上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位:上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心主要职能
上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第1231011842506339X2号事业单位法人证书。地址:青浦区华新镇华志路800号,法人代表:顾青,开办资金581万元。宗旨和业务范围:担负华新镇卫生防病、医疗预防等各项任务。
主要职能包括:
1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
2、承担华新镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
3、开展全民健康教育,负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作,依法监测传染病,对重大突发疫情、疾病实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
4、负责华新镇卫生应急工作,编制卫生应急预案,组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责华新镇重大活动的医疗卫生保障工作。
5、负责华新镇卫生执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。
6、遵照医疗卫生行业职业道德规范,组织开展职业道德教育,加强本单位精神文明建设,不断提高医务人员职业道德素质。
7、制定本单位中医和中西医结合发展规划,开展中医药适宜技术的推广应用,负责中医药人才培养计划的制定和实施,促进中医和中西医结合医学的协调发展。
8、推进本单位卫生信息化工作,负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
9、承办卫计委交办的其他事项。
上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心机构设置
上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、19家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年,上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心预算支出总额为11314.83万元,其中:财政拨款支出预算5825.01万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算5825.01万元,比上年执行数增加304.01万元,主要原因是人员的增加,公用经费的扩充;政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目684.52万元,主要用于单位离退休费23.13万;基本养老保险缴费472.42万;职业年金缴费188.97万。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4975.14万元,主要用于人员经费3254.17万;公用经费1126.57万;项目经费594.4万。
3. “住房保障支出”科目165.35万元,主要用于职工公积金支出。
2019 年上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 58,250,100 | 一、社会保障和就业支出 | 6,845,200 | 6,845,200 |
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1 、一般公共预算资金 | 58,250,100 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 104,649,600 | 32,541,700 | 65,225,700 | 6,882,200 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 1,653,500 | 1,653,500 |
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二、事业收入 | 54,898,200 | 四、 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 113,148,300 | 支出总计 | 113,148,300 | 41,040,400 | 65,225,700 | 6,882,200 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 6,845,180 | 6,845,180 |
|
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 231,280 | 231,280 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 231,280 | 231,280 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,724,200 | 4,724,200 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,889,700 | 1,889,700 |
|
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 104,649,600 | 49,751,400 | 54,898,200 |
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|
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 102,996,100 | 48,097,900 | 54,898,200 |
|
|
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 85,413,150 | 30,514,950 | 54,898,200 |
|
|
210 | 04 |
| 公共卫生 | 15,338,950 | 15,338,950 |
|
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|
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 15,338,950 | 15,338,950 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 2,244,000 | 2,244,000 |
|
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,244,000 | 2,244,000 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 1,653,500 | 1,653,500 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,653,500 | 1,653,500 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
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合计 | 113,148,280 | 58,250,080 | 54,898,200 |
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2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 6,845,180 | 6,845,180 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 231,280 | 231,280 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 231,280 | 231,280 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,724,200 | 4,724,200 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,889,700 | 1,889,700 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 104,649,620 | 97,767,420 | 6,882,200 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 102,405,620 | 95,523,420 | 6,882,200 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 87,066,670 | 82,508,520 | 4,558,150 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 15,338,950 | 13,014,900 | 2,324,050 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 15,338,950 | 13,014,900 | 2,324,050 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 2,244,000 | 2,244,000 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,244,000 | 2,244,000 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
合计 | 113,148,300 | 106,266,100 | 6,882,200 |
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 58,250,100 | 一、社会保障和就业支出 | 6845180 | 6845180 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 49751420 | 49751420 |
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| 三、住房保障支出 | 1653500 | 1653500 |
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收入总计 | 58,250,100 | 支出总计 | 58250100 | 58250100 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 6,845,180 | 6,845,180 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 231,280 | 231,280 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 231,280 | 231,280 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,724,200 | 4,724,200 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,889,700 | 1,889,700 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 49,751,420 | 43,807,420 | 5,944,000 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 47,507,420 | 41,563,420 | 5,944,000 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 32,168,470 | 28,548,520 | 3,619,950 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 15,338,950 | 13,014,900 | 2,324,050 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 15,338,950 | 13,014,900 | 2,324,050 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 2,244,000 | 2,244,000 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,244,000 | 2,244,000 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
合计 | 58,250,100 | 52,306,100 | 5,944,000 |
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 41,040,400 | 41,040,400 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 5,069,000 | 5,069,000 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 926,120 | 926,120 |
|
301 | 03 | 奖金 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 9,351,900 | 9,351,900 |
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301 | 06 | 伙食补助费 | 953,900 | 953,900 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 17,073,000 | 17,073,000 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,771,700 | 5,771,700 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 11,265,700 |
| 11,265,700 |
302 | 01 | 办公费 | 650,000 |
| 650,000 |
302 | 02 | 印刷费 | 400,000 |
| 400,000 |
302 | 03 | 咨询费 |
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302 | 04 | 手续费 |
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302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 |
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302 | 07 | 邮电费 | 300,000 |
| 300,000 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
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302 | 09 | 物业管理费 | 3,227,700 |
| 3,227,700 |
302 | 11 | 差旅费 | 60,000 |
| 60,000 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
|
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|
302 | 13 | 维修(护)费 | 625,000 |
| 625,000 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 | 30,000 |
| 30,000 |
302 | 16 | 培训费 | 400,000 |
| 400,000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
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|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 400,000 |
| 400,000 |
302 | 27 | 委托业务费 | 1,821,500 |
| 1,821,500 |
302 | 28 | 工会经费 | 474,000 |
| 474,000 |
302 | 29 | 福利费 | 721,400 |
| 721,400 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 |
| 105,000 |
302 | 39 | 其他交通费用 |
|
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302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 41 | 职工教育经费 |
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302 | 98 | 特定公用经费 | 895,000 |
| 1,295,000 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 291,100 |
| 291,100 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
|
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303 | 01 | 离休费 |
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303 | 02 | 退休费 | 231,280 | 231,280 |
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303 | 03 | 退职(役)费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 1,653,500 | 1,653,500 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10,000 | 10,000 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 | 415,000 |
| 415,000 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
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|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
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合计 | 52,306,100 | 41,040,400 | 11,265,700 |
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
59.5 |
| 5 | 54.5 | 44 | 10.5 |
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其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为59.5万元,比2018年预算增加25万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费54.5万元,比2018年预算增加25万元,主要原因是购买车辆。
(三)公务接待费5万元。比2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年“本单位无机关运行经费。”
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算595.65万元,其中:政府采购货物预算260.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335.12万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金688.22万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称:上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 | |||||
项目名称 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 R | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目 R | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 R | ||||
开始时间 | 2019.1.1. | 结束时间 | 2019.12.31 | ||
项目概况 | 与上海市第一人民医院、上海市胸科医院合作,开设专家门诊、为医务人员进行业务知识讲座、进行社区健康知识普及等,使市级优秀医疗资源下沉,提升社区的医疗水平。上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心与上海市胸科医院、上海市第一人民医院分别从2012年和2015年开始合作定期开设专家门诊,在本社区已形成良好的口碑。2019年将参与儿科医联体及妇产科医联体,进一步拓展提升社区的临床诊疗能力。 | ||||
立项依据 | 根据青浦区卫生和计划生育委员会的《上海市青浦区卫生计生委与上海市第一人民医院战略性合作协议》、《上海市青浦区卫生计生委与上海交通大学附属第一人民医院2018-2020合作纲要》要求,开展社区与二级、三级医院合作,搭建新一轮医联体合作制度框架,积极探索紧密型区域医联体合作,引导医联体内部初步形成较为科学的分工协作机制和较为顺畅的转诊机制。医联体成为服务、责任、利益、管理共同体,区域内医疗资源有效共享,基层服务能力进一步提升,形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。 | ||||
项目设立的必要性 | 使群众能享受到二级、三级医院的医疗资源服务,区域内医疗资源有效共享,基层服务能力进一步提升。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 中心根据区卫计委的相关文件精神,特制定了《2018年带教查房实施方案(草案)》、《上海市第一人民医院与上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心合作工作方案》及《上海市胸科医院与上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心合作协议》,以保证此项工作顺利实施。 | ||||
项目总预算(元) | 454000 | 项目当年预算(元) | 454000 | ||
同名项目上年预算额(元) | 无 | 同名项目上年预算执行数(元) | 无 | ||
| 子项目名称 | 预算金额(元) | |||
项目当年投入资金构成 | 全科医联体 | 350000 | |||
儿科医联体 | 52000 | ||||
妇产科医联体 | 52000 | ||||
项目实施计划 | 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付 | ||||
项目总目标 | 要做到方便群众就医,提升医疗服务质量,使群众的就医满意度得到提升。 | ||||
年度绩效目标 | 做好社区卫生服务,各类服务指标达标 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 资金投入管理 | 专款专用预算执行率100% | |||
财务管理 | 资金使用合规 | ||||
项目实施管理 | 制度健全 | ||||
产出目标 | 质量 | 完成各项指标≥90.00% | |||
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效果目标 | 双向转诊使用 | 指标值≥90.00% | |||
社区医疗技能提升 | 指标值≥90.00% | ||||
居民满意度 | 指标值≥90.00% | ||||
影响力目标 | 项目立项 | 规范性 | |||
立项依据 | 充分性 | ||||
信息共享 | 及时性 | ||||
备注 |
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