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上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.03

预算单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心  

 

 

   

  一、单位主要职能  

  二、单位机构设置  

  三、名词解释  

  四、单位预算编制说明  

  五、单位预算表  

1.       2019年单位财务收支预算总表  

2.       2019年单位收入预算总表  

3.       2019年单位支出预算总表  

4.       2019年单位财政拨款收支预算总表  

5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表  

6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表  

7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  

8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表  

  六、其他相关情况说明  

  七、绩效目标申报表  

 

 

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心主要职能  

 

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063381A号事业单位法人证书。地址:上海市青浦区白鹤镇外青松公路2961号,法人代表:顾青,开办资金403万元。宗旨和业务范围:担负白鹤镇卫生防病、医疗预防等各项任务。  

    主要职能包括:  

    1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。  

    2、承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。  

    3、开展全民健康教育,负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作,依法监测传染病,对重大突发疫情、疾病实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。  

    4、负责白鹤镇卫生应急工作,编制卫生应急预案,组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。  

    5、负责白鹤镇卫生执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。  

    6、遵照医疗卫生行业职业道德规范,组织开展职业道德教育,加强本单位精神文明建设,不断提高医务人员职业道德素质。  

    7、制定本单位中医和中西医结合发展规划,开展中医药适宜技术的推广应用,负责中医药人才培养计划的制定和实施,促进中医和中西医结合医学的协调发展。  

    8、推进本单位卫生信息化工作,负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。  

    9、承办卫计委交办的其他事项。  

           

 

 

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心机构设置  

 

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心下辖1个分中心、23家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。  

 

 

名词解释  

 

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

   

 

 

2019年单位预算编制说明  

 

2019年,上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心预算支出总额为9718.91万元,其中:财政拨款支出预算4783.47万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算4783.47万元,比上年执行数增加430.95万元,主要原因是人员经费增加62.19万元、公用经费增加90.27万元、项目经费增加278.49万元;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元(持平)。财政拨款支出主要内容如下:  

1. “社会保障和就业支出”科目629.89万元,主要用于单位离退休费24.07万,基本养老保险缴费432.73万,职业年金缴费173.09万。  

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4002.12万元,主要用于人员经费2546.83万,公用经费811.13万,项目经费644.16万。  

3. “住房保障支出”科目151.46万元,主要用于主要用于职工公积金支出。  

 

 

 


2019     年单位财务收支预算总表      

       
  

单位:元      

       

本年收入      

本年支出      

项目      

预算数      

项目      

预算数      

合计      

基本支出      

项目支出      

人员经费      

公用经费      

一、财政拨款收入      

47,834,700

一、社会保障和就业支出      

6,298,920

6,298,920

       

       

1     、一般公共预算资金      

47,834,700

二、医疗卫生与计划生育支出      

89,375,600

25,468,300

56,893,300

7,014,000

2     、政府性基金      

       

三、住房保障支出      

1,514,580

1,514,580

       

       

二、事业收入      

       

       

       

       

       

       

三、事业单位经营收入      

       

       

       

       

       

       

四、其他收入      

       

       

       

       

       

       

五、动用历年结转结余      

       

       

       

       

       

       

六、财政专项资金      

49,354,400

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

97,189,100

支出总计      

97,189,100

33,281,800

56,893,300

7,014,000


 

 


2019     年单位收入预算总表      

          
     

单位:元      

          

项目      

收入预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

财政拨款收入      

事业收入      

事业单位
经营收入      

其他收入      

财政专项资金      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

6,298,920

6,298,920

       

       

       

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

6,298,920

6,298,920

       

       

       

       

208

05

02

事业单位离退休      

240,720

240,720

       

       

       

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

4,327,300

4,327,300

       

       

       

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,730,900

1,730,900

       

       

       

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

89,375,600

40,021,200

       

       

       

49,354,400

210

03

       

基层医疗卫生机构      

74,769,300

25,414,900

       

       

       

49,354,400

210

03

02

乡镇卫生院      

72,040,000

22,685,600

       

       

       

49,354,400

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

2,729,300

2,729,300

       

       

       

       

210

04

       

公共卫生      

12,550,800

12,550,800

       

       

       

       

210

04

08

基本公共卫生服务      

12,550,800

12,550,800

       

       

       

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

2,055,500

2,055,500

       

       

       

       

210

11

02

事业单位医疗      

2,055,500

2,055,500

       

       

       

       

221

       

       

住房保障支出      

1,514,580

1,514,580

       

       

       

       

221

02

       

住房改革支出      

1,514,580

1,514,580

       

       

       

       

221

02

01

住房公积金      

1,514,580

1,514,580

       

       

       

       

合计      

97,189,100

47,834,700

       

       

       

49,354,400


 

 


2019     年单位支出预算总表      

       
  

单位:元      

       

项目      

支出预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

6,298,920

6,298,920

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

6,298,920

6,298,920

       

208

05

02

事业单位离退休      

240,720

240,720

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

4,327,300

4,327,300

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,730,900

1,730,900

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

89,375,600

82,361,600

7,014,000

210

03

       

基层医疗卫生机构      

74,769,300

70,981,400

3,787,900

210

03

02

乡镇卫生院      

72,040,000

68,252,100

3,787,900

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

2,729,300

2,729,300

       

210

04

       

公共卫生      

12,550,800

9,324,700

3,226,100

210

04

08

基本公共卫生服务      

12,550,800

9,324,700

3,226,100

210

11

       

行政事业单位医疗      

2,055,500

2,055,500

       

210

11

02

事业单位医疗      

2,055,500

2,055,500

       

221

       

       

住房保障支出      

1,514,580

1,514,580

       

221

02

       

住房改革支出      

1,514,580

1,514,580

       

221

02

01

住房公积金      

1,514,580

1,514,580

       

合计      

97,189,100

90,175,100

7,014,000


 

 


2019     年单位财政拨款收支预算总表      

      
   

单位:元      

      

财政拨款收入      

财政拨款支出      

项目      

预算数      

项目      

合计      

一般公共预算      

政府性基金预算      

一、一般公共预算资金      

47,834,700

一、社会保障和就业支出      

6,298,920

6,298,920

       

二、政府性基金      

       

二、医疗卫生与计划生育支出      

40,021,200

40,021,200

       

       

       

三、住房保障支出      

1,514,580

1,514,580

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

47,834,700

支出总计      

47,834,700

47,834,700

       


 

 


2019     年单位一般公共预算支出功能分类预算表      

       
  

单位:元      

       

项目      

一般公共预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

6,298,920

6,298,920

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

6,298,920

6,298,920

       

208

05

02

事业单位离退休      

240,720

240,720

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

4,327,300

4,327,300

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,730,900

1,730,900

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

40,021,200

33,579,600

6,441,600

210

03

       

基层医疗卫生机构      

25,414,900

22,199,400

3,215,500

210

03

02

乡镇卫生院      

22,685,600

19,470,100

3,215,500

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

2,729,300

2,729,300

       

210

04

       

公共卫生      

12,550,800

9,324,700

3,226,100

210

04

08

基本公共卫生服务      

12,550,800

9,324,700

3,226,100

210

11

       

行政事业单位医疗      

2,055,500

2,055,500

       

210

11

02

事业单位医疗      

2,055,500

2,055,500

       

221

       

       

住房保障支出      

1,514,580

1,514,580

       

221

02

       

住房改革支出      

1,514,580

1,514,580

       

221

02

01

住房公积金      

1,514,580

1,514,580

       

合计      

47,834,700

41,393,100

6,441,600


 

 


2019     年单位政府性基金预算支出功能分类预算表      

       
  

单位:元      

       

项目      

政府性基金预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合计      

       

       

       

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。      

  


 

 


2019     年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表      

      
   

单位:元      

      

项目      

一般公共预算基本支出      

经济分类科目编码      

部门经济分类科目名称      

合计      

人员经费      

公用经费      

类      

款      

301

       

工资福利支出      

31,520,500

31,520,500

       

301

01

      基本工资      

4,068,100

4,068,100

       

301

02

      津贴补贴      

704,600

704,600

       

301

03

      社会保障缴费      

8,546,500

8,546,500

       

301

04

      伙食补助费      

725,500

725,500

       

301

05

      绩效工资      

12,969,600

12,969,600

       

301

99

      其他工资福利支出      

4,506,200

4,506,200

       

302

       

商品和服务支出      

7,589,800

       

7,589,800

302

01

      办公费      

336,400

       

336,400

302

02

      印刷费      

150,000

       

150,000

302

03

      咨询费      

0

       

       

302

04

      手续费      

0

       

       

302

05

      水费      

99,900

       

99,900

302

06

      电费      

450,000

       

450,000

302

07

      邮电费      

300,000

       

300,000

302

08

      取暖费      

0

       

       

302

09

      物业管理费      

2,179,400

       

2,179,400

302

11

      差旅费      

10,000

       

10,000

302

12

      因公出国(境)费用      

0

       

       

302

13

      维修(护)费      

574,400

       

574,400

302

14

      租赁费      

0

       

       

302

15

      会议费      

10,000

       

10,000

302

16

      培训费      

100,000

       

100,000

302

17

      公务接待费      

50,000

       

50,000

302

18

      专用材料费      

0

       

       

302

24

      被装购置费      

0

       

       

302

25

      专用燃料费      

0

       

       

302

26

      劳务费      

100,000

       

100,000

302

27

      委托业务费      

1,366,000

       

1,366,000

302

28

      工会经费      

390,500

       

390,500

302

29

      福利费      

548,700

       

548,700

302

31

      公务用车运行维护费      

105,000

       

105,000

302

39

      其他交通费用      

0

       

       

302

40

      税金及附加费用      

0

       

       

302

41

       职工教育经费      

0

       

       

302

98

      特定公用经费      

115,000

       

115,000

302

99

      其他商品和服务支出      

704,500

       

704,500

303

       

对个人和家庭的补助      

1,761,300

1,761,300

       

303

01

      离休费      

0

       

       

303

02

      退休费      

240,720

240,720

       

303

03

      退职(役)费      

0

       

       

303

04

      抚恤金      

0

       

       

303

05

      生活补助      

0

       

       

303

07

      医疗费      

0

       

       

303

08

      助学金      

0

       

       

303

09

      奖励金      

0

       

       

303

11

      住房公积金      

1,514,580

1,514,580

       

303

12

      提租补贴      

0

       

       

303

13

      购房补贴      

0

       

       

303

99

      其他对个人和家庭的补助支出      

6,000

6,000

       

310

       

其他资本性支出      

521,500

       

521,500

310

02

      办公设备购置      

256,500

       

256,500

310

03

      专用设备购置      

115,000

       

115,000

310

07

      信息网络及软件购置更新      

0

       

       

310

13

      公务用车购置      

0

       

       

310

19

      其他交通工具购置      

0

       

       

310

99

      其他资本性支出      

150,000

       

150,000

合计      

41,393,100

33,281,800

8,111,300


 

 


2019     年单位“三公”经费和机关运行经费预算表      

 

       

       

       

单位:万元      

2019     年“三公”经费预算数      

2019     年机关运行经费预算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务接待费      

公务用车购置及运行费      

小计      

购置费      

运行费      

43

       

5

38

27.5

10.5

       


 

 

其他相关情况说明  

 

  一、2019年“三公”经费预算情况说明  

 2019年“三公”经费预算数为43万元,比2018年预算增加27.5万元。其中:  

 (一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。  

 (二)公务用车购置及运行费38万元,比2018年预算增加27.5万元,主要原因是更新车辆一辆。  

 (三)公务接待费5万元。与2018年预算持平。  

   二、机关运行经费预算  

  本单位无机关运行经费。  

   三、政府采购情况  

     2019年度本单位政府采购预算396.39万元,其中:政府采购货物预算168.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算228.34万元。  

   四、绩效目标设置情况  

2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金701.4万元。   

 

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

(2019     年 )

 

申报单位名称:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心      

 

项目名称      

基本公共卫生服务项目经费      

 

项目类型      

区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□      

 

经常性专项业务费√  其他经常性项目□      

 

资金用途      

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√      

 

开始时间      

2019/1/1

结束时间      

2019/12/31

 

项目概况      

老年人体检工作经费、牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中、糖尿病防治项目、公共卫生组织发动费等基本公共卫生服务项目      

 

立项依据      

青卫计财(2013)98号      

 

项目设立的必要性      

切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作      

 
 

保证项目实施的制度、措施      

根据青卫计财(2013)98号文      

 
 

项目总预算(元)      

3226100

项目当年预算(元)      

3226100

 

同名项目上年预算额(元)      

545900

同名项目上年预算执行数(元)      

338446.8

 

       

子项目名称      

预算金额(元)      

 

项目当年投入资金构成      

健康促进积分制管理      

879000

 

健康云      

141000

 

精神病人健康检查      

32300

 

老年人体检工作经费      

2018400

 

脑卒中      

25000

 

糖尿病防治项目      

34900

 

卫生监督协管服务      

18000

 

卫生应急      

12500

 

牙病防治      

10000

 

公共卫生组织发动费      

55000

 

项目实施计划      

严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付      

 

项目总目标      

根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作      

 

年度绩效目标      

做好老年人体检工作经费、牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中、糖尿病防治项目、公共卫生组织发动费等基本公共卫生服务项目      

 

分解目标      

 

分解目标内容      

绩效指标      

指标目标值      

 

投入和管理目标      

实际支出与预算符合情况      

≥90.00%

 

预算执行率      

≥90.00%

 

专款专用率      

=100%

 

项目管理制度的健全性      

健全      

 

产出目标      

完成各项指标      

≥90.00%

 

效果目标      

健康促进积分制管理      

≥90.00%

 

健康云      

≥90.00%

 

精神病人健康检查      

≥90.00%

 

老年人体检工作经费      

≥90.00%

 

脑卒中      

≥90.00%

 

糖尿病防治项目      

≥90.00%

 

卫生监督协管服务      

≥90.00%

 

卫生应急      

≥90.00%

 

牙病防治      

≥90.00%

 

公共卫生组织发动费      

≥90.00%

 

影响力目标      

立项依据的充分性      

充分      

 

项目立项的规范性      

规范      

 

人员到位率      

=100%

 

长效管理制度建设      

完善      

 

备注