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青浦区科委、科协2020年内审工作总结 和2021年内审工作计划

QA5301000-2021-8

主动公开

青科委〔2021〕86号

2021-01-28 14:54:36

上海市青浦区科学技术委员会

2021.02.05

2020年是实施“十三五”规划的收官之年,我单位内审工作在区委、区政府的正确领导下,区审计局的大力支持下,结合具体实际工作情况,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,助力我区创新驱动转型升级。

一、2020年内审工作总结

(一)完善整改机制,齐抓共管,形成监督合力。

严格按照《青浦区内部审计工作绩效考核办法》不断强化对内审工作的领导,为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。今年,我委修订《青浦区科委、科协内部控制规范》,不断建立健全单位审计发现问题整改机制。此外,监督相关科室对信息化项目的资产进行清产核查,做好资产移交工作,防止国有资产流失。

(二)提高预算执行,从严管理,确保整改落实。

按要求开展区审计局统一部署的命题审计项目,扎实做好青浦区科协2019年度预算执行及其他财政收支审计,重点关注科委科协项目资金执行情况,着重关注执行率较低的项目并分析原因,提出整改意见,切实提高预算执行率。通过预算执行审计对财政收支规模、结构、管理和政策实施效果的审查,查摆预算分配和执行中存在的突出问题,不断完善资金分配、加强预算管理,从而促进提高政策实施效果。

(三)细化责任目标,清查清算,提升审计成效。

   今年以来,我委坚持实事求是的原则,认真开展科委、科协资产清查工作,切实摸清单位资产情况。此外,依旧委托第三方会计事务所对下属单位进行审计清查工作,完成对下属青浦区科技艺术专修学校和科普志愿者协会清算审计工作,以及对青浦区科技孵化服务中心资产清查工作。

(四)优化宣传抓手,拓宽思路,加强队伍建设。

督促单位全体人员学习全国和市、区审计工作相关精神、《审计署关于内部审计工作的规定》、《区科委、科协内部控制规范(试行)》等相关制度文件并将其广泛运用至日常具体的工作中,改进传统方式方法,不断提升工作成效和质量。邀请市财政局相关专家开展政府采购专题培训会,主要讲解采购人主体责任与内控制度、EPC方式的政府采购等内容。积极参加区审计局举办的各类内审培训宣传活动,学习内审先进单位的工作经验方法,每月开展定期学习,提升内审人员工作水平。同时,为了进一步提高审计人员的理论水平,拓展审计思路,积极完成2021年度审计报刊征订工作,订阅《中国内部审计》、《审计报》等期刊,便于更好地开展审计工作。

 二、2021年内审工作计划 

1. 根据区审计局统一部署,开展预算执行及其他财政收支审计项目。

2. 对相关下属单位开展专项收支审计。

3. 积极参加区审计局举办的各类内审培训宣传活动,学习内审先进单位的工作经验方法,每月开展定期学习,提升内审人员工作水平。

4.加强学习力度,督促各科室及所属事业单位对《青浦区科委、科协内部控制规范》、《青浦区科委科协关于内部审计发现问题的整改管理办法》等相关制度文件的学习。

 

 

青浦区科学技术委员会  青浦区科学技术协会

           

              2021年1月28日