青浦区科委、科协2021年内审工作总结和2022年内审工作计划
QA5301000-2022-21
主动公开
青科委〔2022〕21号
2022-03-08 15:11:14
上海市青浦区科学技术委员会
2022.03.18
2021年是实施“十四五”规划的开局之年,区科委、科协内审工作在区委、区政府的正确领导下,区审计局的大力支持下,结合具体实际工作情况,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,助力我区创新驱动转型升级。
一、2021年内审工作总结
(一)健全整改机制,齐抓共管,形成监督合力。
严格按照《青浦区内部审计工作绩效考核办法》不断强化对内审工作的领导,为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据区审计局要求,定期填报内部审计统计表,督查科室部门严格执行《青浦区科委、科协内部控制规范》,建立健全单位审计发现问题整改机制。持续做好信息化项目的资产清产核查,做好资产移交工作,防止国有资产流失。
(二)提高预算执行,从严管理,确保整改落实。
按要求开展区审计局统一部署的命题审计项目,扎实做好青浦区科委技术市场科2020年度预算执行及其他财政收支审计,重点关注科委技术市场科项目资金执行情况,着重关注执行,率较低的项目并分析原因,提出整改意见,切实提高预算执行率。通过预算执行审计对财政收支规模、结构、管理和政策实施效果的审查,查摆预算分配和执行中存在的突出问题,不断完善资金分配、加强预算管理,从而促进提高政策实施效果。
(三)细化责任目标,注重绩效,提升审计成效。
今年以来,我委坚持实事求是的原则,认真开展科委、科协重点项目的绩效评价。委托第三方对2020年度科技创新资金、北斗专项资金和软件信息专项资金进行绩效评价,进一步优化项目编制,发挥财政资金的边际效应,促进科技创新工作。
(四)优化宣传抓手,拓宽思路,加强队伍建设。
督促单位全体人员学习全国和市、区审计工作相关精神、《审计署关于内部审计工作的规定》、《区科委、科协内部控制规范(试行)》等相关制度文件并将其广泛运用至日常具体的工作中,改进传统方式方法,不断提升工作成效和质量。积极参加区审计局举办的各类内审培训宣传活动,学习内审先进单位的工作经验方法,每月开展定期学习,提升内审人员工作水平。同时,为了进一步提高审计人员的理论水平,拓展审计思路,积极完成2021年度审计报刊征订工作,订阅《中国内部审计》、《审计报》等期刊,便于更好地开展审计工作。
二、2022年内审工作计划
1.根据区审计局的统一部署要求,开展预算执行及其他财政收支审计项目。
2.针对上年度资金预算执行率低的情况,对相关下属单位或科室开展专项收支审计。
3.积极参加区审计局举办的各类内审培训宣传活动,学习内审先进单位的工作经验方法,每月开展定期学习,提升内审人员工作水平。
4.加强学习力度,组织科委、科协及下属事业单位认真学习《青浦区科委、科协内部控制规范》和《青浦区科委科协关于内部审计发现问题的整改管理办法》,提高业务工作能力。
青浦区科学技术委员会 青浦区科学技术协会
2022年3月8日