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上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算公开

主动公开

青浦区卫生健康委员会

2019.08.27

目  录

 

    第一部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

 

 

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心

2018年度部门决算

 

第一部分    上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心概况

 

一、  主要职责

宗旨与业务范围:本中心是一所综合性(一级甲等)医院,负责着练塘镇地区7万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

二、机构设置

根据上述职责,上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心设一个中心二个分中心,中心内设12个内设机构,包括主任室、办公室、财务科、医疗综合科(内、外科)、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部,二个分中心设有综合科(内、外科)、中医科。

 

第二部分    上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算表

 

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,759.44

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入

6,125.77

四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入 

138.44

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

529.29



九、医疗卫生与计划生育支出

10,047.13



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

124.35



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

11023.65

本年支出合计

10700.78

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

618.22

年末结转和结余

941.09

总计

11641.87

总计

11641.87

 

2018年度收入决算表





单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类           科目编码

科目名称


合计

11,023.65

4,759.44


6,125.77



138.44



208



社会保障和就业支出

529.29

529.29







208

05


行政事业单位离退休

529.29

529.29







208

05

02

  事业单位离退休

38.89

38.89







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350.31

350.31







208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

140.09

140.09







210



医疗卫生与计划生育支出

10,370.01

4,105.80


6,125.77



138.44


210

03


基层医疗卫生机构

10,040.46

3,780.95


6,121.07



138.44


210

03

02

  乡镇卫生院

10,040.46

3,780.95


6,121.07



138.44


210

04


公共卫生

108.67

103.97


4.70





210

04

08

  基本公共卫生服务

100.67

95.97


4.70





210

04

09

  重大公共卫生专项

8.00

8.00







210

11


行政事业单位医疗

166.35

166.35







210

11

02

  事业单位医疗

166.35

166.35







210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

54.53

54.53







210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

54.53

54.53







221



住房保障支出

124.35

124.35







221

02


住房改革支出

124.35

124.35







221

02

01

  住房公积金

124.35

124.35







 

2018年度支出决算表





单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类           科目编码

科目名称




合计

10,700.78

10,308.50

392.28






208



社会保障和就业支出

529.29

529.29






208

05


行政事业单位离退休

529.29

529.29






208

05

02

  事业单位离退休

38.89

38.89






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

350.31

350.31






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

140.09

140.09






210



医疗卫生与计划生育支出

10,047.13

9,654.85

392.28





210

03


基层医疗卫生机构

9,717.60

9,488.51

229.09





210

03

02

  乡镇卫生院

9,717.60

9,488.51

229.29





210

04


公共卫生

108.66


108.66





210

04

08

  基本公共卫生服务

100.66


100.66





210

04

09

  重大公共卫生专项

8.00


8.00





210

11


行政事业单位医疗

166.35

166.35






210

11

02

  事业单位医疗

166.35

166.35






210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

54.53


54.53





210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

54.53


54.53





221



住房保障支出

124.35

124.35






221

02


住房改革支出

124.35

124.35






221

02

01

  住房公积金

124.35

124.35






 

2018年度财政拨款收入支出决算总表


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预   算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,759.44

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

529.29

529.29




九、医疗卫生与计划生育支出

4103.00

4103.00




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

124.35

124.35




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

4,759.44

本年支出合计

4756.64

4756.64


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

2.80

2.80


        一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

4759.44

总计

4759.44

4759.44


 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表




单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类            科目编码

科目名称

208



社会保障和就业支出

529.29

529.29


208

05


行政事业单位离退休

529.29

529.29


208

05

02

  事业单位离退休

38.89

38.89


208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350.31

350.31


208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

140.09

140.09


210



医疗卫生与计划生育支出

4103.00

3,715.40

387.60

210

03


基层医疗卫生机构

3778.15

3,549.06

229.09

210

03

02

  乡镇卫生院

3778.15

3,549.06

229.09

210

04


公共卫生

103.97


103.97

210

04

08

  基本公共卫生服务

95.97


95.97

210

04

09

  重大公共卫生专项

8.00


8.00

210

11


行政事业单位医疗

166.35

166.35


210

11

02

  事业单位医疗

166.35

166.35


210

99


其他医疗卫生与计划生育支出



54.53

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出



54.53

221



住房保障支出

124.35

124.35


221

02


住房改革支出

124.35

124.35


221

02

01

  住房公积金

124.35

124.35


合计

4,756.64

4,369.05

387.60

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表




  单位:万元


项目

合计

人员经费

公用经费



经济分类      科目编码

科目名称




301


工资福利支出

3551.20

3551.20



301

01

  基本工资

420.88

420.88



301

02

  津贴补贴

239.49

239.49



301

03

  奖金





301

06

  伙食补助费

73.73

73.73



301

07

  绩效工资

1425.64

1425.64



301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

350.31

350.31



301

09

  职业年金缴费

140.09

140.09



301

10

  职工基本医疗保险缴费

166.35

166.35



301

11

  公务员医疗补助缴费





301

12

  其他社会保障缴费

31.33

31.33



301

13

  住房公积金

124.35

124.35



301

14

  医疗费





301

99

  其他工资福利支出

579.04

579.04



302


商品和服务支出

764.87


764.87


302

01

  办公费

70.61


70.61


302

02

  印刷费

17.36


17.36


302

03

  咨询费





302

04

  手续费

0.31


0.31


302

05

  水费

28.79


28.79


302

06

  电费

37.23


37.23


302

07

  邮电费

27.62


27.62


302

08

  取暖费





302

09

  物业管理费

169.00


169.00


302

11

  差旅费

1.20


1.20


302

12

  因公出国(境)费用





302

13

  维修(护)费

65.04


65.04


302

14

  租赁费

61.71


61.71


302

15

  会议费

0.71


0.71


302

16

  培训费

4.41


4.41


302

17

  公务接待费

3.11


3.11


302

18

  专用材料费

5.08


5.08


302

24

  被装购置费





302

25

  专用燃料费





302

26

  劳务费

1.77


1.77


302

27

  委托业务费

124.58


124.58


302

28

  工会经费

37.00


37.00


302

29

  福利费

53.35


53.35


302

31

  公务用车运行维护费

15.60


15.60


302

39

  其他交通费用

25.36


25.36


302

40

  税金及附加费用





302

99

  其他商品和服务支出

15.02


15.02


303


对个人和家庭的补助

52.98

52.98



303

01

  离休费





303

02

  退休费

38.89

38.89



303

03

  退职(役)费





303

04

  抚恤金

12.84

12.84



303

05

  生活补助





303

07

  医疗费补助





303

08

  助学金





303

09

  奖励金





303

10

  个人农业生产补贴





303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.25

1.25



310


资本性支出





310

02

  办公设备购置





310

03

  专用设备购置





310

07

  信息网络及软件购置更新





310

13

  公务用车购置





310

19

  其他交通工具购置





310

22

  无形资产购置





310

99

  其他资本性支出





合计

4369.05

3604.18

764.87


 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表



单位:万元


一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
  经费决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车            购置费

公务用车            运行费



预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0


15.00

18.71

0

0

7.00

15.60

0

0

7.00

15.60

8.00

3.11


 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表


单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称






















合计




注:上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

2018年度资产负债情况表

金额单位:万元


数量


价值


年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计



5792.58

6040.10

   (一)流动资产



2423.60

2628.06

   (二)固定资产



3368.98

3412.04

            其中:1.房屋(平方米)

8371.22

8371.22

1240.30

1240.30

                2.通用设备(台/套/辆)

5.00

5.00

201.86

201.86

                   (1)车辆

3.00

3.00

59.26

59.26

                          一般公务用车

3.00

3.00

59.26

59.26

                         执法执勤用车





                          特种专业技术用车





                          其他用车





    (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

2.00

2.00

142.60

142.60

               3.专用设备(台/套)

1.00

1.00

109.20

109.20

                    单价100万元以上专用设备

1.00

1.00

109.20

109.20

               4.其他固定资产



1817.62

1860.68

          减:累计折旧及减值准备





   (三)长期投资





   (四)在建工程





   (五)无形资产





          减:累计摊销





   (六)其他资产





二、负债合计



1379.84

1255.93

三、净资产合计



4412.74

4784.18

 

 

第三部分  上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为11023.65万元、支出总计为10700.78万元。与2017年相比,收入、支出总计各增加717.30万元、741.52万元。主要原因:业务收入稳定增长及人员经费、药品支出等公用经费增加。

二、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度收入合计11023.65万元,其中:财政拨款收入4759.44万元,占43.17%;事业收入6125.77万元,占55.57%;其他收入138.44万元,占1.26%。

三、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度支出合计10700.78万元,其中:基本支出10308.50万元,占96.33%;项目支出392.28万元,占3.67%。

四、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入总决算4759.44万元、支出总决算4756.64万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加162万元、141.62万元,增长3.52%和3.07%。主要原因:人员增加。

五、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4756.64万元,占本年支出合计的44.45%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加141.62万元,增长3.07%。主要原因:人员支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4756.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出社会保障和就业支出(类)529.29万元,占11.13%;医疗卫生与计划生育支出(类)4103.00万元,占86.26%;住房保障支出(类)124.35万元,占2.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4818.32万元,支出决算为4756.64元,完成年初预算的98.72%。决算小于预算数的主要原因:由于人员变动缴费基数减少,社保、公积金决算数小于预算数及部分项目未完工。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:退休人员经费。年初预算数为39.18万元,支出决算为38.89万元,决算数小于预算数的主要原因:退休人员减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:缴纳单位职工养老金。年初预算为369.84万元,支出决算为350.31万元。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数调整而减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于缴纳单位职工职业年金。年初预算为147.94万元,支出决算为140.09万元。

决算数小于预算数的主要原因:缴费基数调整而减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为3778.61万元,支出决算为3778.15万元。决算数与预算数基本持平。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。主要用于:社区基本公共卫生服务。年初预算为99.62万元,支出决算为95.97万元。决算数小于预算数的主要原因:部分公用经费、项目调减和未执行完。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。主要用于:社区重大公共卫生服务。年初预算为8万元,支出决算为8万元。决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:缴纳职工医疗保险金。年初预算为175.68万元,支出决算为166.35万元。决算数小于预算数的主要原因:缴交基数变动。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于:小蒸,蒸淀分中心增设污水处理装置,年初预算为70万元,支出决算为54.53万元。决算数小于预算数的主要原因:2018年未完工项目。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为129.45万元,支出决算为124.35万元。决算数小于预算数的主要原因:缴费基数调整变动而减少。

六、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4369.05万元,包括人员经费3604.18万元,公用经费764.87万元。基本支出中:

1、工资福利支出3551.20万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出764.87万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助支出52.98万元,主要用于:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元,支出决算为18.71万元,完成预算的124.73%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.60万元,完成预算的222.86%;公务接待费支出决算为3.11万元,完成预算的38.86%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:当年度增加开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费,都支出在车辆运行经费中。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少27.99万元,降低60%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.61万元,降低44.01%;公务接待费支出决算减少1.39万元,降低31%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是在正常开展家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目情况下,降低外出租车费用;公务接待费支出减少的主要原因是控制公务接待人次及批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.60万元,占83.38%;公务接待费支出决算3.11万元,占16.62%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.60万元。其中:

公务用车购置数量为0辆,公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出15.60万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费,团队、公共卫生服务项目下乡外借车辆租赁费等。2018年,上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。(其中一辆申报报废,实有2辆)。

3、公务接待费支出3.11万元。其中:

国内公务接待支出3.11万(含外宾接待支出0万元)。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水。公务接待736批次、2590人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)365.72万元,其中:货物采购金额136.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额228.77万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况。

单位名称

一般公务用车

账面房屋

借用其他单位房屋

一般公务用车-区机管局核定并在用

一般公务用车-区机管局核定并闲置

一般公务用车-非区机管局核定车辆

小计

产权为本单位

产权为其他单位

产权为其他单位

面积(平方米)

自用面积(平方米)

闲置面积(平方米)

调配给其他单位使用

自用面积(平方米)

闲置面积(平方米)

调配给其他单位使用

面积(平方米)

其他单位全称

面积(平方米)

其他单位全称

面积(平方米)

其他单位全称

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心

2



4657.9





4657.9






(四)预算绩效管理情况。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额59.12万元。


第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:往来清理及资产盘盈收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。