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上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处2016年度决算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2017.10.27

 

第一部分    上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处单位概况
 
一、主要职责
负责所辖区域内房屋的行政管理,具体承担住房保障、物业管理、执法监督、信息管理以及政策法规宣传等工作。
(一)宣传、贯彻、执行上级有关房屋管理的政策和法规。
(二)负责辖区内物业行政管理事务,包括指导业主大会、业主委员会的组建、运作以及物业服务和房屋维修资金使用的监管。
(三)负责辖区内房屋动态巡查,做好房产动态数据的维护更新,及时准确收集资料,上报各类统计报表。
(四)协助做好辖区内住房保障、廉租管理、私房落证和房屋租赁等行政事务。
(五)参与实施辖区内房屋的使用、修缮、拆迁、改造等行政事务。
(六)依法对授权范围内的各种违法违章行为进行调查取证,配合有关部门做好行政执法工作。
(七)负责对房屋协管员进行业务指导。
(八)做好房屋管理有关的来信来访工作。
(九)承办上级交办的其他事项。
 


第二部分    上海市青浦区华新办事处2016年度决算表
2016年度财务收支决算总表
单位:万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
160.24 
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
193.22 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
    人员经费
163.85 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
    日常公用经费
29.38 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
二、项目支出
5.95 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
    基本建设类项目
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
    行政事业类项目
5.95 
六、其他收入
38.93 
七、文化体育与传媒支出
 
三、上缴上级支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
0.33 
四、经营支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
7.91 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
179.96 
支出经济分类
 
 
 
十二、农林水支出
 
基本支出和项目支出合计
199.17
 
 
十三、交通运输支出
 
    工资福利支出
158.31 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
    商品和服务支出
34.47
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    对个人和家庭的补助
5.54
 
 
十六、金融支出
 
    对企事业单位的补贴
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
    债务利息支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
    基本建设支出
 
 
 
十九、住房保障支出
10.98 
    其他资本性支出
0.85
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
    其他支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
199.17 
本年支出合计
199.17 
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
 
      交纳所得税
 
      基本支出结转
 
      提取职工福利基金
 
      项目支出结转和结余
 
      转入事业基金
 
      经营结余
 
      其他
 
 
 
    年末结转和结余
 
 
 
      基本支出结转
 
 
 
      项目支出结转和结余
 
 
 
      经营结余
 
总计
199.17 
总计
199.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
6
7
合计
199.17
160.24
 
 
 
38.93
208
社会保障和就业支出
0.33
0.33
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
0.33
0.33
 
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
0.33
0.33
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
7.91
7.91
 
 
 
 
21005
医疗保障
7.91
7.91
 
 
 
 
2100502
  事业单位医疗
7.91
7.91
 
 
 
 
212
城乡社区支出
179.96
141.03
 
 
 
38.93
21201
城乡社区管理事务
179.96
141.03
 
 
 
38.93
2120101
  行政运行
179.96
141.03
 
 
 
38.93
221
住房保障支出
10.98
10.98
 
 
 
 
22102
住房改革支出
5.03
5.03
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
5.03
5.03
 
 
 
 
22103
城乡社区住宅
5.95
5.95
 
 
 
 
2210399
  其他城乡社区住宅支出
5.95
5.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
199.17
193.22
5.95
 
 
 
208
社会保障和就业支出
0.33
0.33
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
0.33
0.33
 
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
0.33
0.33
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
7.91
7.91
 
 
 
 
21005
医疗保障
7.91
7.91
 
 
 
 
2100502
  事业单位医疗
7.91
7.91
 
 
 
 
212
城乡社区支出
179.96
179.96
 
 
 
 
21201
城乡社区管理事务
179.96
179.96
 
 
 
 
2120101
  行政运行
179.96
179.96
 
 
 
 
221
住房保障支出
10.98
5.03
5.95
 
 
 
22102
住房改革支出
5.03
5.03
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
5.03
5.03
 
 
 
 
22103
城乡社区住宅
5.95
 
5.95
 
 
 
2210399
  其他城乡社区住宅支出
5.95
 
5.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年度财政拨款收入支出决算表
单位:万元
收     入
支     出
支     出
项    目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
3
栏    次
10
11
12
栏    次
19
20
21
一、一般公共预算财政拨款
160.24
一、一般公共服务支出
 
 
 
一、基本支出
154.29
154.29
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
    人员经费
124.92
124.92
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
    日常公用经费
29.38
29.38
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
二、项目支出
5.95
5.95
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
    基本建设类项目
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
    行政事业类项目
5.95
5.95
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
0.33
0.33
 
 
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
7.91
7.91
 
 
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
141.03
141.03
 
支出经济分类
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
    工资福利支出
119.38
119.38
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
    商品和服务支出
34.47
34.47
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
    对个人和家庭的补助
5.54
5.54
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
    对企事业单位的补贴
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
    债务利息支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
    基本建设支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
    其他资本性支出
0.85
0.85
 
 
 
十九、住房保障支出
10.98
10.98
 
    其他支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
160.24
本年支出合计
160.24
160.24
 
本年支出合计
160.24
160.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
一、一般公共预算财政拨款
 
    基本支出结转
 
 
 
    基本支出结转
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
    项目支出结转和结余
 
 
 
    项目支出结转和结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
160.24
总计
160.24
160.24
 
总计
160.24
160.24
 
 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
208 
05
02 
事业单位离退休
0.33
0.33
 
210 
05
02
事业单位医疗
7.91
7.91
 
212
01
01
行政运行
141.03
141.03
 
221 
02
01 
住房公积金
5.03
5.03
 
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
5.94
 
5.94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合  计
160.24
154.30
5.94

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元

项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
119.38
119.38
 
301
01
  基本工资
17.50
17.50
 
301
02
  津贴补贴
31.17
31.17
 
301
03
  奖金
0.08
0.08
 
301
04
  其他社会保障缴费
7.91
7.91
 
301
05
  伙食补助费
4.75
4.75
 
301
06
  绩效工资
37.87
37.87
 
301
07
  机关事业单位基本养老保险缴费
11.00
11.00
 
301
08
  职业年金缴费
9.10
9.10
 
301
09
  其他工资福利支出
 
 
 
301
 
商品和服务支出
28.53
 
28.53
302
01
  办公费
2.36
 
2.36
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.05
 
0.05
302
06
  电费
1.50
 
1.50
302
07
  邮电费
2.08
 
2.08
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
10.26
 
10.26
302
10
  差旅费
5.77
 
5.77
302
11
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
12
  维修(护)费
1.01
 
1.01
302
13
  租赁费
 
 
 
302
14
  会议费
 
 
 
302
15
  培训费
0.04
 
0.04
302
16
  公务接待费
0.09
 
0.09
302
17
  专用材料费
 
 
 
302
18
  被装购置费
 
 
 
302
19
  专用燃料费
 
 
 
302
20
  劳务费
 
 
 
302
21
  委托业务费
 
 
 
302
22
  工会经费
1.43
 
1.43
302
23
  福利费
3.15
 
3.15
302
24
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
25
  其他交通费用
 
 
 
302
26
  税金及附加费用
 
 
 
302
27
  其他商品和服务支出
0.80
 
0.80
303
 
对个人和家庭的补助
5.54
5.54
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.33
0.33
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
06
  救济费
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
10
  生产补贴
 
 
 
303
11
  住房公积金
5.03
5.03
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
14
  采暖补贴
 
 
 
303
15
  物业服务补贴
 
 
 
303
16
  其他对个人和家庭的补助支出
0.18
0.18
 
310
 
其他资本性支出
0.85
 
0.85
310
01
  房屋建筑物购建
 
 
 
310
02
  办公设备购置
0.85
 
0.85
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
04
  基础设施建设
 
 
 
310
05
  大型修缮
 
 
 
310
06
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
07
  物资储备
 
 
 
310
08
  土地补偿
 
 
 
310
09
  安置补助
 
 
 
310
10
  地上附着物和青苗补偿
 
 
 
310
11
  拆迁补偿
 
 
 
310
12
  公务用车购置
 
 
 
310
13
  其他交通工具购置
 
 
 
310
14
  产权参股
 
 
 
310
15
  其他资本性支出
 
 
 
合计
154.29
124.92
29.38


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
3
0.09
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0.09

 
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合    计
 
 
 

 
注:上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处2016年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算收入情况说明
上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算收入总计199.17万元,其中:财政拨款收入160.24万元,占80.45%;其他收入38.93万元,19.55占%。
2016年度决算收支比2015年度增加了14.32万元,增长了8.11%,主要是因为人员经费的绩效工资调控线增长增加了。
二、关于 上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算支出情况说明
上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算支出总计199.17万元,其中:基本支出193.22万元,占97.01%;项目支出5.95万元,占2.99%。
三、关于 上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算一般公共预算财政拨款支出总计160.24万元,具体情况如下:
1、“  208(类) 05(款)” 行政事业单位离退休0.33万元,其中:
“02(项)”事业单位离退休0.33万元,主要用于:事业单位退休人员补贴。
2、  210(类) 05(款)” 医疗保障7.91万元,其中:
“02(项)”事业单位医疗7.91万元,主要用于:事业单位人员医疗补贴。
3、212(类) 01(款)”城乡社区管理事务141.03万元,其中:“01(项)”行政运行141.03万元,主要用于:人员经费.日常公用经费。
4、221(类) 02(款)”住房改革支出 5.03万元,其中:
“01(项)”住房公积金5.03万元,主要用于:事业单位人员公积金补贴。
5、“221(类)03(款)”5.94万元,其中:
“99(项)”5.94万元,主要用于项目经费.
四、关于 上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计154.29万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”119.38万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 28.53万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭补助支出” 5.54万元,主要用于:退休费、住房公积金。
4、“其他资本性支出”0.85万元,主要用于:办公设备购置费。
五、关于上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度“三公”经费决算数0.09万元,比预算节约2.91万元。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。
公务接待费决算0.09万元,比预算节约2.91万元,主要用于本单位执行公务和开展活动发生的公务接待费;其他按规定开支的各类公务接待费。2016年累计公务接待批次2批,人数10人。
六、关于上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度无机关运行经费。
七、关于 上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于 上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度 政府采购情况
2016年度本单位政府采购预算执行总额0.85万元,其中:政府采购货物预算执行0.85万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.85万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0.85万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于 上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度 预算绩效情况
2016年度,本单位实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。2016年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元,平均得分 0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0 万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

十、关于 上海市 青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 2016年度 国有资产占有使用情况
截至 2016 12 31 日, 上海市青浦区住房保障和房屋管理局华新办事处 共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、 其他用车 0 辆, 其他用车主要包括 0 。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。
名词解释“无”。