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2015年上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算

主动公开

青浦区住房保障和房屋管理局

2015.02.12

 

上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要职能
1、贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际,研究制定具体实施意见,并组织实施和监督管理。
2、根据本区经济和社会发展总体规划,研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划,并组织实施。
3、推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施,综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展;参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
4、负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划;会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整,经市、区政府批准后组织实施,并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
5、负责建立和完善本区住房保障体系,编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施;落实住房分配制度改革政策,负责组织公有住房出售、出租、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
6、组织开展房地产市场监测分析工作,建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系;按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作,以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
7、负责本区住宅质量和性能管理;负责本区新建住宅交付使用的许可审批;贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范,推广住宅科技成果,推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作。
8、负责本区房地产市场的行业管理,包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理;负责房地产开发经营企业的资质管理。
9、负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作;建立统一的房屋权属信息系统并实施管理;根据委托的权限依法核实和确认房地产权属,办理房地产登记发证、变更、注销。
10、负责本区居住类房屋的修缮、改造和行政管理;推进旧区改造项目;受市、区国有资产监督管理委员会的委托,负责直管公房资产的监督和管理;负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理;会同市、区有关部门,推进建成住宅的功能完善工作。
11、贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度;牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施;审查核发房屋拆迁行政许可,建立房屋征收和拆迁监管信息系统,组织协调拆迁违规行为的查处工作。
12、负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理;负责本区住宅建设配套工程费的征收,并按批准的年度计划使用和管理。
13、组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作;依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚,依法处理各种房产权属纠纷。
14、负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
15、负责本区物业管理的行业管理,包括物业管理企业的资质管理;指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。
16、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17、承担区政府交办的其他事项。
 
2015部门预算编制说明
2015年青浦区房管局部门预算支出总额为9267.9023万元,其中:财政拨款支出预算8639.9023万元;动用历年结余628万元,主要用于非在编人员经费支出。
2015年青浦区房管局部门预算支出总额为9267.9023万元,其中:基本支出5565.4288万元;项目支出3702.4735万元。支出主要内容如下:
1、“社会保障和就业”科目418.882万元,主要用于机关和事业单位退休方面的支出。
2、“医疗卫生”科目196.7728万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3、“城乡社区事务”科目3866.4519万元,主要用于局机关基本支出以及印刷费、信息化建设设备添置费、办公房租赁费和支付新建学校、幼儿园、公建配套支出和按规定缴纳的住房公积金支出。
4、“住房保障支出”科目4785.594万元,主要用于事业单位基本支出以及按规定缴纳的住房公积金和设备添置费。
5、“粮油物资储备事务”科目0.2016万元,主要用于机关在职人员粮油补贴。
 
2015年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局
单位:元
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
86,399,023
一、社会保障和就业
4,188,820
    其中:一般预算资金
86,399,023
二、医疗卫生
1,967,728
          政府性基金
28,390,588
三、城乡社区事务
38,664,519
二、事业收入
 
四、住房保障支出
47,855,940
三、事业单位经营收入
 
五、粮油物资储备事务
2,016
四、其他收入
 
 
 
五、动用历年结余
6,280,000
 
 
六、财政专项资金
 
 
 
收入合计
92,679,023
支出合计
92,679,023
 
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局
单位:元
项目
财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
208
 
 
社会保障和就业支出
4,188,820
4,188,820
 
208
05
 
行政事业单位离退休
4,188,820
4,188,820
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
2,034,700
2,034,700
 
208
05
02
事业单位离退休
2,154,120
2,154,120
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
1,967,728
1,967,728
 
210
05
 
医疗保障
1,967,728
1,967,728
 
210
05
01
行政单位医疗
132,001
132,001
 
210
05
02
事业单位医疗
1,835,727
1,835,727
 
212
 
 
城乡社区支出
37,066,535
8,675,947
28,390,588
212
01
 
城乡社区管理事务
8,675,947
8,675,947
 
212
01
01
行政运行
8,675,947
8,675,947
 
212
13
 
城市基础设施配套费安排的支出
28,390,588
 
28,390,588
212
13
99
其他城市基础设施配套费安排的支出
28,390,588
 
28,390,588
221
 
 
住房保障支出
43,175,940
34,541,793
8,634,147
221
02
 
住房改革支出
1,458,635
1,458,635
 
221
02
01
住房公积金
1,458,635
1,458,635
 
221
03
 
城乡社区住宅
41,717,305
33,083,158
8,634,147
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
41,717,305
33,083,158
8,634,147
 
 
 
合计
86,399,023
49,374,288
37,024,735
注:本表不含上级专款、政府性投资项目、产业化项目资金。

 

2015年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
 
编制部门:上海市青浦区住房保障和房屋管理局                                               单位:元

项目
一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
32,156,756
32,156,756
 
301
01
  基本工资
2,820,216
2,820,216
 
301
02
  津贴补贴
3,843,960
3,843,960
 
301
03
  奖金
2,892,811
2,892,811
 
301
04
  社会保障缴费
6,407,733
6,407,733
 
301
05
  伙食补助费
1,216,656
1,216,656
 
301
06
  绩效工资
14,512,880
14,512,880
 
301
99
  其他工资福利支出
462,500
462,500
 
303
 
对个人和家庭的补助
5,703,255
5,703,255
 
303
02
  退休费
4,188,820
4,188,820
 
303
5
  生活补助
10,800
10,800
 
303
11
  住房公积金
1,458,635
1,458,635
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
45,000
45,000
 
302
 
商品和服务支出
11,043,877
 
11,043,877
302
01
  办公费
468,435
 
468,435
302
02
  印刷费
37,800
 
37,800
302
03
  咨询费
0
 
0
302
04
  手续费
0
 
0
302
05
  水费
215,200
 
215,200
302
06
  电费
483,350
 
483,350
302
07
  邮电费
229,000
 
229,000
302
09
  物业管理费
1,922,163
 
1,922,163
302
11
  差旅费
18,800
 
18,800
302
13
  维修(护)费
105,473
 
105,473
302
14
  租赁费
2,125,600
 
2,125,600
302
15
  会议费
82,900
 
82,900
302
16
  培训费
506,026
 
506,026
302
17
  公务接待费
904,168
 
904,168
302
28
  工会经费
391,515
 
391,515
302
29
  福利费
613,440
 
613,440
302
31
  公务用车运行维护费
140,000
 
140,000
302
39
  其他交通费用
2,571,600
 
2,571,600
302
99
  其他商品和服务支出
228,407
 
228,407
310
 
其他资本性支出
470,400
 
470,400
310
02
  办公设备购置
470,400
 
470,400
310
99
  其他资本性支出
0
 
0
合计
49,374,288
37,860,011
11,514,277