上海市青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2016.11.02
第一部分 上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心
概况
一、主要职责
青浦区房屋资产和修缮管理中心的工作职能主要分为两块:公房管理和住宅修缮工程管理。
一、
公房管理
负责区内直管公房的安全管理,组织各类安全检查,包括汛期安全检查、秋冬季节防火检查等,确保直管公房住用安全。
监督指导各街镇房办、相关物业企业做好直管公房相关租赁凭证核发、变更等手续。
二、
住宅修缮工程管理
负责区财政投资旧住房综合改造项目的年度计划编制工作,负责住宅修缮工程项目立项备案工作。
负责监督管理住宅修缮工程实施单位,受理、审核住宅修缮工程报建、招投标、合同备案、开工审核、竣工备案等流程。
负责对住宅修缮工程在建工地进行各类检查,监督实施、施工、监理企业履行职责,做好安全、质量、文明施工各项工作,确保修缮工程安全和质量。
第二部分 上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
332.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
342.87
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
303.05
|
二、上级补助收入
|
15.83
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
39.82
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
5
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
5
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.31
|
四、经营支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.78
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
347.87
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
289.64
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
42.9
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
13.41
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
329.78
|
其他资本性支出
|
1.92
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
347.87
|
本年支出合计
|
347.87
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
经营结余
|
|
||
总计
|
347.87
|
总计
|
347.87
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.31
|
1.31
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.77
|
16.77
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.53
|
11.53
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
302.43
|
297.43
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
332.04
|
327.04
|
5
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
273.81
|
273.81
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
33.13
|
33.13
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
101.4
|
101.4
|
|
301
|
03
|
奖金
|
12.6
|
12.6
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
53.91
|
53.91
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
9.77
|
9.77
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
63
|
63
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
37.9
|
|
37.9
|
302
|
01
|
办公费
|
1.89
|
|
1.89
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.22
|
|
2.22
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.06
|
|
0.06
|
302
|
11
|
差旅费
|
15.56
|
|
15.56
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.24
|
|
2.24
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.35
|
|
0.35
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.05
|
|
3.05
|
302
|
29
|
福利费
|
9.41
|
|
9.41
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.12
|
|
3.12
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
13.41
|
13.41
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.31
|
1.31
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
11.53
|
11.53
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.57
|
0.57
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.92
|
|
1.92
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.92
|
|
1.92
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合 计
|
327.04
|
287.22
|
39.82
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
5.5
|
0.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.5
|
0.35
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
注:上海市青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心
2015年度决算情况说明
一、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度决算收入情况说明
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心
2015年度决算收入总计347.87万元,其中:财政拨款收入332.04万元,占95.45%;上级补助收入15.83万元,占4.55%。
二、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心
2015年度决算支出情况说明
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心
2015年度决算支出总计347.87万元,其中:基本支出342.87万元,占98.56%;项目支出5万元,占0.01%;
三、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
单位
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计327.04万元,具体情况如下:
1、1、“208(类)05(款)”1.31万元,其中:
“02(项)”1.31万元,主要用于:事业单位离退休。
2、“210(类)05(款)”16.77万元,其中:
“02(项)”16.77万元,主要用于:事业单位医疗。
3、“221(类)02(款)”11.53万元,其中:
“01(项)”11.53万元,主要用于:住房公积金
4、“221(类)03(款)”297.43万元,其中:
“99(项)”297.43万元,主要用于:其他城乡社区住宅支出
四、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计327.04万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”273.81万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资
2、“商品和服务支出” 37.9万元,主要用于:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出,公务接待费
3、“对个人和家庭的补助支出”13.41万元,主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”1.92万元,主要用于:办公设备购置费。
五、关于上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度“三公”经费决算数0.35万元,比预算节约5.15万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,因公出国(境)组团0次,参团0次,共0人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量0辆
公务接待费决算0.35万元,比预算节约5.15万元,主要用于本单位执行公务和开展活动发生的公务接待费,其他按规定开支的各类公务接待费,公务接待批次3、人次3。
六、关于上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度机关运行经费决算数
上海市
青浦
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度机关无运行经费决算。
七、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
上海市
青浦区
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出
)
八、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度
政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额3.1万元,其中:政府采购货物预算执行3.1万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.12万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行3.1万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度
预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目
0
个,涉及预算金额
0
万元。2015年度开展的绩效评价项目
0
个,涉及预算金额
0
万元,平均得分
0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
项目名称
|
|
预算金额
|
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|
十、关于
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
2015年度
国有资产占有使用情况
截至
201
5年
12
月
31
日,
上海市
青浦区住房保障和房屋管理局房屋资产和修缮管理中心缮管理中心
单位
共有车辆
0
辆,其中,一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0辆、
其他用车
0
辆,
其他用车主要包括
0
。单位价值
200
万元以上大型设备
0
台(套)。