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上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.03

预算单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心  

 

   

  一、单位主要职能  

  二、单位机构设置  

  三、名词解释  

  四、单位预算编制说明  

  五、单位预算表  

1.       2019年单位财务收支预算总表  

2.       2019年单位收入预算总表  

3.       2019年单位支出预算总表  

4.       2019年单位财政拨款收支预算总表  

5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表  

6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表  

7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  

8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表  

  六、其他相关情况说明  

  七、绩效目标申报表  

 

 

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心主要职能  

 

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063349Y号事业单位法人证书。地址:青浦区赵巷镇巷居路289号,法人代表:顾志辉,开办资金1176.33万元。宗旨和业务范围:担负赵巷镇医疗、预防保健、计划生育、爱国卫生、康复及受上级委托的卫生行政工作。  

    主要职能包括:  

    1.在上级主管部门的正确领导和指导下,以社区医院为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。  

    2.负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。  

    3.负责辖区预防接种管理和预防接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、寄生虫病等的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务。  

 

 

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心机构设置  

 

  上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构,包括:办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。  

 

 

名词解释  

 

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

 

 

2019年单位预算编制说明  

 

2019年,上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心预算支出总额为7583.77万元,其中:财政拨款支出预算3932.17万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3932.17万元,比上年执行数增加249.21万元,主要原因是人员经费增加及项目经费增加;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元(持平)。财政拨款支出主要内容如下:  

  1. “社会保障和就业支出”科目415.02万元,主要用于单位离退休费12.27万,养老保险缴费287.68万,职业年金缴费115.07万。  

  2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3416.47万元,主要用于人员经费2054.11万,公用经费741.50万,项目经费620.86万。  

  3. “住房保障支出”科目100.68万元,主要用于职工公积金支出。  

 

 


2019     年单位财务收支预算总表      

       

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

本年收入      

本年支出      

项目      

预算数      

项目      

预算数      

合计      

基本支出      

项目支出      

人员经费      

公用经费      

一、财政拨款收入      

39,321,700

一、社会保障和就业支出      

4,150,220

4,150,220

       

       

1     、一般公共预算资金      

       

二、医疗卫生与计划生育支出      

70,680,680

20,541,090

43,026,980

7,112,610

2     、政府性基金      

       

三、住房保障支出      

1,006,800

1,006,800

       

       

二、事业收入      

       

       

       

       

       

       

三、事业单位经营收入      

       

       

       

       

       

       

四、其他收入      

       

       

       

       

       

       

五、财政专项资金      

36,516,000

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

75,837,700

支出总计      

75,837,700

25,698,110

43,026,980

7,112,610


 

 


2019     年单位收入预算总表      

 
          

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

   

单位:元      

 
          

项目      

收入预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

财政拨款收入      

事业收入      

事业单位
经营收入      

其他收入      

财政专项资金      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

4,150,220

4,150,220

       

       

       

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

4,150,220

4,150,220

       

       

       

       

208

05

02

事业单位离退休      

122,720

122,720

       

       

       

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

2,876,800

2,876,800

       

       

       

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,150,700

1,150,700

       

       

       

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

70,680,680

34,164,680

       

       

       

36,516,000

210

03

       

基层医疗卫生机构      

60,249,740

23,733,740

       

       

       

36,516,000

210

03

02

乡镇卫生院      

56,998,760

20,482,760

       

       

       

36,516,000

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

3,250,980

3,250,980

       

       

       

       

210

04

       

公共卫生      

9,064,440

9,064,440

       

       

       

       

210

04

08

基本公共卫生服务      

8,934,440

8,934,440

       

       

       

       

210

04

09

重大公共卫生专项      

130,000

130,000

       

       

       

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,366,500

1,366,500

       

       

       

       

210

11

02

事业单位医疗      

1,366,500

1,366,500

       

       

       

       

221

       

       

住房保障支出      

1,006,800

1,006,800

       

       

       

       

221

02

       

住房改革支出      

1,006,800

1,006,800

       

       

       

       

221

02

01

住房公积金      

1,006,800

1,006,800

       

       

       

       

       

       

       

合计      

75,837,700

39,321,700

       

       

       

36,516,000


 

 


2019     年单位支出预算总表      

       

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

项目      

支出预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

4,150,220

4,150,220

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

4,150,220

4,150,220

       

208

05

02

事业单位离退休      

122,720

122,720

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

2,876,800

2,876,800

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,150,700

1,150,700

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

70,680,680

63,568,070

7,112,610

210

03

       

基层医疗卫生机构      

60,249,740

56,206,370

4,043,370

210

03

02

乡镇卫生院      

56,998,760

52,955,390

4,043,370

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

3,250,980

3,250,980

       

210

04

       

公共卫生      

9,064,440

5,995,200

3,069,240

210

04

08

基本公共卫生服务      

8,934,440

5,995,200

2,939,240

210

04

09

重大公共卫生专项      

130,000

       

130,000

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,366,500

1,366,500

       

210

11

02

事业单位医疗      

1,366,500

1,366,500

       

221

       

       

住房保障支出      

1,006,800

1,006,800

       

221

02

       

住房改革支出      

1,006,800

1,006,800

       

221

02

01

住房公积金      

1,006,800

1,006,800

       

       

       

       

合计      

75,837,700

68,725,090

7,112,610


 

 


2019     年单位财政拨款收支预算总表      

      

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

  

单位:元      

      

财政拨款收入      

财政拨款支出      

项目      

预算数      

项目      

合计      

一般公共预算      

政府性基金预算      

一、一般公共预算资金      

39,321,700

一、社会保障和就业支出      

4,150,220

4,150,220

       

二、政府性基金      

       

二、医疗卫生与计划生育支出      

34,164,680

34,164,680

       

       

       

三、住房保障支出      

1,006,800

1,006,800

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

39,321,700

支出总计      

39,321,700

39,321,700

       


 

 


2019     年单位一般公共预算支出功能分类预算表      

       

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

项目      

一般公共预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

4,150,220

4,150,220

0

208

05

       

行政事业单位离退休      

4,150,220

4,150,220

0

208

05

02

事业单位离退休      

122,720

122,720

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

2,876,800

2,876,800

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,150,700

1,150,700

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

34,164,680

27,956,070

6,208,610

210

03

       

基层医疗卫生机构      

23,733,740

20,594,370

3,139,370

210

03

02

乡镇卫生院      

20,482,760

17,343,390

3,139,370

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

3,250,980

3,250,980

       

210

04

       

公共卫生      

9,064,440

5,995,200

3,069,240

210

04

08

基本公共卫生服务      

8,934,440

5,995,200

2,939,240

210

04

09

重大公共卫生专项      

130,000

       

130,000

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,366,500

1,366,500

0

210

11

02

事业单位医疗      

1,366,500

1,366,500

       

221

       

       

住房保障支出      

1,006,800

1,006,800

0

221

02

       

住房改革支出      

1,006,800

1,006,800

0

221

02

01

住房公积金      

1,006,800

1,006,800

       

合计      

39,321,700

33,113,090

6,208,610


 

 


2019     年单位政府性基金预算支出功能分类预算表      

       

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

项目      

政府性基金预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

229

       

       

其他支出      

       

       

       

229

08

       

彩票发行销售机构业务费安排的支出      

       

       

       

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合计      

       

       

       

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据      

 


 

 


2019     年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表      

      

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

  

单位:元      

      

项目      

一般公共预算基本支出      

经济分类科目编码      

部门经济分类科目名称      

合计      

人员经费      

公用经费      

类      

款      

301

       

工资福利支出      

24,556,590

24,556,590

       

301

1

      基本工资      

2,980,600

2,980,600

       

301

2

      津贴补贴      

554,900

554,900

       

301

3

      奖金      

       

       

       

301

4

      社会保障缴费      

5,733,690

5,733,690

       

301

6

      伙食补助费      

571,200

571,200

       

301

7

      绩效工资      

10,458,500

10,458,500

       

301

99

      其他工资福利支出      

4,257,700

4,257,700

       

302

       

商品和服务支出      

7,010,480

       

7,010,480

302

1

      办公费      

160,000

       

160,000

302

2

      印刷费      

100,000

       

100,000

302

3

      咨询费      

       

       

       

302

4

      手续费      

5,000

       

5,000

302

5

      水费      

       

       

       

302

6

      电费      

       

       

       

302

7

      邮电费      

100,000

       

100,000

302

8

      取暖费      

       

       

       

302

9

      物业管理费      

1,990,980

       

1,990,980

302

11

      差旅费      

40,000

       

40,000

302

12

      因公出国(境)费用      

       

       

       

302

13

      维修(护)费      

500,000

       

500,000

302

14

      租赁费      

       

       

       

302

15

      会议费      

40,000

       

40,000

302

16

      培训费      

80,000

       

80,000

302

17

      公务接待费      

40,000

       

40,000

302

18

      专用材料费      

       

       

       

302

24

      被装购置费      

       

       

       

302

25

      专用燃料费      

       

       

       

302

26

      劳务费      

80,000

       

80,000

302

27

      委托业务费      

1,377,800

       

1,377,800

302

28

      工会经费      

316,400

       

316,400

302

29

      福利费      

432,000

       

432,000

302

31

      公务用车运行维护费      

105,000

       

105,000

302

39

      其他交通费用      

       

       

       

302

40

      税金及附加费用      

       

       

       

302

41

       职工教育经费      

       

       

       

302

98

      特定公用经费      

       

       

       

302

99

      其他商品和服务支出      

1,643,300

       

1,643,300

303

       

对个人和家庭的补助      

1,141,520

1,141,520

       

303

1

      离休费      

       

       

       

303

2

      退休费      

122,720

122,720

       

303

3

      退职(役)费      

       

       

       

303

4

      抚恤金      

       

       

       

303

5

      生活补助      

       

       

       

303

7

      医疗费      

       

       

       

303

8

      助学金      

       

       

       

303

9

      奖励金      

       

       

       

303

11

      住房公积金      

1,006,800

1,006,800

       

303

12

      提租补贴      

       

       

       

303

13

      购房补贴      

       

       

       

303

99

      其他对个人和家庭的补助支出      

12,000

12,000

       

310

       

其他资本性支出      

404,500

       

404,500

310

2

      办公设备购置      

186,500

       

186,500

310

3

      专用设备购置      

218,000

       

218,000

310

7

      信息网络及软件购置更新      

       

       

       

310

13

      公务用车购置      

       

       

       

310

19

      其他交通工具购置      

       

       

       

310

99

      其他资本性支出      

       

       

       

合计      

33,113,090

25,698,110

7,414,980


 

 


2019     年单位“三公”经费和机关运行经费预算表      

编制单位:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

       

       

       

单位:万元      

2019     年“三公”经费预算数      

2019     年机关运行经费预算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务接待费      

公务用车购置及运行费      

小计      

购置费      

运行费      

14.5

       

4

10.5

       

10.5

       


 

 

其他相关情况说明  

 

  一、2019年“三公”经费预算情况说明  

 2019年“三公”经费预算数为14.50万元,比2018年预算减少3.5万元。其中:  

(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。  

(二)公务用车购置及运行费10.50万元,比2018年预算减少3.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务用车运行费。  

(三)公务接待费4万元。与2018年预算持平,主要是安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。  

  二、机关运行经费预算  

 2019年上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心无机关运行经费。(若无,则写“本单位无机关运行经费。”)  

  三、政府采购情况  

     2019年度本单位政府采购预算254.19万元,其中:政府采购货物预算43.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210.59万元。  

  四、绩效目标设置情况  

    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金711.26万元。  

 

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

(2019     年 )

 

申报单位名称:上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心      

 

项目名称      

基本公共卫生服务项目经费      

 

项目类型      

区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□      

 

经常性专项业务费√   其他经常性项目□      

 

资金用途      

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√      

 

开始时间      

2019.1.1

结束时间      

2019.12.31

 

项目概况      

精神病人健康检查、牙病防治、卫生监督协管服务、眼防、糖尿病防治项目、健康云、健康促进积分制管理、脑卒中筛查、寄生虫防治、健康素养调查、卫生应急、65岁以上老年人体检、公共卫生组织发动费。      

 

立项依据      

青卫计财(2013)98号      

 

项目设立的必要性      

切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作。      

 
 

保证项目实施的制度、措施      

根据青卫计财(2013)98号文      

 
 

项目总预算(元)      

2939240

项目当年预算(元)      

2939240

 

同名项目上年预算额(元)      

1146400

同名项目上年预算执行数(元)      

1139000

 

       

       

预算金额(元)      

 

项目当年投入资金构成      

精神病人健康检查      

40000

 

牙病防治      

32500

 

卫生监督协管服务      

94900

 

眼防      

55000

 

糖尿病防治项目      

210000

 

健康云      

150000

 

健康促进积分制管理      

460000

 

脑卒中筛查      

70000

 

寄生虫防治      

10000

 

健康素养调查      

18000

 

卫生应急      

30000

 

65     岁以上老年人体检      

1428840

 

公共卫生组织发动费      

340000

 

项目实施计划      

严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付。      

 

项目总目标      

根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作。      

 

年度绩效目标      

做好精神病人健康检查、牙病防治、卫生监督协管服务、眼防、糖尿病防治项目、健康云、健康促进积分制管理、脑卒中筛查、寄生虫防治、健康素养调查、卫生应急、65岁以上老年人体检、公共卫生组织发动费。      

 

分解目标      

 

分解目标内容      

绩效指标      

指标目标值      

 

投入和管理目标      

预算执行率      

≥90%

 

专款专用率      

100%

 

实际支出与预算符合情况      

≥90%

 

项目管理制度的健全性      

健全      

 

产出目标      

完成各项指标      

≥90%

 

效果目标      

精神病人健康检查      

≥90%

 

牙病防治      

≥90%

 

卫生监督协管服务      

≥90%

 

眼防      

≥90%

 

糖尿病防治项目      

≥90%

 

健康云      

≥90%

 

健康促进积分制管理      

≥90%

 

脑卒中筛查      

≥90%

 

寄生虫防治      

≥90%

 

健康素养调查      

≥90%

 

卫生应急      

≥90%

 

65     岁以上老年人体检      

≥90%

 

公共卫生组织发动费      

≥90%

 

影响力目标      

立项依据的充分性      

充分      

 

长效管理制度建设      

完善      

 

人员到位率      

100%

 

项目立项的规范性      

规范      

 

备注