上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位:上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所主要职能
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所是行政执法类的事业单位,从2015年4月份参照公务员管理。
主要职能包括:
1、贯彻执行国家、本市和本区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划,制定相应的工作制度和规范。
2、受区卫生和计划生育委员会委托,依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的违法案件实施查处;执行本区卫生监督抽检、检测任务;负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
3、受区卫生和计划生育委员会委托,承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
4、受区卫生和计划生育委员会委托,承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查,本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查,以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
5、承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布,以及相关政府信息公开工作。
6、承担本区重大活动的卫生监督保障工作;承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律法规宣传教育工作。
7、负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。
8、负责开展计划生育技术监督执法,打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。
9、负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。
10、承办区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所机构设置
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构,即:办公室;法制和稽查科;医疗执业监督科(增挂计划生育和母婴保健监督科牌子);传染病防治科(增挂学校卫生监督科牌子);环境卫生监督科;生活饮用水与健康相关产品监督科;审核许可服务科(增挂食品安全标准科牌子);投诉举报与应急处置科。内设机构规格为相当于副科级。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年,上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所预算支出总额为2100.88万元,其中:财政拨款支出预算2100.88万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2100.88万元,比上年执行数增加63.63万元(持平),主要原因是人员增加;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目212.20万元,主要用于离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1809.71万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、卫生监督执法办案费和日常公务开销。
3. “住房保障支出”科目78.97万元,主要用于住房公积金。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 21,008,810 | 一、社会保障和就业支出 | 2,122,000 | 2,122,000 |
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1 、一般公共预算资金 | 21,008,810 | 二、医疗卫生和计划生育指出 | 18,097,110 | 12,911,700 | 2,847,410 | 2,338,000 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 789,700 | 789,700 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 21,008,810 | 支出总计 | 21,008,810 | 15,823,400 | 2,847,410 | 2,338,000 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,122,000 | 2,122,000 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,122,000 | 2,122,000 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 279,400 | 279,400 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,316,100 | 1,316,100 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 526,500 | 526,500 |
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210 |
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| 医疗卫生和计划生育支出 | 18,097,110 | 18,097,110 |
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210 | 04 |
| 公共卫生 | 17,471,910 | 17,471,910 |
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210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 17,471,910 | 17,471,910 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 625,200 | 625,200 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 625,200 | 625,200 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 789,700 | 789,700 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 789,700 | 789,700 |
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 789,700 | 789,700 |
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|
合计 | 21,008,810 | 21,008,810 |
|
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2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,122,000 | 2,122,000 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,122,000 | 2,122,000 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 279,400 | 279,400 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,316,100 | 1,316,100 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 526,500 | 526,500 |
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210 |
|
| 医疗卫生和计划生育支出 | 18,097,110 | 15,759,110 | 2,338,000 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 17,471,910 | 15,133,910 | 2,338,000 |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 17,471,910 | 15,133,910 | 2,338,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 625,200 | 625,200 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 625,200 | 625,200 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 789,700 | 789,700 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 789,700 | 789,700 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 789,700 | 789,700 |
|
合计 | 21,008,810 | 18,670,810 | 2,338,000 |
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 21,008,810 | 一、社会保障和就业支出 | 2,122,000 | 2,122,000 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生和计划生育指出 | 18,097,110 | 18,097,110 |
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| 三、住房保障支出 | 789,700 | 789,700 |
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收入总计 | 21,008,810 | 支出总计 | 21,008,810 | 21,008,810 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,122,000 | 2,122,000 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,122,000 | 2,122,000 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 279,400 | 279,400 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,316,100 | 1,316,100 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 526,500 | 526,500 |
|
210 |
|
| 医疗卫生和计划生育支出 | 18,097,110 | 15,759,110 | 2,338,000 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 17,471,910 | 15,133,910 | 2,338,000 |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 17,471,910 | 15,133,910 | 2,338,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 625,200 | 625,200 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 625,200 | 625,200 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 789,700 | 789,700 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 789,700 | 789,700 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 789,700 | 789,700 |
|
合计 | 21,008,810 | 18,670,810 | 2,338,000 |
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
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合计 |
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| |||
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。 |
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 12,785,400 | 12,785,400 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 1,877,800 | 1,877,800 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 4,580,500 | 4,580,500 |
|
301 | 03 | 奖金 | 2,305,000 | 2,305,000 |
|
301 | 04 | 社会保障费 | 2,698,500 | 2,698,500 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 585,600 | 585,600 |
|
301 | 99 | 其他工资福利费 | 738,000 | 738,000 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 2,557,410 |
| 2,557,410 |
302 | 01 | 办公费 | 100,000 |
| 100,000 |
302 | 02 | 印刷费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 5,000 |
| 5,000 |
302 | 05 | 水费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 06 | 电费 | 60,000 |
| 60,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 60,000 |
| 60,000 |
302 | 09 | 物业管理费 |
|
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|
302 | 10 | 车辆公用经费 | 175,000 |
| 175,000 |
302 |
| 车改后公务交通补贴 | 476,410 |
| 476,410 |
302 | 11 | 差旅费 | 80,000 |
| 80,000 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
|
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302 | 13 | 维修(护)费 | 200,000 |
| 200,000 |
302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 16 | 培训费 | 98,700 |
| 98,700 |
|
| 其中:职工教育经费 | 98,700 |
| 98,700 |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 18 | 专用材料费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 |
|
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|
302 | 26 | 劳务费 | 500,000 |
| 500,000 |
302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
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302 | 28 | 工会经费 | 131,700 |
| 131,700 |
302 | 29 | 职工福利费 | 263,600 |
| 263,600 |
302 |
| 其中:区统筹部分 |
|
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302 |
| 单位留用部分 | 263,600 |
| 263,600 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 307,000 |
| 307,000 |
|
| 其中:本专科生业务费 |
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| 其中:研究生业务费 |
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| 其中:体育维持费 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 3,038,000 | 3,038,000 |
|
303 | 01 | 离休费 | 123,640 | 123,640 |
|
303 |
| (1)离休人员生活补贴 | 117,420 | 117,420 |
|
303 |
| 其中:月度补贴费 | 67,928 | 67,928 |
|
303 |
| 交通费 | 4,092 | 4,092 |
|
303 |
| 护理费 | 41,400 | 41,400 |
|
303 |
| 电话费 |
|
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303 |
| 节日补贴 | 4,000 | 4,000 |
|
303 |
| 一、二次革命战争时期老同志生活补贴 |
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303 |
| 离休干部子女残疾无收入生活补贴 |
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303 |
| 离休干部遗属(配偶)无固定收入但有子女生活补贴 |
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303 |
| 离休干部遗属(配偶)无固定收入无子女生活补贴 |
|
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303 |
| (2)离休人员其他补贴 | 6,220 | 6,220 |
|
303 |
| 其中:局级人员 |
|
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303 |
| 处级及以下人员 | 6,220 | 6,220 |
|
303 | 02 | 退休费 | 155,760 | 155,760 |
|
303 |
| (1)退休人员其他补贴 | 155,760 | 155,760 |
|
303 |
| 其中:活动费区统筹部分 | 4,620 | 4,620 |
|
303 |
| 其他补贴 | 151,140 | 151,140 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 789,700 | 789,700 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 | 1,961,100 | 1,961,100 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 7,800 | 7,800 |
|
|
| (1)独生子女费 |
|
|
|
|
| (2)婴幼儿补贴 |
|
|
|
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| (3)子女托幼费 | 7,800 | 7,800 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 290,000 |
| 290,000 |
310 | 02 | 办公设备购置费 | 20,000 |
| 20,000 |
310 | 03 | 专用设备购置费 | 270,000 |
| 270,000 |
310 | 04 | 公务用车购置费 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
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310 |
| 其中:图书资料购置费 |
|
|
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合计 | 18,670,810 | 15,823,400 | 2,847,410 |
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
55.67 |
| 5 | 50.67 | 22.45 | 28.22 | 284.74 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为55.67万元,比2018年预算增加23.17万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费50.67万元,比2018年预算增加23.17万元,主要原因是2019年将购置一辆现场快速检测车以及更新一辆公务用车。
(三)公务接待费5万元。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为284.74万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算42.18万元,其中:政府采购货物预算38.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共3个,涉及项目预算资金233.8万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称:上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所(盖章) | |||||
项目名称 | 卫生监督执法办案费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√ | ||||
开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | ||
项目概况 | 根据相关法律法规规定,卫生监督部门应保障必要的经费,开展各类培训以提高自身综合监督能力;对服务相对人开展卫生法律法规的宣传教育,以提高自律能力;相关的仪器设备必须定期送至专业机构进行检定(强检、校准、检测)或维修,以保持设备的准确性和稳定性,体现我所监督执法的公正性;进一步依托信息技术手段,提高监督执法效率,从而更好地保障公共卫生安全和医疗服务秩序。 | ||||
立项依据 | 《卫生行政处罚程序》、沪卫法〔2005〕11号(上海市卫生局关于推进依法行政的实施意见)、原卫生部第39号令(关于卫生监督体系建设的若干规定)、国卫办监督发〔2013〕25号(关于印发《进一步整顿医疗秩序 打击非法行医专项行动方案》的通知)、卫生部办公厅文件卫办法监发[2003]103号(卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知)、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、沪档〔2014〕27号(关于进一步推进本市数字档案馆(室)建设的意见的通知)等 | ||||
项目设立的必要性 | 根据相关法律法规规定,卫生监督部门应保障必要的经费,开展各类培训以提高自身综合监督能力;对服务相对人开展卫生法律法规的宣传教育,以提高自律能力;相关的仪器设备必须定期送至专业机构进行检定(强检、校准、检测)或维修,以保持设备的准确性和稳定性,体现我所监督执法的公正性;进一步依托信息技术手段,提高监督执法效率,从而更好地保障公共卫生安全和医疗服务秩序。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格按照上级相关文件、通知的要求,梳理工作制度,制定工作方案,规范采购流程,合理规范使用各类项目经费。 | ||||
项目总预算(元) | 1605000 | 项目当年预算(元) | 1605000 | ||
同名项目上年预算额(元) | 1685000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1208437.9 | ||
| 子项目名称 | 预算金额(元) | |||
项目当年投入资金构成 | 卫生监督信息公示栏 | 15000 | |||
维修、维护经费 | 155000 | ||||
卫生行政执法监督服 | 70200 | ||||
打击非法行医 | 230000 | ||||
食品安全标准备案工作标准 | 64000 | ||||
业务培训费 | 80000 | ||||
社会诚信度调查评估费 | 80000 | ||||
业务宣传、印刷经费 | 293500 | ||||
监督抽检费用 | 431300 | ||||
卫监政府购买服务 | 186000 | ||||
项目实施计划 | 年内按照不同科目内容,加强沟通,规范采购,合理、规范使用项目经费。 | ||||
项目总目标 | 提高服务相对人的自律能力,提升监督员的综合执法能力,进一步保障公共卫生安全和医疗服务秩序。 | ||||
年度绩效目标 | 积极开展各类法律法规宣传,提升卫生监督形象;有效提升监督员综合能力和服务相对人自律意识;按照上级相关要求,积极开展打击非法行医、食品安全标准备案等工作。 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||
预算执行率 | =100.00% | ||||
专款专用率 | =100.00% | ||||
产出目标 | 监督抽检覆盖率 | ≥80.00% | |||
培训人员满意度 | ≥80.00% | ||||
培训参与度 | ≥90.00% | ||||
培训次数 | 4 次 | ||||
打击非法行医社会举报次数 | 30 次 | ||||
食品安全标准专家评审次数 | 5 次 | ||||
卫生监督协管综合管理信息系统建设完成率 | =100.00% | ||||
效果目标 | 管理相对人满意度 | ≥80.00% | |||
影响力目标 | 卫生监督执法执行情况 | 有效执行 | |||
卫生监督执法能力 | 提高 | ||||
备注 | 无 |