关于印发《青浦区统计局2021年内审工作计划》的通知
QC5201000-2021-001
主动公开
青统党组〔2021〕6号
上海市青浦区统计局
2021.05.12
各科室和下属事业单位:
根据区政府《关于进一步加强本区内部审计工作的意见》和区审计局2021年度内审工作要求,制定本局2021年度内审工作计划 。经党组会审议同意,请认真予以落实。
特此通知。
附件:《青浦区统计局2021年内审工作计划》
中共上海市青浦区统计局党组
2021年5月12日
附件
青浦区统计局2021年内审工作计划
根据区政府《关于进一步加强本区内部审计工作的意见》和区审计局2021年度内审工作要求,为进一步加强我局预算管理,规范财务收支核算,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益,现制定本局2021年度内审工作计划如下:
一、健全内部审计机构、完善内部审计制度
1.建立内部审计工作领导小组,下设内部审计工作小组,配备相应的内部审计人员。
2.完善内部审计制度,对内审工作原则、对象、流程和相关人员责任等予以进一步明确和规范。
二、开展单位预算执行审计(同名审计项目)
为提升单位财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益的履职情况开展预算执行审计工作。
重点关注:项目预算及其执行情况、内部管理和监督情况等。
三、做好其他方面工作
1.按时按质完成区审计局、本部门及相关部门交办的各项工作任务,认真完成统计报表填报和信息上报工作。
2.参加各类审计培训活动,提高内审人员的业务能力和理论水平。
3.做好审计资料的收集、整理和归档工作。
4.参加区审计局、审计学会组织的各类会议、业务培训和知识讲座等活动。