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关于印发《青浦区统计局2021年内审工作计划》的通知

QC5201000-2021-001

主动公开

青统党组〔2021〕6号

上海市青浦区统计局

2021.05.12

各科室和下属事业单位:

根据区政府《关于进一步加强本区内部审计工作的意见》和区审计局2021年度内审工作要求,制定本局2021年度内审工作计划 。经党组会审议同意,请认真予以落实。

特此通知。

附件:《青浦区统计局2021年内审工作计划》

中共上海市青浦区统计局党组

2021年5月12日

附件

青浦区统计局2021年内审工作计划

根据区政府《关于进一步加强本区内部审计工作的意见》和区审计局2021年度内审工作要求,为进一步加强我局预算管理,规范财务收支核算,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益,现制定本局2021年度内审工作计划如下:

一、健全内部审计机构、完善内部审计制度

1.建立内部审计工作领导小组,下设内部审计工作小组,配备相应的内部审计人员。

2.完善内部审计制度,对内审工作原则、对象、流程和相关人员责任等予以进一步明确和规范。

二、开展单位预算执行审计(同名审计项目)

为提升单位财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益的履职情况开展预算执行审计工作。

重点关注:项目预算及其执行情况、内部管理和监督情况等。

三、做好其他方面工作

1.按时按质完成区审计局、本部门及相关部门交办的各项工作任务,认真完成统计报表填报和信息上报工作。

2.参加各类审计培训活动,提高内审人员的业务能力和理论水平。

3.做好审计资料的收集、整理和归档工作。

4.参加区审计局、审计学会组织的各类会议、业务培训和知识讲座等活动。