2016年安监局预算公开
无
主动公开
无
青浦区安全生产监督管理局
2016.02.02
上海市青浦区安全生产监督管理局主要职能
根据《中共上海市委、上海市人民政府印发〈关于上海市区县政府机构改革的意见〉的通知》(沪委〔2009〕8号)和《中共上海市青浦区委、上海市青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府机构改革方案〉的通知》(青委〔2009〕9号)的规定,设立上海市青浦区安全生产监督管理局,为区政府组成部门。
主要职能为:
(一)根据国家和上海市的有关安全生产法律、法规和政策的规定,结合本区实际,制定安全生产的年度计划和宣传、教育、培训计划。
(二)综合管理本区安全生产工作。指导、协调各镇人民政府、街道办事处、区级公司和行业主管部门的安全生产工作,实施安全生产责任制督查考核,组织召开安全生产例会,分析、预测本区安全生产形势,并提出相应的对策和建议。
(三)依法行使安全生产监督管理职能。监督、检查生产经营单位贯彻落实国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规章以及规程和标准的情况。对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
(四)依据国家和上海市生产安全事故报告、调查、处理的有关规定,负责组织、协调本区生产安全事故的调查、处理、批复和统计工作,定期通报全区生产安全事故的情况。
(五)组织开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育、培训工作。按照《安全生产法》,配合市安全生产监督管理局开展生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员的安全培训、考核发证工作及对生产经营单位从业人员的安全生产教育培训。
(六)依据国家有关规定,对本区生产经营单位进行监督管理,提出整改意见和防范措施的建议。组织开展本区重大危险源的监控,监督危险隐患的治理。
(七)负责本区企业作业场所职业卫生和健康监督管理。
(八)负责对从事安全生产的评价、咨询、技术服务等社团组织和安全生产培训机构进行监督管理。
(九)参与生产、储存危险物品的建设项目安全生产设施设计审查和竣工验收,指导本区危险化学物品生产、储存单位企业审领经营、生产许可证。
(十)负责有关安全生产的来信来访接待工作。
(十一)组织协调安全生产应急救援工作,健全和完善安全生产应急救援协调机制。
(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十三)承办区政府交办的其他事项。
2016年部门预算编制说明
上海市青浦区安全生产监督管理局部门预算是包括上海市青浦区安全生产监督管理局机关本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。预算单位构成为:上海市青浦区安全生产监督管理局本级预算、上海市青浦区安全生产监察大队事业单位预算。
1、“社会保障和就业”科目1.45万元,主要用于单位离退休人员支出。
2、“医疗卫生”科目30.07万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
3、“资源勘探电力信息等事务”科目756.86万元,主要用于本
部门人员经费、公用以及安全生产监管事务方面的项目支出。
4、“住房保障支出”科目17.54万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:青浦区安监局 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 8,059,179 | 一、一般公共服务支出 | |
1. 一般公共预算资金 | 8,059,179 | 二、社会保障和就业 | 14,560 |
2. 政府性基金 | 三、医疗卫生 | 300,734 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 175,440 | |
三、事业单位经营收入 | 五、资源勘探电力信息等事务 | 7,568,445 | |
四、其他收入 | |||
收入总计 | 8,059,179 | 支出总计 | 8,059,179 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:青浦区安监局 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 8,059,179 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业 | 14,560 | 14,560 | ||
三、医疗卫生 | 300,734 | 300,734 | |||
四、住房保障支出 | 175,440 | 175,440 | |||
五、资源勘探电力信息等事务 | 7,568,445 | 7,568,445 | |||
收入总计 | 8,059,179 | 支出总计 | 8,059,179 | 8,059,179 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,560 | 14,560 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14,560 | 14,560 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,560 | 14,560 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,734 | 300,734 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 300,734 | 300,734 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 162,772 | 162,772 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 137,962 | 137,962 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 7,568,445 | 4,975,445 | 2,593,000 | ||
215 | 06 | 安全生产监管 | 7,568,445 | 4,975,445 | 2,593,000 | |
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,553,087 | 2,553,087 | |
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5,015,358 | 2,422,358 | 2,593,000 |
221 | 住房保障支出 | 175,440 | 175,440 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 175,440 | 175,440 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 175,440 | 175,440 |
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门: | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4392779 | 4392779 | ||
01 | 基本工资 | 690252 | 690252 | ||
02 | 津贴补贴 | 1126812 | 1126812 | ||
03 | 奖金 | 489616 | 489616 | ||
04 | 社会保障缴费 | 917279 | 917279 | ||
06 | 伙食补助费 | 137088 | 137088 | ||
07 | 绩效工资 | 956732 | 956732 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 75000 | 75000 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 197920 | 197920 | ||
01 | 离休费 | ||||
02 | 退休费 | 14560 | 14560 | ||
11 | 住房公积金 | 175440 | 175440 | ||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7920 | 7920 | ||
302 | 商品和服务支出 | 825480 | 825480 | ||
01 | 办公费 | 70000 | 70000 | ||
02 | 印刷费 | 10000 | 10000 | ||
03 | 咨询费 | 10000 | 10000 | ||
07 | 邮电费 | 52000 | 52000 | ||
11 | 差旅费 | 15000 | 15000 | ||
12 | 因公出国(境)费用 | 30000 | 30000 | ||
13 | 维修护费 | 30000 | 30000 | ||
15 | 会议费 | 28000 | 28000 | ||
16 | 培训费 | 40000 | 40000 | ||
17 | 会务接待费 | 30600 | 30600 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 84000 | 84000 | ||
40 | 改革后公务交通补贴 | 230400 | 230400 | ||
28 | 工会经费 | 50126 | 50126 | ||
29 | 职工福利费 | 77760 | 77760 | ||
30 | 职工教育经费 | 37594 | 37594 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 30000 | ||
310 | 其他资本性支出 | 50000 | 50000 | ||
02 | 办公设备购置费 | 50000 | 50000 | ||
合计 | 5466179 | 4590699 | 875480 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
项 目
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政府性基金预算财政拨款支出预算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合 计
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(无政府性基金预算拨款支出的部门,在预算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)
注:青浦区安监局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2016年青浦区安监局“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
14.46 | 3 | 3.06 | 8.4 | 8.4 | |
分项增减变化原因:2016年公务接待费预算3.06万元,主要安排安监业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的伙食费等支出。与2015年预算减少1.94万元,根据2015年实际发生数调整预算。
因公出国(境)费3万元,比2015年减少2万元,主要用于上级部门组织的业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、旅途费、培训费、伙食补助、公杂费等支出,根据2015年实际发生数调整预算。
公务用车运行费8.4万元,购置费0万元,比2015年减少13.2万元,主要用于因公出差、公务文件交换、开展日常执法业务工作等所需公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出及更新两辆公务车辆,根据2015年实际发生数调整预算。