返回上一级

字号

打印

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.03

预算单位:上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心  

 

 

   

  一、单位主要职能  

  二、单位机构设置  

  三、名词解释  

  四、单位预算编制说明  

  五、单位预算表  

1.       2019年单位财务收支预算总表  

2.       2019年单位收入预算总表  

3.       2019年单位支出预算总表  

4.       2019年单位财政拨款收支预算总表  

5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表  

6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表  

7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  

8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表  

  六、其他相关情况说明  

  七、绩效目标申报表  

 

 

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心主要职能  

 

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第1231011842506339X2号事业单位法人证书。地址:青浦区华新镇华志路800号,法人代表:顾青,开办资金581万元。宗旨和业务范围:担负华新镇卫生防病、医疗预防等各项任务。  

    主要职能包括:  

    1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。  

    2、承担华新镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。  

    3、开展全民健康教育,负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作,依法监测传染病,对重大突发疫情、疾病实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。  

    4、负责华新镇卫生应急工作,编制卫生应急预案,组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责华新镇重大活动的医疗卫生保障工作。  

    5、负责华新镇卫生执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。  

    6、遵照医疗卫生行业职业道德规范,组织开展职业道德教育,加强本单位精神文明建设,不断提高医务人员职业道德素质。  

    7、制定本单位中医和中西医结合发展规划,开展中医药适宜技术的推广应用,负责中医药人才培养计划的制定和实施,促进中医和中西医结合医学的协调发展。  

    8、推进本单位卫生信息化工作,负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。  

    9、承办卫计委交办的其他事项。  

   

 

 

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心机构设置  

 

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、19家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。  

 

 

名词解释  

 

   

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

 

 

2019年单位预算编制说明  

 

  2019年,上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心预算支出总额为11314.83万元,其中:财政拨款支出预算5825.01万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算5825.01万元,比上年执行数增加304.01万元,主要原因是人员的增加,公用经费的扩充;政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:  

1. “社会保障和就业支出”科目684.52万元,主要用于单位离退休费23.13万;基本养老保险缴费472.42万;职业年金缴费188.97万。  

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4975.14万元,主要用于人员经费3254.17万;公用经费1126.57万;项目经费594.4万。  

3. “住房保障支出”科目165.35万元,主要用于职工公积金支出。  

 

 


2019     年上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心财务收支预算总表      

       
  

单位:元      

       

本年收入      

本年支出      

项目      

预算数      

项目      

预算数      

合计      

基本支出      

项目支出      

人员经费      

公用经费      

一、财政拨款收入      

58,250,100

一、社会保障和就业支出      

6,845,200

6,845,200

       

       

1     、一般公共预算资金      

58,250,100

二、医疗卫生与计划生育支出      

104,649,600

32,541,700

65,225,700

6,882,200

2     、政府性基金      

       

三、住房保障支出      

1,653,500

1,653,500

       

       

二、事业收入      

54,898,200

四、      

       

       

       

       

三、事业单位经营收入      

       

       

       

       

       

       

四、其他收入      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

113,148,300

支出总计      

113,148,300

41,040,400

65,225,700

6,882,200


 

 


2019     年单位收入预算总表      

         
    

单位:元      

         

项目      

收入预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

财政拨款收入      

事业收入      

事业单位
经营收入      

其他收入      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

6,845,180

6,845,180

       

       

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

231,280

231,280

       

       

       

208

05

02

事业单位离退休      

231,280

231,280

       

       

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

4,724,200

4,724,200

       

       

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,889,700

1,889,700

       

       

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

104,649,600

49,751,400

54,898,200

       

       

210

03

       

基层医疗卫生机构      

102,996,100

48,097,900

54,898,200

       

       

210

03

02

乡镇卫生院      

85,413,150

30,514,950

54,898,200

       

       

210

04

       

公共卫生      

15,338,950

15,338,950

       

       

       

210

04

08

基本公共卫生服务      

15,338,950

15,338,950

       

       

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

2,244,000

2,244,000

       

       

       

210

11

02

事业单位医疗      

2,244,000

2,244,000

       

       

       

221

       

       

住房保障支出      

1,653,500

1,653,500

       

       

       

221

02

       

住房改革支出      

1,653,500

1,653,500

       

       

       

221

02

01

住房公积金      

1,653,500

1,653,500

       

       

       

合计      

113,148,280

58,250,080

54,898,200

       

       


 

 


2019     年单位支出预算总表      

       
  

单位:元      

       

项目      

支出预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

6,845,180

6,845,180

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

231,280

231,280

       

208

05

02

事业单位离退休      

231,280

231,280

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

4,724,200

4,724,200

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,889,700

1,889,700

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

104,649,620

97,767,420

6,882,200

210

03

       

基层医疗卫生机构      

102,405,620

95,523,420

6,882,200

210

03

02

乡镇卫生院      

87,066,670

82,508,520

4,558,150

210

04

       

公共卫生      

15,338,950

13,014,900

2,324,050

210

04

08

基本公共卫生服务      

15,338,950

13,014,900

2,324,050

210

11

       

行政事业单位医疗      

2,244,000

2,244,000

       

210

11

02

事业单位医疗      

2,244,000

2,244,000

       

221

       

       

住房保障支出      

1,653,500

1,653,500

       

221

02

       

住房改革支出      

1,653,500

1,653,500

       

221

02

01

住房公积金      

1,653,500

1,653,500

       

合计      

113,148,300

106,266,100

6,882,200


 

 


2019     年单位财政拨款收支预算总表      

      
   

单位:元      

      

财政拨款收入      

财政拨款支出      

项目      

预算数      

项目      

合计      

一般公共预算      

政府性基金预算      

一、一般公共预算资金      

58,250,100

一、社会保障和就业支出      

6845180

6845180

       

二、政府性基金      

       

二、医疗卫生与计划生育支出      

49751420

49751420

       

       

       

三、住房保障支出      

1653500

1653500

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

58,250,100

支出总计      

58250100

58250100

       


 

 


2019     年单位一般公共预算支出功能分类预算表      

       
  

单位:元      

       

项目      

一般公共预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

6,845,180

6,845,180

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

231,280

231,280

       

208

05

02

事业单位离退休      

231,280

231,280

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

4,724,200

4,724,200

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,889,700

1,889,700

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

49,751,420

43,807,420

5,944,000

210

03

       

基层医疗卫生机构      

47,507,420

41,563,420

5,944,000

210

03

02

乡镇卫生院      

32,168,470

28,548,520

3,619,950

210

04

       

公共卫生      

15,338,950

13,014,900

2,324,050

210

04

08

基本公共卫生服务      

15,338,950

13,014,900

2,324,050

210

11

       

行政事业单位医疗      

2,244,000

2,244,000

       

210

11

02

事业单位医疗      

2,244,000

2,244,000

       

221

       

       

住房保障支出      

1,653,500

1,653,500

       

221

02

       

住房改革支出      

1,653,500

1,653,500

       

221

02

01

住房公积金      

1,653,500

1,653,500

       

合计      

58,250,100

52,306,100

5,944,000


 

 


2019     年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表      

      
   

单位:元      

      

项目      

一般公共预算基本支出      

经济分类科目编码      

部门经济分类科目名称      

合计      

人员经费      

公用经费      

类      

款      

301

       

工资福利支出      

41,040,400

41,040,400

       

301

01

      基本工资      

5,069,000

5,069,000

       

301

02

      津贴补贴      

926,120

926,120

       

301

03

      奖金      

       

       

       

301

04

      社会保障缴费      

9,351,900

9,351,900

       

301

06

      伙食补助费      

953,900

953,900

       

301

07

      绩效工资      

17,073,000

17,073,000

       

301

99

      其他工资福利支出      

5,771,700

5,771,700

       

302

       

商品和服务支出      

11,265,700

       

11,265,700

302

01

      办公费      

650,000

       

650,000

302

02

      印刷费      

400,000

       

400,000

302

03

      咨询费      

       

       

       

302

04

      手续费      

       

       

       

302

05

      水费      

       

       

       

302

06

      电费      

       

       

       

302

07

      邮电费      

300,000

       

300,000

302

08

      取暖费      

       

       

       

302

09

      物业管理费      

3,227,700

       

3,227,700

302

11

      差旅费      

60,000

       

60,000

302

12

      因公出国(境)费用      

       

       

       

302

13

      维修(护)费      

625,000

       

625,000

302

14

      租赁费      

       

       

       

302

15

      会议费      

30,000

       

30,000

302

16

      培训费      

400,000

       

400,000

302

17

      公务接待费      

50,000

       

50,000

302

18

      专用材料费      

       

       

       

302

24

      被装购置费      

       

       

       

302

25

      专用燃料费      

       

       

       

302

26

      劳务费      

400,000

       

400,000

302

27

      委托业务费      

1,821,500

       

1,821,500

302

28

      工会经费      

474,000

       

474,000

302

29

      福利费      

721,400

       

721,400

302

31

      公务用车运行维护费      

105,000

       

105,000

302

39

      其他交通费用      

       

       

       

302

40

      税金及附加费用      

       

       

       

302

41

       职工教育经费      

       

       

       

302

98

      特定公用经费      

895,000

       

1,295,000

302

99

      其他商品和服务支出      

291,100

       

291,100

303

       

对个人和家庭的补助      

       

       

       

303

01

      离休费      

       

       

       

303

02

      退休费      

231,280

231,280

       

303

03

      退职(役)费      

       

       

       

303

04

      抚恤金      

       

       

       

303

05

      生活补助      

       

       

       

303

07

      医疗费      

       

       

       

303

08

      助学金      

       

       

       

303

09

      奖励金      

       

       

       

303

11

      住房公积金      

1,653,500

1,653,500

       

303

12

      提租补贴      

       

       

       

303

13

      购房补贴      

       

       

       

303

99

      其他对个人和家庭的补助支出      

10,000

10,000

       

310

       

其他资本性支出      

       

       

       

310

02

      办公设备购置      

       

       

       

310

03

      专用设备购置      

415,000

       

415,000

310

07

      信息网络及软件购置更新      

       

       

       

310

13

      公务用车购置      

       

       

       

310

19

      其他交通工具购置      

       

       

       

310

99

      其他资本性支出      

       

       

       

合计      

52,306,100

41,040,400

11,265,700


 

 


2019     年单位“三公”经费和机关运行经费预算表      

 

       

       

       

单位:万元      

2019     年“三公”经费预算数      

2019     年机关运行经费预算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务接待费      

公务用车购置及运行费      

小计      

购置费      

运行费      

59.5

       

5

54.5

44

10.5

       


 

 

其他相关情况说明  

 

 一、2019年“三公”经费预算情况说明  

 2019年“三公”经费预算数为59.5万元,比2018年预算增加25万元。其中:  

(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。  

(二)公务用车购置及运行费54.5万元,比2018年预算增加25万元,主要原因是购买车辆。  

(三)公务接待费5万元。比2018年预算持平。  

  二、机关运行经费预算  

 2019年“本单位无机关运行经费。”  

  三、政府采购情况  

     2019年度本单位政府采购预算595.65万元,其中:政府采购货物预算260.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335.12万元。  

  四、绩效目标设置情况  

    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金688.22万元。   

           

   

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

(2019     年 )

 

申报单位名称:上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心      

 

项目名称      

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□政府购买服务□    资产购置类□        其他事业专业类     R          

 

项目类型      

区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□      

 

经常性专项业务费□   其他经常性项目     R          

 

资金用途      

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类     R          

 

开始时间      

2019.1.1.

结束时间      

2019.12.31

 

项目概况      

与上海市第一人民医院、上海市胸科医院合作,开设专家门诊、为医务人员进行业务知识讲座、进行社区健康知识普及等,使市级优秀医疗资源下沉,提升社区的医疗水平。上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心与上海市胸科医院、上海市第一人民医院分别从2012年和2015年开始合作定期开设专家门诊,在本社区已形成良好的口碑。2019年将参与儿科医联体及妇产科医联体,进一步拓展提升社区的临床诊疗能力。      

 

立项依据      

      根据青浦区卫生和计划生育委员会的《上海市青浦区卫生计生委与上海市第一人民医院战略性合作协议》、《上海市青浦区卫生计生委与上海交通大学附属第一人民医院2018-2020合作纲要》要求,开展社区与二级、三级医院合作,搭建新一轮医联体合作制度框架,积极探索紧密型区域医联体合作,引导医联体内部初步形成较为科学的分工协作机制和较为顺畅的转诊机制。医联体成为服务、责任、利益、管理共同体,区域内医疗资源有效共享,基层服务能力进一步提升,形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。      

 

项目设立的必要性      

使群众能享受到二级、三级医院的医疗资源服务,区域内医疗资源有效共享,基层服务能力进一步提升。      

 
 

保证项目实施的制度、措施      

中心根据区卫计委的相关文件精神,特制定了《2018年带教查房实施方案(草案)》、《上海市第一人民医院与上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心合作工作方案》及《上海市胸科医院与上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心合作协议》,以保证此项工作顺利实施。      

 
 

项目总预算(元)      

454000

项目当年预算(元)      

454000

 

同名项目上年预算额(元)      

无      

同名项目上年预算执行数(元)      

无      

 

       

子项目名称      

预算金额(元)      

 

项目当年投入资金构成      

全科医联体      

350000

 

儿科医联体      

52000

 

妇产科医联体      

52000

 

项目实施计划      

严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付      

 

项目总目标      

要做到方便群众就医,提升医疗服务质量,使群众的就医满意度得到提升。           

 

年度绩效目标      

做好社区卫生服务,各类服务指标达标           

 

分解目标      

 

分解目标内容      

绩效指标      

指标目标值      

 

投入和管理目标      

资金投入管理      

专款专用预算执行率100%

 

财务管理      

资金使用合规      

 

项目实施管理      

制度健全      

 

产出目标      

质量      

完成各项指标≥90.00%

 

       

       

 

       

       

 

效果目标      

双向转诊使用      

指标值≥90.00%

 

社区医疗技能提升      

指标值≥90.00%

 

居民满意度      

指标值≥90.00%

 

影响力目标      

项目立项      

规范性      

 

立项依据      

充分性      

 

信息共享      

及时性      

 

备注