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上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度决算公开

主动公开

青浦区卫生健康委员会

2019.08.27

 



目  录

 

    第一部分 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一)在上级主管部门的正确领导和指导下,以社区医院为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

(二)负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。

(三)负责辖区预防接种管理和预防接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、寄生虫病等的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构:办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。

 

第二部分  上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年部门决算表

 

2018年度收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

3,682.96

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入

3,993.64

四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入

24.24

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

389.85



九、医疗卫生与计划生育支出

6,707.35



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

94.80



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

7,700.84

本年支出合计

7192

    用事业基金弥补收支差额


    结余分配


    年初结转和结余

15.86

    年末结转和结余

524.7

总计

7,716.70

总计

7716.7

 

2018年度收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7700.84

3682.96


3993.64



24.24

208



社会保障和就业支出

389.85

389.85






208

05


行政事业单位离退休

389.85

389.85






208

05

02

  事业单位离退休

8.83

8.83






208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.16

272.16






208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

108.86

108.86






210



医疗卫生与计划生育支出

7216.19

3,198.31


3,993.64



24.24

210

03


基层医疗卫生机构

6907.63

2,903.96


3,993.64



10.03

210

03

02

  乡镇卫生院

6907.63

2,903.96


3,993.64



10.03

210

04


公共卫生

170.56

156.35





14.21

210

04

08

  基本公共卫生服务

167.96

153.75





14.21

210

04

09

  重大公共卫生专项

2.60

2.60






210

06


中医药

8.73

8.73






210

06

01

  中医(民族医)药专项

8.73

8.73






210

11


行政事业单位医疗

129.27

129.27






210

11

02

  事业单位医疗

129.27

129.27






221



住房保障支出

94.80

94.80






221

02


住房改革支出

94.80

94.80






221

02

01

  住房公积金

94.80

94.80






 

2018年度支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7192.00

6718.98

473.02




208



社会保障和就业支出

389.85

389.85





208

05


行政事业单位离退休

389.85

389.85





208

05

02

  事业单位离退休

8.83

8.83





208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.16

272.16





208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

108.86

108.86





210



医疗卫生与计划生育支出

6707.35

6,234.33

473.02




210

03


基层医疗卫生机构

6398.66

6,105.06

293.60




210

03

02

  乡镇卫生院

6398.66

6,105.06

293.60




210

04


公共卫生

170.69


170.69




210

04

08

  基本公共卫生服务

168.09


168.09




210

04

09

  重大公共卫生专项

2.60


2.60




210

06


中医药

8.73


8.73




210

06

01

  中医(民族医)药专项

8.73


8.73




210

11


行政事业单位医疗

129.27

129.27





210

11

02

  事业单位医疗

129.27

129.27





221



住房保障支出

94.80

94.80





221

02


住房改革支出

94.80

94.80





221

02

01

  住房公积金

94.80

94.80





 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收       入

支       出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,682.96

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

389.85

389.85




九、医疗卫生与计划生育支出

3,181.35

3,181.35




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

94.80

94.80




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

3,682.96

本年支出合计

3,666.00

3,666.00


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

16.96

16.96


一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款






总计

3,682.96

总计

3,682.96

3,682.96


 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表


金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

208



社会保障和就业支出

389.85

389.85


208

05


行政事业单位离退休

389.85

389.85


208

05

02

  事业单位离退休

8.83

8.83


208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.16

272.16


208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

108.86

108.86


210



医疗卫生与计划生育支出

3,181.35

2,722.67

458.68

210

03


基层医疗卫生机构

2,887.00

2,593.40

293.60

210

03

02

  乡镇卫生院

2,887.00

2,593.40

293.60

210

04


公共卫生

156.35


156.35

210

04

08

  基本公共卫生服务

153.75


153.75

210

04

09

  重大公共卫生专项

2.60


2.60

210

06


中医药

8.73


8.73

210

06

01

  中医(民族医)药专项

8.73


8.73

210

11


行政事业单位医疗

129.27

129.27


210

11

02

  事业单位医疗

129.27

129.27


221



住房保障支出

94.80

94.80


221

02


住房改革支出

94.80

94.80


221

02

01

  住房公积金

94.80

94.80



3,666.00

3,207.32

458.68

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项    目

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类

科目名称

合    计

人员经费

公用经费

科目编码

301


工资福利支出

2559.67

2559.67


301

01

  基本工资

288.70

288.70


301

02

  津贴补贴

159.64

159.64


301

03

  奖金




301

04

  伙食补助费

54.15

54.15


301

05

  绩效工资

1091.46

1091.46


301

06

  机关事业单位基本养老保险缴费

272.16

272.16


301

07

  职业年金缴费

108.86

108.86


301

08

  职工基本医疗保险缴费




301

09

  其他社会保障缴费

36.92

36.92


301

11

  住房公积金

94.80

94.80


301

12

  医疗费

129.27

129.27


301

99

  其他工资福利支出

323.71

323.71


302


商品和服务支出

627.86


627.86

302

01

  办公费

90.30


90.30

302

02

  印刷费

1.56


1.56

302

03

  咨询费




302

04

  手续费

0.26


0.26

302

05

  水费

5.21


5.21

302

06

  电费

101.05


101.05

302

07

  邮电费

11.70


11.70

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

136.66


136.66

302

11

  差旅费

0.56


0.56

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

48.86


48.86

302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费

2.11


2.11

302

17

  公务接待费

3.12


3.12

302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费

0.73


0.73

302

27

  委托业务费

110.63


110.63

302

28

  工会经费

28.31


28.31

302

29

  福利费

40.83


40.83

302

31

  公务用车运行维护费

14.50


14.50

302

39

  其他交通费用




302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

31.47


31.47

303


对个人和家庭的补助

19.78

19.78


303

01

  离休费




303

02

  退休费

8.83

8.83


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金

7.39

7.39


303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金




303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

3.56

3.56


310


资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

22

  无形资产购置




310

99

  其他资本性支出




合    计

3207.31

2579.45

627.86

 



2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表


单位:万元


一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数


合计

因公出国  (境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置

公务用车运行费


预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数




18.00

17.62



18.00

17.62



14.00

14.50

4.00

3.12





 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

229



其他支出




29

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出




229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出











合计




注:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

2018年度资产负债情况表

金额单位:万元


数量

价值


年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

2934.91

3975.94

   (一)流动资产

——

——

762.76

1760.32

   (二)固定资产

——

——

2072.15

2215.62

            其中:1.房屋(平方米)

3960

3960

360.81

360.81

                2.通用设备(台/套/辆)

657

646

526.14

532.55

                   (1)车辆

5

5

71.49

71.49

                          一般公务用车

5

5

71.49

71.49

                         执法执勤用车





                          特种专业技术用车





                          其他用车





                   (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

1

1

125.8

125.8

               3.专用设备(台/套)

391

404

1113.59

1242.71

                    单价100万元以上专用设备

1

1

1098

1098

               4.其他固定资产

——

——

71.61

79.56

          减:累计折旧及减值准备

——

——



   (三)长期投资

——

——



   (四)在建工程

——

——



   (五)无形资产

——

——



          减:累计摊销

——

——



   (六)其他资产

——

——



二、负债合计

——

——

545.62

930.35

三、净资产合计

——

——

2389.3

3045.59

 

 

第三部分  上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为7700.84万元、支出总计为7192万元。与2017年度相比,收入增加了795.43万元,支出增加了783.32万元。主要原因:由于业务量增加。

二、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计7700.84万元,其中:财政拨款收入3682.96万元,占47.83%;事业收入3993.64万元,占51.86%;其他收入24.24万元,占0.31%。

三、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计7192万元,其中:基本支出6718.98万元,占93.42%;项目支出473.02万元,占6.58%。

四、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入总决算3682.96万元,与2017年度相比增加17.21万元,增加4.69%。2018年度财政拨款支出总决算3666万元,与2017年度基本持平。主要原因:人员经费略增。

五、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3666万元,占本年支出合计的50.97%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6万元,增长0.16%,基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3666万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)389.85万元,占10.63%;医疗卫生与计划生育支出(类)3181.35万元,占86.78%;住房保障支出(类)94.80万元,占2.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3680.70万元,支出决算为3666万元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费压缩略有余。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:退休人员经费。年初预算为11.80万元,支出决算为8.83元,完成年初预算的74.83%。决算数小于预算数的主要原因:退休费用有结余。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:在职人员养老金缴费支出。年初预算数为281.47万元,支出决算数为272.16万元。决算数小于预算数的主要原因:人员增减。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:在职人员职业年金缴费支出。年初预算为112.59万元,支出决算数为108.86万元,决算数小于预算数的主要原因:人员增减。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2956.60万元,支出决算为2887万元。决算数小于预算数的主要原因人员经费和公用经费减少。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。主要用于:社区基本公共卫生服务。年初预算为156.74万元,支出决算为153.75万元。决算数小于预算数的主要原因:项目经费减少。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。主要用于:社区重大公共卫生服务。年初预算为2.60万元,支出决算为2.60万元。决算数与预算数持平。   

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于:缴纳职工医疗保险金。年初预算为133.70万元,支出决算为129.27万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因:人员增减。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。主要用于:社区中医药工作开展。年初预算为12万元,支出决算为8.73万元。决算数小于预算数的主要原因:部分项目有剩余资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为99.08万元,支出决算为94.80万元,完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因:人员增减。

六、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3207.32万元,包括人员经费2579.46万元,公用经费627.86万元。基本支出中:

1、工资福利支出2559.68万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。

2、商品和服务支出627.86万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助支出19.78万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金等。

七、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18万元,支出决算为17.62万元,完成预算的97.89%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.50万元,完成预算的103.57%;公务接待费支出决算为3.12万元,完成预算的78%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制支出减少了公务接待费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少6万元,降低25%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.81万元,降低24.93%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增长11.01%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少。公务接待费支出增加的主要原因是食堂客饭数量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.50万元,82.29%;公务接待费支出决算3.12万元,占17.71%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出14.50万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出14.50万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2018年,上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出3.12万元。其中:

国内公务接待支出3.12万(含外宾接待支出0万元)。主要用于食堂客饭,公务接待520批次、2080人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为391.38万元,其中:货物采购金额196.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额194.64万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

单位名称

一般公务用车

账面房屋

借用其他单位房屋

一般公务用车-区机管局核定并在用

一般公务用车-区机管局核定并闲置

一般公务用车-非区机管局核定车辆

小计

产权为本单位

产权为其他单位

产权为其他单位

面积(平方米)

自用面积(平方米)

闲置面积(平方米)

调配给其他单位使用

自用面积(平方米)

闲置面积(平方米)

调配给其他单位使用

面积(平方米)

其他单位全称


面积(平方米)

其他单位全称

面积(平方米)

其他单位全称


上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心

2


1

2644



2644

无偿委托于赵巷资产经营管理有限公司管理








(四)预算绩效管理情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:制度建设情况无、工作机制建设情况无;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额116.74万元。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:预算外收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。