上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.01.24
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要职能
上海市青浦区住房保障和房屋管理局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。
主要职能包括:
1.贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际,研究制定具体实施意见,并组织实施和监督管理。
2.根据本区经济和社会发展总体规划,研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划,并组织实施。
3.推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施,综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展;参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
4.负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划;会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整,经市、区政府批准后组织实施,并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
5.负责建立和完善本区住房保障体系,编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施;落实住房分配制度改革政策,负责组织公有住房出售、出租、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
6.组织开展房地产市场监测分析工作,建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系;按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作,以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
7.负责本区住宅质量和性能管理;负责本区新建住宅交付使用的许可审批;贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范,推广住宅科技成果,推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作。
8.负责本区房地产市场的行业管理,包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理;负责房地产开发经营企业的资质管理。
9.负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作;建立统一的房屋权属信息系统并实施管理;根据委托的权限依法核实和确认房地产权属,办理房地产登记发证、变更、注销。
10.负责本区居住类房屋的修缮、改造和行政管理;推进旧区改造项目;受市、区国有资产监督管理委员会的委托,负责直管公房资产的监督和管理;负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理;会同市、区有关部门,推进建成住宅的功能完善工作。
11.贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度;牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施;审查核发房屋拆迁行政许可,建立房屋征收和拆迁监管信息系统,组织协调拆迁违规行为的查处工作。
12.负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理;负责本区住宅建设配套工程费的征收,并按批准的年度计划使用和管理。
13.组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作;依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚,依法处理各种房产权属纠纷。
14.负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
15.负责本区物业管理的行业管理,包括物业管理企业的资质管理;指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17.承担区政府交办的其他事项。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局机构设置
上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市青浦区住房保障和房屋管理局本级以及下属8家事业单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,事业单位8家,具体包括(列示至基层预算单位):
1. 上海市青浦区住房保障和房屋管理局(行政)
2. 上海市青浦区房屋状况信息中心
3. 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
4. 上海市青浦区房地产交易中心
5. 上海市青浦区住房保障事务中心
6. 上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
7. 上海市青浦区住宅发展中心
8. 上海市青浦区房屋维修资金管理中心
9. 上海市青浦区房屋档案管理服务中心
上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区住房保障和房屋管理局(部门)预算支出总额为16707.1613万元,其中:财政拨款支出预算16707.1613万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算13056.4913万元,政府性基金拨款支出预算3650.6700万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目490.9015万元,主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目177.4938万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目6548.5212万元,主要用于机关人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及公建配套补贴等专项经费支出。
4. “住房保障支出”科目9490.2448万元,主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及廉租住房租金补贴等专项经费支出。
2017年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局 单位:元
本年收入
|
本年支出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
167,071,613
|
一、社会保障和就业支出
|
4,909,015
|
1. 一般公共预算资金
|
130,564,913
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
1,774,938
|
2. 政府性基金
|
36,506,700
|
三、城乡社区支出
|
65,485,212
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
94,902,448
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
167,071,613
|
支出总计
|
167,071,613
|
2017年部门收入预算总表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局 单位:元
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款
收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,909,015
|
4,909,015
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,909,015
|
4,909,015
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
152,000
|
152,000
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
104,000
|
104,000
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3,413,188
|
3,413,188
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,239,827
|
1,239,827
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,774,938
|
1,774,938
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,774,938
|
1,774,938
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
404,774
|
404,774
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,370,164
|
1,370,164
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
65,485,212
|
65,485,212
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
28,978,512
|
28,978,512
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
28,978,512
|
28,978,512
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
36,506,700
|
36,506,700
|
|
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
36,506,700
|
36,506,700
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
94,902,448
|
94,902,448
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,256,689
|
2,256,689
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,363,889
|
1,363,889
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
892,800
|
892,800
|
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
92,645,759
|
92,645,759
|
|
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
92,645,759
|
92,645,759
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
167,071,613
|
167,071,613
|
|
|
|
2017年部门支出预算总表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局 单位:元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,909,015
|
4,909,015
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,909,015
|
4,909,015
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
152,000
|
152,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
104,000
|
104,000
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3,413,188
|
3,413,188
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,239,827
|
1,239,827
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,774,938
|
1,774,938
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,774,938
|
1,774,938
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
404,774
|
404,774
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,370,164
|
1,370,164
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
65,485,212
|
28,978,512
|
36,506,700
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
28,978,512
|
28,978,512
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
28,978,512
|
28,978,512
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
36,506,700
|
|
36,506,700
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
36,506,700
|
|
36,506,700
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
94,902,448
|
2,256,689
|
92,645,759
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,256,689
|
2,256,689
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,363,889
|
1,363,889
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
892,800
|
892,800
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
92,645,759
|
|
92,645,759
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
92,645,759
|
|
92,645,759
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
167,071,613
|
37,919,154
|
129,152,459
|
2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局 单位:元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
130,564,913
|
一、社会保障和就业支出
|
4,909,015
|
4,909,015
|
|
二、政府性基金
|
36,506,700
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
1,774,938
|
1,774,938
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
65,485,212
|
28,978,512
|
36,506,700
|
|
|
四、住房保障支出
|
94,902,448
|
94,902,448
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
167,071,613
|
支出总计
|
167,071,613
|
130,564,913
|
36,506,700
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局 单位:元
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,909,015
|
4,909,015
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,909,015
|
4,909,015
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
152,000
|
152,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
104,000
|
104,000
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3,413,188
|
3,413,188
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,239,827
|
1,239,827
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,774,938
|
1,774,938
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,774,938
|
1,774,938
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
404,774
|
404,774
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,370,164
|
1,370,164
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
28,978,512
|
28,978,512
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
28,978,512
|
28,978,512
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
28,978,512
|
28,978,512
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
94,902,448
|
2,256,689
|
92,645,759
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,256,689
|
2,256,689
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,363,889
|
1,363,889
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
892,800
|
892,800
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
92,645,759
|
|
92,645,759
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
92,645,759
|
|
92,645,759
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
130,564,913
|
37,919,154
|
92,645,759
|
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局 单位:元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
36,506,700
|
|
36,506,700
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
36,506,700
|
|
36,506,700
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
36,506,700
|
|
36,506,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
36,506,700
|
|
36,506,700
|
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局 单位:元
项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
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经济分类科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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301
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工资福利支出
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28,553,467
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28,553,467
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301
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01
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基本工资
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3,921,084
|
3,921,084
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301
|
02
|
津贴补贴
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3,041,784
|
3,041,784
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301
|
03
|
奖金
|
1,176,552
|
1,176,552
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301
|
04
|
社会保障缴费
|
2,371,048
|
2,371,048
|
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301
|
06
|
伙食补助费
|
908,304
|
908,304
|
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301
|
07
|
绩效工资
|
10,039,919
|
10,039,919
|
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301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3,413,188
|
3,413,188
|
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301
|
09
|
职业年金缴费
|
1,239,827
|
1,239,827
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301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2,441,761
|
2,441,761
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
6,532,820
|
|
6,532,820
|
302
|
01
|
办公费
|
432,820
|
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432,820
|
302
|
02
|
印刷费
|
46,900
|
|
46,900
|
302
|
04
|
手续费
|
3,300
|
|
3,300
|
302
|
05
|
水费
|
191,626
|
|
191,626
|
302
|
06
|
电费
|
503,988
|
|
503,988
|
302
|
07
|
邮电费
|
135,500
|
|
135,500
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,021,008
|
|
1,021,008
|
302
|
11
|
差旅费
|
18,000
|
|
18,000
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302
|
13
|
维修(护)费
|
105,900
|
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105,900
|
302
|
14
|
租赁费
|
1,433,300
|
|
1,433,300
|
302
|
15
|
会议费
|
59,940
|
|
59,940
|
302
|
16
|
培训费
|
378,792
|
|
378,792
|
302
|
17
|
公务接待费
|
213,960
|
|
213,960
|
302
|
28
|
工会经费
|
341,497
|
|
341,497
|
302
|
29
|
福利费
|
507,600
|
|
507,600
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
923,780
|
|
923,780
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
214,909
|
|
214,909
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2,546,367
|
2,546,367
|
|
303
|
02
|
退休费
|
256,000
|
256,000
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
7,200
|
7,200
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
1,363,889
|
1,363,889
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
892,800
|
892,800
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
26,478
|
26,478
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
286,500
|
|
286,500
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
286,500
|
|
286,500
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
37,919,154
|
31,099,834
|
6,819,320
|
2017年上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
|
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小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
21.3960
|
0.0000
|
21.3960
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
240.5348
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相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为21.3960万元,包括上海市青浦区住房保障和房屋管理局本级以及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少34.7635万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算21.3960万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少31.9635万元,主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少2.80万元,主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区住房保障和房屋管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算240.5348万元。
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算411.18万元,其中:政府采购货物预算106.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.82万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额411.18万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目38个,涉及预算金额3332.4459万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。