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上海市青浦区政府网站运行中心2019年单位预算

主动公开

青浦区科学技术委员会

2019.02.01

 目录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4.2019年单位财政拨款收支预算总表
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

 

青浦区政府网站运行中心主要职能
青浦区政府网站运行中心是全额拨款事业单位。
主要职能包括:
(一)负责政务新闻采编、核发、两级网站功能性栏目及组织实施门户网站的功能模块开发。
(二)整合和完善适合网上办理和服务的业务流程,推进网站“电子政务”建设。
(三)协调、指导并监督各子网站的建设。
(四)对各子网站实施管理,对上网信息行使督察职能。
(五)完成上级有关部门交办的其他任务。
青浦区政府网站运行中心机构设置
根据上述职责,上海市青浦区政府网站运行中心 不设内设机构 ,配备事业编制 7 名,现有在编人员5人。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019 年单位预算编制说明
2019 年,青浦区政府网站运行中心预算支出总额为133.06万元,其中:财政拨款支出预算133.06万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算133.06万元,比上年执行数增加2.95万元,主要原因是公用经费增加;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年执行数持平,主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:
1. “科学技术支出”科目101.05万元,主要用于单位基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目20.14万元,主要用于事业单位退休人员费、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目6.83万元,主要用于事业单位医疗卫生等支出。
4. “住房保障支出”科目5.04万元,主要用于事业单位住房公积金支出。

 
2019 年单位财务收支预算总表
 
 
                                                  单位:元
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
合计
基本支出
项目支出
 
人员经费
公用经费
 
一、财政拨款收入
1,330,634
一、科学技术支出
1,010,482
791,482
219,000
 
 
1. 一般公共预算资金
1,330,634
二、社会保障和就业支出
201,444
201,444
 
 
 
2. 政府性基金
 
三、医疗卫生与计划生育支出
68,347
68,347
 
 
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
50,361
50,361
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
   
 
 
 
 
四、其他收入
 
   
 
 
 
 
收入总计
1,330,634
支出总计
1,330,634
1,111,634
219,000
 
 
 
       
                       

2019 年单位收入预算总表
                                 单位:元

项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
206
 
 
科学技术支出
1,010,482
1,010,482
   
 
206
04  
 
技术研究与开发
1,010,482
1,010,482
   
 
206
04
01
机构运行
1,010,482
1,010,482
   
 
208
   
社会保障和就业支出
201,444
201,444
     
208
05
 
行政事业单位离退休
201,444
201,444
     
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
143,888
143,888
     
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57,556
57,556
     
210
   
医疗卫生与计划生育支出
68,347
68,347
     
210
11
 
行政事业单位医疗
68,347
68,347
     
210
11
02
事业行政单位医疗
68,347
68,347
     
221
   
住房保障支出
50,361
50,361
     
221
02
 
住房改革支出
50,361
50,361
     
221
02
01
住房公积金
50,361
50,361
     
合计
1,330,634
1,330,634
   
 

2019 年单位支出预算总表
                                                                         单位:元

项目
支出预算
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
206
 
 
科学技术支出
1,010,482
1,010,482
 
 
206
04  
 
技术研究与开发
1,010,482
1,010,482
 
 
206
04
01
机构运行
1,010,482
1,010,482
 
 
208
   
社会保障和就业支出
201,444
201,444
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
201,444
201,444
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
143,888
143,888
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57,556
57,556
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
68,347
68,347
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
68,347
68,347
 
 
210
11
02
事业单位医疗
68,347
68,347
 
 
221
   
住房保障支出
50,361
50,361
 
 
221
02
 
住房改革支出
50,361
50,361
 
 
221
02
01
住房公积金
50,361
50,361
 
 
合计
1,330,634
1,330,634
 
 
 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
                                                                         单位:元

财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
1,330,634
一、科学技术支出
1,010,482
1,010,482
 
二、政府性基金
 
二、社会保障和就业支出
201,444
201,444
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
68,347
68,347
 
 
 
四、住房保障支出
50,361
50,361
 
收入总计
1,330,634
支出总计
1,330,634
1,330,634
 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
                                                                         单位:元

项目
一般公共预算支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
206
 
 
科学技术支出
1,010,482
1,010,482
 
 
206
04  
 
技术研究与开发
1,010,482
1,010,482
 
 
206
04
01
机构运行
1,010,482
1,010,482
 
 
208
   
社会保障和就业支出
201,444
201,444
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
201,444
201,444
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
143,888
143,888
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57,556
57,556
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
68,347
68,347
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
68,347
68,347
 
 
210
11
02
事业单位医疗
68,347
68,347
 
 
221
   
住房保障支出
50,361
50,361
 
 
221
02
 
住房改革支出
50,361
50,361
 
 
221
02
01
住房公积金
50,361
50,361
 
 
合计
1,330,634
1,330,634
 
 
 
 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
                                                                         单位:元

项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

注:青浦区政府网站运行中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
 
2019 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
                                                                         单位:元

项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1,111,634
1,111,634
 
301
01
基本工资
160,272
160,272
 
301
02
津贴补贴
45,060
45,060
 
301
06
伙食补助费
28,560
28,560
 
301
07  
绩效工资 
532,407
532,407
 
301
08  
机关事业单位基本养老保险缴费 
143,888
143,888
 
301
09  
职业年金缴费 
57,556
57,556
 
301
10
职工基本医疗保险缴费
68,347
68,347
 
301
12
其他社会保障缴费
25,183
25,183
 
301
13
住房公积金
50,361
50,361
 
302
 
商品和服务支出
219,000
 
219,000
302
01
办公费
33,011
 
33,011
302
02
印刷费
20,000
 
20,000
302
03
咨询费
5,000
 
5,000
302
04
手续费
1,000
 
1,000
302
07
邮电费
5,000
 
5,000
302
11
差旅费
10,000
 
10,000
302
13
维修(护)费
30,000
 
30,000
302
15
会议费
5,000
 
5,000
302
16
培训费
15,000
 
15,000
302
26
劳务费
20,000
 
20,000
302
28
工会经费
14,389
 
14,389
302
29
福利费
21,600
 
21,600
302
39
其他交通费用
39,000
 
39,000
合计
1,330,634
1,111,634
219,000

 
      2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
                                                单位:万元

“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
     
 
 
 
 

相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019 年“三公”经费预算数为0万元,与2018年预算持平。 其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,   2018年预算持平,主要原因是该经费列入区外事办预算。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元,与2018年预算持平。
(三)公务接待费预算0万元,与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
本单位2019年度未安排政府采购预算
四、预算绩效情况
本单位2019年度无实行绩效目标管理的项目。