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2014年青浦区统计局部门决算

主动公开

青浦区统计局

2015.10.28

     

 

 

第一部分 青浦区统计局概况  

一、 主要职能  

(一)贯彻执行统计工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查;负责本区各单位的统计登记工作。  

(二)贯彻执行国家和本市统计方法制度;结合本区实际,建立和完善统计指标体系和统计方法制度,制定全区统一的基本统计制度和统计调查计划。  

(三)组织国家和地方统计调查;会同有关部门组织重大的国情、国力和区情、区力调查;收集、整理、提供全区基本统计资料;对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

(四)组织领导和监督检查各镇、街道、各部门的统计和国民经济核算工作;负责本区统计调查的审批、备案管理工作。  

(五)负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料,定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。  

(六)规划、建设和管理全区统计信息化系统,指导、协调各镇、街道、各部门的统计信息化网络建设。  

(七)组织指导本区各部门、各单位的统计基础工作建设,组织开展统计教育和培训工作;会同区职改办指导、协调统计系列专业技术职务聘任制度和专业技术职业资格证书制度的组织实施。对各级统计机构和统计人员依法进行考核与奖励。  

(八)承办区政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成  

青浦区统计局部门决算包括青浦区统计局本级决算。国家统计局青浦调查队(参公)、事业单位青浦区统计局普查中心的财务和区统计局合并核算。  

纳入青浦区统计局2013年部门决算编制范围的单位名单见下表:   

序号          

单位名称          

备注          

1          

青浦区统计局本级          

           

三、部门人员构成  

编制人数37人,其中:行政编制11人、参公事业编制12人、事业编制14人。年末实有人数46人,其中:在职31人,退休15人。  

第二部分 青浦区统计局2014年部门决算表

     

2014年度收入支出决算总表      

 

     

单位名称:上海市青浦区统计局     金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次 2栏次 4栏次 6
一、财政拨款收入11,182.56一、一般公共服务支出37970.51一、基本支出60726.11
  其中:政府性基金20.00二、外交支出380.00    人员经费61584.66
二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00    日常公用经费62141.45
三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00二、项目支出63353.86
四、经营收入50.00五、教育支出410.00    基本建设类项目640.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00    行政事业类项目65353.86
六、其他收入736.02七、文化体育与传媒支出430.00三、上缴上级支出660.00
 8 八、社会保障和就业支出4490.02四、经营支出670.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出459.19五、对附属单位补助支出680.00
 10 十、节能环保支出460.00 69 
 11 十一、城乡社区支出470.00支出经济分类70
 12 十二、农林水支出480.00基本支出和项目支出合计711,079.97
 13 十三、交通运输支出490.00 工资福利支出72482.81
 14 十四、资源勘探信息等支出500.00 商品和服务支出73470.62
 15 十五、商业服务业等支出510.00 对个人和家庭的补助74101.85
 16 十六、金融支出520.00 对企事业单位的补贴750.00
 17 十七、援助其他地区支出530.00 赠与760.00
 18 十八、国土海洋气象等支出540.00 债务利息支出770.00
 19 十九、住房保障支出5510.25 基本建设支出780.00
 20 二十、粮油物资储备支出560.00 其他资本性支出7924.69
 21 二十一、国债还本付息支出570.00 贷款转贷及产权参股800.00
 22 二十二、其他支出580.00 其他支出810.00
 23  59  82 
本年收入合计241,218.58本年支出合计831,079.97
用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配840.00
年初结转和结余26316.04      交纳所得税850.00
基本支出结转2715.44      提取职工福利基金860.00
项目支出结转和结余28300.60      转入事业基金870.00
经营结余290.00      其他880.00
 30     年末结转和结余89454.65
 31       基本支出结转9023.96
 32       项目支出结转和结余91430.69
 33       经营结余920.00
 34  93 
 35  94 
总计361,534.62总计951,534.62

 

2014年度收入决算表

             

单位名称:上海市青浦区统计局       金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:
本级横向财政拨款非本级财政拨款
栏次123456789
合计1,218.581,182.560.000.000.000.0036.020.000.00
201一般公共服务支出1,109.121,073.100.000.000.000.0036.020.000.00
20105统计信息事务1,109.121,073.100.000.000.000.0036.020.000.00
2010501  行政运行625.17589.150.000.000.000.0036.020.000.00
2010507  专项普查活动95.0095.000.000.000.000.000.000.000.00
2010508  统计抽样调查269.11269.110.000.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出119.84119.840.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出90.0290.020.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休90.0290.020.000.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休85.6085.600.000.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休4.434.430.000.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出9.199.190.000.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障9.199.190.000.000.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗5.205.200.000.000.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗3.993.990.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出10.2510.250.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出10.2510.250.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.2510.250.000.000.000.000.000.000.00

2014年度支出决算表

单位名称:上海市青浦区统计局     单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,079.97726.11353.860.000.000.00
201一般公共服务支出970.51616.65353.860.000.000.00
20105统计信息事务970.51616.65353.860.000.000.00
2010501  行政运行616.65616.650.000.000.000.00
2010507  专项普查活动49.790.0049.790.000.000.00
2010508  统计抽样调查237.720.00237.720.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出66.350.0066.350.000.000.00
208社会保障和就业支出90.0290.020.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休90.0290.020.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休85.6085.600.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休4.434.430.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出9.199.190.000.000.000.00
21005医疗保障9.199.190.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗5.205.200.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗3.993.990.000.000.000.00
221住房保障支出10.2510.250.000.000.000.00
22102住房改革支出10.2510.250.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.2510.250.000.000.000.00


2014年度财政拨款支出决算表

 

单位名称:上海市青浦区统计局                               单位:万元
     财政拨款支出决算
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201  一般公共服务支出938.37584.51353.86
20105 统计信息事务938.37584.51353.86
2010501  行政运行584.51584.510
2010507  专项普查活动49.79049.79
2010508  统计抽样调查237.720237.72
2010599  其他统计信息事务支出66.35066.35
208  社会保障和就业支出90.0290.020
20805 行政事业单位离退休90.0290.020
2080501  归口管理的行政单位离退休85.685.60
2080502  事业单位离退休4.434.430
210  医疗卫生与计划生育支出9.199.190
21005 医疗保障9.199.190
2100501  行政单位医疗5.25.20
2100502  事业单位医疗3.993.990
221  住房保障支出10.2510.250
22102 住房改革支出10.2510.250
2210201  住房公积金10.2510.250
       
       1047.83693.97353.86


2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称:上海市青浦区统计局单位:万元
项目科目名称合计工资福利支出商品服务支出对个人家庭的补助支出基本建设支出资本性支出对企事业单位补助支出其他支出
科目编码
201  一般公共服务支出584.51473.62109.311.58    
208  社会保障和就业支出90.02  90.02    
210  医疗卫生与计划生育支出9.199.19      
221  住房保障支出10.25  10.25    
            
            
            
            
合计 693.97482.81109.31101.85    


2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

     

单位名称:上海市青浦区统计局         单位金额:万元
项目“三公”经费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行维护费公务接待费
支出功能分类科目编码科目名称合计公务用车购置公务用车运行维护费
栏次123456
合计10.926.62   4.30
201一般公共服务支出10.926.62   4.30
20105统计信息事务10.926.62   4.30
2010501  行政运行6.746.62   0.12
2010507  专项普查活动3.19    3.19
2010508  统计抽样调查0.02    0.02
2010599  其他统计信息事务支出0.97    0.97
        
        

第三部分 青浦区统计局2014年部门决算情况说明  

一、关于青浦区统计局2014年部门决算支出情况说明  

青浦区统计局2014年部门决算支出总计1079.97万元,其中:基本支出726.11万元,占67.2%;项目支出353.86万元,占32.8%。  

二、关于青浦区统计局2014年部门决算财政拨款支出情况说明  

青浦区统计局2014年部门决算财政拨款支出总计1047.83万元,具体情况如下:  

1、“一般公共服务”2014年度决算938.37万元,其中:基本支出584.51万元,项目支出353.86万元,主要包括:“统计信息事务”2014年度决算938.37万元。其中基本支出584.51万元,主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出;项目支出353.86万元,主要用于专项普查活动、统计抽样调查和其他统计信息事务支出等。  

2、“社会保障和就业”2014年度决算90.02万元,其中:“行政事业单位离退休” 2014年度决算90.02万元,主要用于发放本单位离退休人员补贴等。  

3、“医疗卫生”2014年度决算9.19万元,其中:“医疗保障”2014年度决算9.19万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。  

4、“住房保障支出”2014年度决算10.25万元,其中:“住房改革支出”2014年度决算10.25万元,主要用于缴纳职工公积金。  

、关于青浦区统计局2014年部门决算“三公”经费财政拨款支出说明  

   

2014年“三公经费”决算总数10.92万元,比预算节约0.43万元,其中:          

因公出国经费决算6.62万元,比预算增加6.62万元,主要安排机关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年出国(境)团组共计1个,累计1人次。        

公务接待经费决算4.30万元,比预算节约7.05万元,主要用于安排专业会议、培训等开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。国内公务接待(会议用餐)21批次,780人。严格遵守八项规定精神,厉行节约,会议培训等采取吃客饭形式节约了资金。