
3,505,834
3,505,834
 
221
 
 
住房保障支出
436,107
159,107
277,000
221
02
 
住房改革支出
159,107
159,107
 
221
02
01
住房公积金
159,107
159,107
 
221
03
 
城乡社区住宅
277,000
 
277,000
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
277,000
 
277,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
4,813,178
4,536,178
277,000


 
 
 
 
 
 
2018年单位财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
4,813,178
一、社会保障和就业支出
655,307
655,307
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
215,930
215,930
 
 
 
三、城乡社区支出
3,505,834
3,505,834
 
 
 
四、住房保障支出
436,107
436,107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
4,813,178
支出总计
4,813,178
4,813,178
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
655,307
655,307
 
208
05
 
行政事业单位离退休
655,307
655,307
 
208
05
02
事业单位离退休
18,880
18,880
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
454,590
454,590
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
181,836
181,836
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
215,930
215,930
 
210
11
 
行政事业单位医疗
215,930
215,930
 
210
11
02
事业单位医疗
215,930
215,930
 
212
 
 
城乡社区支出
3,505,834
3,505,834
 
212
01
 
城乡社区管理事务
3,505,834
3,505,834
 
212
01
01
行政运行
3,505,834
3,505,834
 
221
 
 
住房保障支出
436,107
159,107
277,000
221
02
 
住房改革支出
159,107
159,107
 
221
02
01
住房公积金
159,107
159,107
 
221
03
 
城乡社区住宅
277,000
 
277,000
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
277,000
 
277,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
4,813,178
4,536,178
277,000


 


2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
3,602,191.04
3,602,191.04
 
301
01
基本工资
524,676.00
524,676.00
 
301
02
津贴补贴
86,352.00
86,352.00
 
301
03
奖金
 
 
 
301
04
社会保障缴费
919,140.04
919,140.04
 
301
06
伙食补助费
91,392.00
91,392.00
 
301
07
绩效工资
1,670,644.00
1,670,644.00
 
301
99
其他工资福利支出
309,987.00
309,987.00
 
302
 
商品和服务支出
737,600
 
737,600
302
01
    办公费
23,400
 
23,400
302
02
    印刷费
20,000
 
20,000
302
04
    手续费
2,000
 
2,000
302
05
    水费
 
 
 
302
06
    电费
55,000
 
55,000
302
07
    邮电费
140,000
 
140,000
302
08
    物业管理费
54,000
 
54,000
302
09
    交通费
124,800
 
124,800
302
10
    差旅费
20,000
 
20,000
302
11
    因公出国(境)费用
 
 
 
302
12
    维修(护)费
23,000
 
23,000
302
13
    租赁费
 
 
 
302
14
    会议费
6,500
 
6,500
302
15
    培训费
6,000
 
6,000
302
16
    公务接待费
30,000
 
30,000
302
22
    工会经费
45,459
 
45,459
302
23
    职工福利费
57,600
 
57,600
302
99
    其他商品和服务支出
129,841
 
129,841
303
 
对个人和家庭的补助
179,187.00
179,187.00
 
303
02
退休费
18,880.00
18,880.00
 
303
05
生活补助
 
 
 
303
11
住房公积金
159,107.00
159,107.00
 
303
99
其他对个人与家庭补助
1,200.00
1,200.00
 
310
 
其他资本性支出
17,200
 
17,200
310
01
    办公设备购置费
17,200
 
17,200
合计
4,536,178
3,781,378
754,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2018年“三公”经费预算数
2018年机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
3
 
3
 
 
 
 
其他相关情况说明
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为3万元,比2017年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,主要原因是2018年未安排出国相关考察和合作交流项目。
(二)公务用车购置及运行费0万元,主要原因是我单位无公务用车。
(三)公务接待费预算3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算持平。
  二、机关运行经费预算 2018年上海市青浦区住宅发展中心无机关运行经费。
 三、政府采购情况     2018年度本单位政府采购预算28.84万元,其中:政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.7万元。     
四、绩效目标设置情况    
2018年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金27.7万元。                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市青浦区住宅发展中心
项目名称
区属动迁安置房项目估算投资审价经费
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■
经常性专项业务费□    其他经常性项目□
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■     资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间
2018/1/1
结束时间
2018/12/31
项目概况
新城公司的五浦汇E块项目和金泽镇(西岑)项目是青浦区2018年新开工的区属动迁房建设项目
立项依据
《青浦区区属动迁安置房建设和管理实施细则(试行)》项目(青府办发【2016】92号),《青浦区2018-2020年动迁安置房三年行动计划》(计划在编制中)
项目设立的必要性
为了确保区属动迁安置房项目建设投资的准确性和规范性
保证项目实施的制度、措施
项目投资审价的审价机构的产生已通过“竞争性”政府采购规定操作产生审价机构(2017年4月已招标完成,按规定一次招标的有效期为3年),并每年对入围的审价单位进行评价考核,确保审价的规范性。
项目总预算(元)
277000
项目当年预算(元)
277000
同名项目上年预算额(元)
998200
同名项目上年预算执行数(元)
0
 
子项目名称
预算金额(元)
项目当年投入资金构成
区属动迁安置房估算投资审价费-五浦汇E块项目审价费
142000
区属动迁安置房估算投资审价费-金泽(西岑)项目审价费
135000
 
 
项目实施计划
2018年3月1日至2018年12月31日
项目总目标
按项目计划执行率要求,做到今年计划全额执行完成
年度绩效目标
按照绩效考核要求,生成年度计划
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
信息沟通有效性
有效
财务制度健全性
制度完备齐全
资金使用合规性
合规
专款专用率
=100%
预算执行率
>90.00%
资金到位及时性
及时
产出目标
验收合格率
=100.00%
计划执行率
=100.00%
项目完成及时率
=100.00%
效果目标
测评覆盖率
≥90.00%
测评有效性
有效
管理制度完善性
合格
影响力目标
配套制度健全性
健全
财政资金使用效率是否提高
项目的真实性
真实
备注