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上海市青浦区统计局2016年度部门决算

主动公开

青浦区统计局

2017.10.20

 

上海市青浦区统计局2016年度部门决算
第一部分    上海市青浦区统计局概况
 
 
一、主要职能
(一)贯彻执行统计工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查;负责本区各单位的统计登记工作。
(二)贯彻执行国家和本市统计方法制度;结合本区实际,建立和完善统计指标体系和统计方法制度,制定全区统一的基本统计制度和统计调查计划。
(三)组织国家和地方统计调查;会同有关部门组织重大的国情、国力和区情、区力调查;收集、整理、提供全区基本统计资料;对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(四)组织领导和监督检查各镇、街道、各部门的统计和国民经济核算工作;负责本区统计调查的审批、备案管理工作。
(五)负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料,定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
(六)规划、建设和管理全区统计信息化系统,指导、协调各镇、街道、各部门的统计信息化网络建设。
(七)组织指导本区各部门、各单位的统计基础工作建设,组织开展统计教育和培训工作;会同区职改办指导、协调统计系列专业技术职务聘任制度和专业技术职业资格证书制度的组织实施。对各级统计机构和统计人员依法进行考核与奖励。
(八)承办区政府交办的其他事项。
  
 二、部门决算单位构成
从预算单位构成看, 上海市青浦区统计局部门 决算包括: 上海市青浦区统计局 本级决算、下属事业单位1家。该下属事业单位与统计局本级财务合并核算。
纳入 上海市青浦区统计局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区统计局(本级)
 
2
上海市青浦区统计局普查中心
与统计局本级财务合并核算
 
 
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1257.24
一、一般公共服务支出
1248.84
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
10.46
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
1.57
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
24.25
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
19.24
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
1267.69
本年支出合计
1293.9
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
123.98
年末结转和结余
97.77
总计
1391.67
总计
1391.67
第二部分    上海市青浦区统计局2016年度部门决算表


2016 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
1267.69  
1267.69  
 
 
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
1222.64  
1222.64  
 
 
 
 
 
 
201
05
 
统计信息事务
1222.64  
1222.64  
 
 
 
 
 
 
201
05
01
行政运行
641.41  
641.41  
 
 
 
 
 
 
201
05  
07  
专项普查活动
281.1  
281.1  
 
 
 
 
 
 
201
05  
08  
统计抽样调查
228.67  
218.21  
 
 
 
 
10.46  
 
201
05
99  
其他统计信息事务支出
71.46  
71.46  
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
1.56  
1.56  
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1.56
1.56
 
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1.42
1.42
 
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
0.14
0.14
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24.25
24.25
 
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
24.25
24.25
 
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
12.78
12.78
 
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
11.47
11.47
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
19.24
19.24
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
19.24
19.24
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
19.24
19.24
 
 
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
1293.9  
686.47  
607.43  
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
1248.84  
641.41  
607.43  
 
 
 
 
201
05
 
统计信息事务
1248.84  
641.41  
607.43  
 
 
 
 
201
05
01
行政运行
641.41  
641.41  
 
 
 
 
 
201
05  
07  
专项普查活动
268.75  
 
268.75  
 
 
 
 
201
05  
08  
统计抽样调查
267.22  
 
267.22  
 
 
 
 
201
05
99  
其他统计信息事务支出
71.46  
 
71.46  
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
1.56
1.56
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1.56
1.56
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1.42
1.42
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
0.14
0.14
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24.25
24.25
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
24.25
24.25
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
12.78
12.78
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
11.47
11.47
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
19.24
19.24
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
19.24
19.24
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
19.24
19.24
 
 
 
 
 
 


2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1257.24  
一、一般公共服务支出
1248.84  
1248.84
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
1.56  
1.56  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
24.25  
24.25  
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
19.24  
 19.24
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
1257.24  
本年支出合计
1293.9  
1293.9  
 
年初财政拨款结转和结余
123.98  
年末财政拨款结转和结余
87.32  
87.32  
 
      一般公共预算财政拨款
123.98  
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
1381.21  
总计
1381.21  
1381.21  
 
 


2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
1248.84
641.42
607.43
201
05
 
统计信息事务
1248.84
641.42
607.43
201
05
01
行政运行
641.42
641.42
 
201
05  
07  
专项普查活动
268.75
 
268.75
201
05  
08  
统计抽样调查
267.22
 
267.22
201
05
99  
其他统计信息事务支出
71.46
 
71.46
208
 
 
社会保障和就业支出
1.56
1.56
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1.56
1.56
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1.42
1.42
 
208
05
02
事业单位离退休
0.14
0.14
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24.25
24.25
 
210
05
 
医疗保障
24.25
24.25
 
210
05
01
行政单位医疗
12.78
12.78
 
210
05
02
事业单位医疗
11.47
11.47
 
221
 
 
住房保障支出
19.24
19.24
 
221
02
 
住房改革支出
19.24
19.24
 
221
02
01
住房公积金
19.24
19.24
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1293.9
686.47
607.43
 

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
593.77
593.77
 
301
01
  基本工资
61.05
61.05
 
301
02
  津贴补贴
206.28
206.28
 
301
03
  奖金
154.62
154.62
 
301
04
  其他社会保障缴费
28.68
28.68
 
301
06
  伙食补助费
23.51
23.51
 
301
07
   绩效工资
68.11
68.11
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
41.04
41.04
 
301
09
职业年金缴费
10.48
10.48
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
71.51
 
71.51
302
01
  办公费
6.68
 
6.68
302
02
  印刷费
0.69
 
0.69
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.0004
 
0.0004
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
8.59
 
8.59
302
07
  邮电费
5.37
 
5.37
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
1.07
 
1.07
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
1.9
 
1.9
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
0.51
 
0.51
302
16
  培训费
4.22
 
4.22
302
17
  公务接待费
0.57
 
0.57
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
4.28
 
4.28
302
29
  福利费
7.27
 
7.27
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
22.49
 
22.49
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
7.87
 
7.87
303
 
对个人和家庭的补助
21.19
21.19
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.56
1.56
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.39
0.39
 
303
11
  住房公积金
19.24
19.24
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
686.47
614.96
71.51
 


2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
71.51
3
0.78
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0.78
 


2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区统计局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市青浦区统计局2016年度部门决算情况说明
 

 

上海市青浦区统计局2016年度收入总计为1267.69万元、支出总计为1293.9万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加117.31244.58万元。主要原因:部门工作需要。
二、关于上海市青浦区统计局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区统计局2016年度收入合计1267.69万元,其中:财政拨款收入1257.247万元,占99.18%;其他收入10.46万元,占0.82%
三、关于上海市青浦区统计局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区统计局2016年度支出合计1293.9万元,其中:基本支出686.47万元,占53.05%;项目支出607.43万元,占46.95%
四、关于上海市青浦区统计局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区统计局2016年度财政拨款收支总决算1257.241293.9万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加107.32244.58万元,增长9.33%23.3%。主要原因:部门工作需要。
五、关于上海市青浦区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出1293.9万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加224.58万元,增长23.3%。主要原因:部门工作需要。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出1293.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)1248.84万元,占96.52%;社会保障和就业支出(2081.56万元,占0.12%,医疗卫生与计划生育支出(21024.25万元,占1.87%,住房保障支出(22119.24万元,占1.49%
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.03万元,支出决算为1293.9万元,完成年初预算的96.7%。决算数大于预算数的主要原因:厉行节约。其中:
1、一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)行政运行(01641.42万元。主要用于:发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为492.4万元,支出决算为641.42万元,完成年初预算的130.26%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整。一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07268.75万元。主要用于:统计专项普查活动经费支出。年初预算为380.96万元,支出决算为268.75万元,完成年初预算的70.55%。决算数小于预算数的主要原因:跨年度项目,部分预算在2017年使用。一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(08267.22万元。主要用于:统计抽样调查经费支出。年初预算为306.66万元,支出决算为267.22万元,完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目执行率偏低。一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务支出(9971.46万元。主要用于:其他统计信息事务经费支出。年初预算为112.3万元,支出决算为71.46万元,完成年初预算的63.63%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目执行率偏低。
2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(011.42万元、事业单位离退休(020.14万元。主要用于:发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为5.1万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的30.59%。决算数小于预算数的主要原因:贯彻八项规定精神。
3、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(0112.78万元、事业单位医疗(0211.47万元。主要用于:缴纳职工医疗保险费。年初预算为25.64万元,支出决算为24.25万元,完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因:社保例行调整。
4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(0119.24万元,主要用于缴纳职工公积金。年初预算为14.97万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的128.52%。决算数大于预算数的主要原因:公积金例行调整。
六、关于上海市青浦区统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出686.47万元,包括人员经费614.96万元,公用经费71.51万元。基本支出中:
1、工资福利支出593.77万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出71.51万元,主要用于:办公费、印刷费、会议费、维修费、培训费等。
3、对个人和家庭的补助21.19万元,主要用于:退休费、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为0.78万元,完成预算的26%,其中:公务接待费支出决算为0.78万元,完成预算的78%2016年度“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因:贯彻八项规定精神,厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.73万元,降低68.97%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.4万元,降低100%;公务接待费支出决算增加0.67万元,增长637.03%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)情况。公务接待费支出增加的主要原因是兄弟省市统计局来青学习交流。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.78万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费支出0.78万元。其中:
国内公务接待支出0.78万(含外宾接待支出0万元)。主要用于主要用于安排重大普查、专项调查、专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出,国内公务接待批次10,人次260
八、关于上海市青浦区统计局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区统计局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区统计局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区统计局机关运行经费支出71.51万,比2015年度减少40.23万元,降低36.01%。主要原因是部分科目标准调整。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)172.08万元,其中:货物采购金额172.08万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.88万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.33万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额53.88万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额118.2万元。
(三)国有资产占用情况。
截至20161231日,上海市青浦区统计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区统计局2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额175.12万元,平均得分86.83分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
城乡住户一体化调查经费
预算金额
175.12 万元
评价分值
86.83
评价结论
主要绩效
2016 年城乡住户一体化项目总体组织比较规范,项目目标完成情况良好,综合业绩较好,基本实现了预期目标
存在问题
预算资金编制不够明细、未按细化预算编制;记账员配合意识不高、辅助调查员积极性不高,导致了调查难度大;程序繁琐,数据处理难度大
整改建议
结合项目历年申报情况,按子项目内容分解,尽可能做到内容细化、金额准确,提高预算编制科学性;调动各方积极性,加强样本管理;优化数据处理方式
整改情况
积极整改

 
 

  

第四部分   名词解释
 

 

 

 

一、关于上海市青浦区统计局2016年度收入支出总体情况说明