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上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.03

 预算单位:上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所  

 

 

   

  一、单位主要职能  

  二、单位机构设置  

  三、名词解释  

  四、单位预算编制说明  

  五、单位预算表  

1.       2019年单位财务收支预算总表  

2.       2019年单位收入预算总表  

3.       2019年单位支出预算总表  

4.       2019年单位财政拨款收支预算总表  

5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表  

6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表  

7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  

8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表  

  六、其他相关情况说明  

  七、绩效目标申报表  

 

 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所主要职能  

 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所是行政执法类的事业单位,从20154月份参照公务员管理。  

    主要职能包括:  

    1、贯彻执行国家、本市和本区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划,制定相应的工作制度和规范。  

    2、受区卫生和计划生育委员会委托,依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的违法案件实施查处;执行本区卫生监督抽检、检测任务;负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。  

    3、受区卫生和计划生育委员会委托,承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。  

    4、受区卫生和计划生育委员会委托,承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查,本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查,以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。  

    5、承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布,以及相关政府信息公开工作。  

    6、承担本区重大活动的卫生监督保障工作;承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律法规宣传教育工作。  

    7、负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。  

    8、负责开展计划生育技术监督执法,打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。  

    9、负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。  

    10、承办区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。  

 

 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所机构设置  

 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构,即:办公室;法制和稽查科;医疗执业监督科(增挂计划生育和母婴保健监督科牌子);传染病防治科(增挂学校卫生监督科牌子);环境卫生监督科;生活饮用水与健康相关产品监督科;审核许可服务科(增挂食品安全标准科牌子);投诉举报与应急处置科。内设机构规格为相当于副科级。  

 

 

名词解释  

 

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

 

 

2019年单位预算编制说明  

 

2019年,上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所预算支出总额为2100.88万元,其中:财政拨款支出预算2100.88万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2100.88万元,比上年执行数增加63.63万元(持平),主要原因是人员增加;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:  

  1. “社会保障和就业支出”科目212.20万元,主要用于离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。  

  2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1809.71万元,主要用于职工工资、津补贴、奖金、卫生监督执法办案费和日常公务开销。  

  3. “住房保障支出”科目78.97万元,主要用于住房公积金。  

 

 


2019     年单位财务收支预算总表      

       
  

单位:元      

       

本年收入      

本年支出      

项目      

预算数      

项目      

预算数      

合计      

基本支出      

项目支出      

人员经费      

公用经费      

一、财政拨款收入      

21,008,810

一、社会保障和就业支出      

2,122,000

2,122,000

       

       

1     、一般公共预算资金      

21,008,810

二、医疗卫生和计划生育指出      

18,097,110

12,911,700

2,847,410

2,338,000

2     、政府性基金      

       

三、住房保障支出      

789,700

789,700

       

       

二、事业收入      

       

       

       

       

       

       

三、事业单位经营收入      

       

       

       

       

       

       

四、其他收入      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

21,008,810

支出总计      

21,008,810

15,823,400

2,847,410

2,338,000


 

 


2019     年单位收入预算总表      

         
    

单位:元      

         

项目      

收入预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

财政拨款收入      

事业收入      

事业单位
经营收入      

其他收入      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

2,122,000

2,122,000

       

       

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

2,122,000

2,122,000

       

       

       

208

05

01

归口管理的行政单位离退休      

279,400

279,400

       

       

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

1,316,100

1,316,100

       

       

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

526,500

526,500

       

       

       

210

       

       

医疗卫生和计划生育支出      

18,097,110

18,097,110

       

       

       

210

04

       

公共卫生      

17,471,910

17,471,910

       

       

       

210

04

02

卫生监督机构      

17,471,910

17,471,910

       

       

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

625,200

625,200

       

       

       

210

11

01

行政单位医疗      

625,200

625,200

       

       

       

221

       

       

住房保障支出      

789,700

789,700

       

       

       

221

02

       

住房改革支出      

789,700

789,700

       

       

       

221

02

01

住房公积金      

789,700

789,700

       

       

       

合计      

21,008,810

21,008,810

       

       

       


 

 


2019     年单位支出预算总表      

       
  

单位:元      

       

项目      

支出预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

2,122,000

2,122,000

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

2,122,000

2,122,000

       

208

05

01

归口管理的行政单位离退休      

279,400

279,400

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

1,316,100

1,316,100

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

526,500

526,500

       

210

       

       

医疗卫生和计划生育支出      

18,097,110

15,759,110

2,338,000

210

04

       

公共卫生      

17,471,910

15,133,910

2,338,000

210

04

02

卫生监督机构      

17,471,910

15,133,910

2,338,000

210

11

       

行政事业单位医疗      

625,200

625,200

       

210

11

01

行政单位医疗      

625,200

625,200

       

221

       

       

住房保障支出      

789,700

789,700

       

221

02

       

住房改革支出      

789,700

789,700

       

221

02

01

住房公积金      

789,700

789,700

       

合计      

21,008,810

18,670,810

2,338,000


 

 


2019     年单位财政拨款收支预算总表      

      
   

单位:元      

      

财政拨款收入      

财政拨款支出      

项目      

预算数      

项目      

合计      

一般公共预算      

政府性基金预算      

一、一般公共预算资金      

21,008,810

一、社会保障和就业支出      

2,122,000

2,122,000

       

二、政府性基金      

       

二、医疗卫生和计划生育指出      

18,097,110

18,097,110

       

       

       

三、住房保障支出      

789,700

789,700

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

21,008,810

支出总计      

21,008,810

21,008,810

       


 

 


2019     年单位一般公共预算支出功能分类预算表      

       
  

单位:元      

       

项目      

一般公共预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

2,122,000

2,122,000

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

2,122,000

2,122,000

       

208

05

01

归口管理的行政单位离退休      

279,400

279,400

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

1,316,100

1,316,100

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

526,500

526,500

       

210

       

       

医疗卫生和计划生育支出      

18,097,110

15,759,110

2,338,000

210

04

       

公共卫生      

17,471,910

15,133,910

2,338,000

210

04

02

卫生监督机构      

17,471,910

15,133,910

2,338,000

210

11

       

行政事业单位医疗      

625,200

625,200

       

210

11

01

行政单位医疗      

625,200

625,200

       

221

       

       

住房保障支出      

789,700

789,700

       

221

02

       

住房改革支出      

789,700

789,700

       

221

02

01

住房公积金      

789,700

789,700

       

合计      

21,008,810

18,670,810

2,338,000


 

 


2019     年单位政府性基金预算支出功能分类预算表      

       
  

单位:元      

       

项目      

政府性基金预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合计      

       

       

       

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。      

  


 

 


2019     年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表      

      
   

单位:元      

      

项目      

一般公共预算基本支出      

经济分类科目编码      

部门经济分类科目名称      

合计      

人员经费      

公用经费      

类      

款      

301

       

工资福利支出      

12,785,400

12,785,400

       

301

01

基本工资      

1,877,800

1,877,800

       

301

02

津贴补贴      

4,580,500

4,580,500

       

301

03

奖金      

2,305,000

2,305,000

       

301

04

社会保障费      

2,698,500

2,698,500

       

301

06

伙食补助费      

585,600

585,600

       

301

99

其他工资福利费      

738,000

738,000

       

302

       

商品和服务支出      

2,557,410

       

2,557,410

302

01

办公费      

100,000

       

100,000

302

02

印刷费      

10,000

       

10,000

302

03

咨询费      

       

       

       

302

04

手续费      

5,000

       

5,000

302

05

水费      

20,000

       

20,000

302

06

电费      

60,000

       

60,000

302

07

邮电费      

60,000

       

60,000

302

09

物业管理费      

       

       

       

302

10

车辆公用经费      

175,000

       

175,000

302

       

车改后公务交通补贴      

476,410

       

476,410

302

11

差旅费      

80,000

       

80,000

302

12

因公出国(境)费用      

       

       

       

302

13

维修(护)费      

200,000

       

200,000

302

14

租赁费      

       

       

       

302

15

会议费      

10,000

       

10,000

302

16

培训费      

98,700

       

98,700

       

       

        其中:职工教育经费      

98,700

       

98,700

302

17

公务接待费      

50,000

       

50,000

302

18

专用材料费      

10,000

       

10,000

302

24

被装购置费      

       

       

       

302

25

专用燃料费      

       

       

       

302

26

劳务费      

500,000

       

500,000

302

27

委托业务费      

       

       

       

302

28

工会经费      

131,700

       

131,700

302

29

职工福利费      

263,600

       

263,600

302

       

        其中:区统筹部分      

       

       

       

302

       

              单位留用部分      

263,600

       

263,600

302

99

其他商品和服务支出      

307,000

       

307,000

       

       

        其中:本专科生业务费      

       

       

       

       

       

        其中:研究生业务费      

       

       

       

       

       

        其中:体育维持费      

       

       

       

303

       

对个人和家庭的补助      

3,038,000

3,038,000

       

303

01

离休费      

123,640

123,640

       

303

       

       (1)离休人员生活补贴      

117,420

117,420

       

303

       

        其中:月度补贴费      

67,928

67,928

       

303

       

              交通费      

4,092

4,092

       

303

       

              护理费      

41,400

41,400

       

303

       

              电话费      

       

       

       

303

       

              节日补贴      

4,000

4,000

       

303

       

              一、二次革命战争时期老同志生活补贴      

       

       

       

303

       

              离休干部子女残疾无收入生活补贴      

       

       

       

303

       

              离休干部遗属(配偶)无固定收入但有子女生活补贴      

       

       

       

303

       

              离休干部遗属(配偶)无固定收入无子女生活补贴      

       

       

       

303

       

       (2)离休人员其他补贴      

6,220

6,220

       

303

       

        其中:局级人员      

       

       

       

303

       

              处级及以下人员      

6,220

6,220

       

303

02

退休费      

155,760

155,760

       

303

       

       (1)退休人员其他补贴      

155,760

155,760

       

303

       

        其中:活动费区统筹部分      

4,620

4,620

       

303

       

              其他补贴      

151,140

151,140

       

303

11

住房公积金      

789,700

789,700

       

303

12

提租补贴      

       

       

       

303

13

购房补贴      

1,961,100

1,961,100

       

303

99

其他对个人和家庭补助      

7,800

7,800

       

       

       

       (1)独生子女费      

       

       

       

       

       

       (2)婴幼儿补贴      

       

       

       

       

       

       (3)子女托幼费      

7,800

7,800

       

310

       

其他资本性支出      

290,000

       

290,000

310

02

办公设备购置费      

20,000

       

20,000

310

03

专用设备购置费      

270,000

       

270,000

310

04

公务用车购置费      

       

       

       

310

99

其他资本性支出      

       

       

       

310

       

        其中:图书资料购置费      

       

       

       

合计      

18,670,810

15,823,400

2,847,410


 

 


2019     年单位“三公”经费和机关运行经费预算表      

 

       

       

       

单位:万元      

2019     年“三公”经费预算数      

2019     年机关运行经费预算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务接待费      

公务用车购置及运行费      

小计      

购置费      

运行费      

55.67

       

5

50.67

22.45

28.22

284.74


 

 

其他相关情况说明  

  一、2019年“三公”经费预算情况说明  

 2019年“三公”经费预算数为55.67万元,比2018年预算增加23.17万元。其中:  

(一)因公出国(境)费0万元。  

(二)公务用车购置及运行费50.67万元,比2018年预算增加23.17万元,主要原因是2019年将购置一辆现场快速检测车以及更新一辆公务用车。  

(三)公务接待费5万元。与2018年预算持平。  

  二、机关运行经费预算  

 2019年上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为284.74万元。  

  三、政府采购情况  

     2019年度本单位政府采购预算42.18万元,其中:政府采购货物预算38.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。  

  四、绩效目标设置情况  

    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共3个,涉及项目预算资金233.8万元。  

 

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

(2019     年 )

 

申报单位名称:上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所(盖章)      

 

项目名称      

卫生监督执法办案费      

 

项目类型      

区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□      

 

经常性专项业务费□√    其他经常性项目□      

 

资金用途      

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√       

 

开始时间      

2019/1/1

结束时间      

2019/12/31

 

项目概况      

根据相关法律法规规定,卫生监督部门应保障必要的经费,开展各类培训以提高自身综合监督能力;对服务相对人开展卫生法律法规的宣传教育,以提高自律能力;相关的仪器设备必须定期送至专业机构进行检定(强检、校准、检测)或维修,以保持设备的准确性和稳定性,体现我所监督执法的公正性;进一步依托信息技术手段,提高监督执法效率,从而更好地保障公共卫生安全和医疗服务秩序。      

 

立项依据      

《卫生行政处罚程序》、沪卫法〔2005〕11号(上海市卫生局关于推进依法行政的实施意见)、原卫生部第39号令(关于卫生监督体系建设的若干规定)、国卫办监督发〔2013〕25号(关于印发《进一步整顿医疗秩序 打击非法行医专项行动方案》的通知)、卫生部办公厅文件卫办法监发[2003]103号(卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知)、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、沪档〔2014〕27号(关于进一步推进本市数字档案馆(室)建设的意见的通知)等      

 

项目设立的必要性      

根据相关法律法规规定,卫生监督部门应保障必要的经费,开展各类培训以提高自身综合监督能力;对服务相对人开展卫生法律法规的宣传教育,以提高自律能力;相关的仪器设备必须定期送至专业机构进行检定(强检、校准、检测)或维修,以保持设备的准确性和稳定性,体现我所监督执法的公正性;进一步依托信息技术手段,提高监督执法效率,从而更好地保障公共卫生安全和医疗服务秩序。      

 
 

保证项目实施的制度、措施      

严格按照上级相关文件、通知的要求,梳理工作制度,制定工作方案,规范采购流程,合理规范使用各类项目经费。      

 
 

项目总预算(元)      

1605000

项目当年预算(元)      

1605000

 

同名项目上年预算额(元)      

1685000

同名项目上年预算执行数(元)      

1208437.9

 

       

子项目名称      

预算金额(元)      

 

项目当年投入资金构成      

卫生监督信息公示栏      

15000

 

维修、维护经费      

155000

 

卫生行政执法监督服      

70200

 

打击非法行医      

230000

 

食品安全标准备案工作标准      

64000

 

业务培训费      

80000

 

社会诚信度调查评估费      

80000

 

业务宣传、印刷经费      

293500

 

监督抽检费用      

431300

 

卫监政府购买服务      

186000

 

项目实施计划      

年内按照不同科目内容,加强沟通,规范采购,合理、规范使用项目经费。      

 

项目总目标      

提高服务相对人的自律能力,提升监督员的综合执法能力,进一步保障公共卫生安全和医疗服务秩序。      

 

年度绩效目标      

积极开展各类法律法规宣传,提升卫生监督形象;有效提升监督员综合能力和服务相对人自律意识;按照上级相关要求,积极开展打击非法行医、食品安全标准备案等工作。      

 

分解目标      

 

分解目标内容      

绩效指标      

指标目标值      

 

投入和管理目标      

资金使用合规性      

合规      

 

预算执行率      

=100.00%

 

专款专用率      

=100.00%

 

产出目标      

监督抽检覆盖率      

≥80.00%

 

培训人员满意度      

≥80.00%

 

培训参与度      

≥90.00%

 

培训次数      

4     次      

 

打击非法行医社会举报次数      

30     次      

 

食品安全标准专家评审次数      

5     次      

 

卫生监督协管综合管理信息系统建设完成率      

=100.00%

 

效果目标      

管理相对人满意度      

≥80.00%

 

影响力目标      

卫生监督执法执行情况      

有效执行      

 

卫生监督执法能力      

提高      

 

备注      

无