上海市青浦区精神卫生中心2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分上海市青浦区精神卫生中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区精神卫生中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区精神卫生中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区精神卫生中心概况
一、主要职能
上海市青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构,内设区疾病预防控制精神卫生分中心,主要承担着承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年,前身为青浦区精神病防治院,与1995年改为青浦区精神卫生中心,2013年9月完成整体搬迁。目前,形成了三大诊疗特色:心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。
中心占地33亩,核定床位350张,共设5个病区,目前开放4个病区,320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。
疾病预防控制精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来,逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络,建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队,以点对点的技术支撑深入社区,满足大众对精神卫生服务的需求,逐步实现了防治一体化的工作格局。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构,包括:办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教育科。
第二部分 上海市青浦区精神卫生中心2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
|
|||
单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
3,345.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
3,507.65
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
141.99
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37.70
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6,845.75
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
6,994.76
|
本年支出合计
|
6,883.45
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
0.09
|
年初结转和结余
|
68.60
|
年末结转和结余
|
179.82
|
总计
|
7,063.36
|
总计
|
7,063.36
|
c
|
||||||||||
单位:万元
|
||||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类科目代码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
6,994.76
|
3,345.12
|
|
3,507.65
|
|
|
141.99
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6,957.06
|
3,307.42
|
|
3,507.65
|
|
|
141.99
|
210
|
02
|
|
公立医院
|
6,026.13
|
2,376.49
|
|
3,507.65
|
|
|
141.99
|
210
|
02
|
05
|
精神病医院
|
6,026.13
|
2,376.49
|
|
3,507.65
|
|
|
141.99
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
391.63
|
391.63
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
04
|
精神卫生机构
|
254.53
|
254.53
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
97.60
|
97.60
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生服务
|
39.50
|
39.50
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
539.30
|
539.30
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出
|
539.30
|
539.30
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
|||||||||
单位:万元
|
|||||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类科目代码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
6,883.45
|
5,786.51
|
1,096.94
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6,845.75
|
5,748.81
|
1,096.94
|
|
|
|
210
|
02
|
|
公立医院
|
6,045.15
|
5,748.81
|
296.34
|
|
|
|
210
|
02
|
05
|
精神病医院
|
6,045.15
|
5,748.81
|
296.34
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
369.62
|
|
369.62
|
|
|
|
210
|
04
|
04
|
精神卫生机构
|
252.17
|
|
252.17
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
90.94
|
|
90.94
|
|
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生服务
|
26.51
|
|
26.51
|
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
430.98
|
|
430.98
|
|
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出
|
430.98
|
|
430.98
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
单位:万元
|
|||||
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3,345.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37.70
|
37.70
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
3,197.99
|
3,197.99
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,345.12
|
本年支出合计
|
3,235.69
|
3,235.69
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
37.36
|
年末财政拨款结转和结余
|
146.79
|
146.79
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
37.36
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
3,382.48
|
总计
|
3,382.48
|
3,382.48
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
37.7
|
37.7
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
37.7
|
37.7
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37.7
|
37.7
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3197.99
|
2,110.86
|
1087.13
|
210
|
02
|
|
公立医院
|
2397.39
|
2,110.86
|
286.53
|
210
|
02
|
05
|
精神病医院
|
2397.39
|
2,110.86
|
286.53
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
369.62
|
|
369.62
|
210
|
04
|
04
|
精神卫生机构
|
252.17
|
|
252.17
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
90.94
|
|
90.94
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生服务
|
26.51
|
|
26.51
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
430.98
|
|
430.98
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出
|
430.98
|
|
430.98
|
合计
|
3235.69
|
2148.56
|
1087.13
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
|||||
301
|
|
工资福利支出
|
1512.44
|
1512.44
|
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
494.87
|
494.87
|
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
101.33
|
101.33
|
|
|
301
|
3
|
奖金
|
1.53
|
1.53
|
|
|
301
|
4
|
其他社会保障缴费
|
105.57
|
105.57
|
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
588.47
|
588.47
|
|
|
301
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
157.75
|
157.75
|
|
|
301
|
9
|
职业年金缴费
|
62.92
|
62.92
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
598.42
|
|
598.42
|
|
302
|
1
|
办公费
|
|
|
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
6
|
电费
|
47.65
|
|
47.65
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
489.77
|
|
489.77
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
61
|
|
61
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
37.7
|
37.7
|
|
|
303
|
1
|
离休费
|
9.91
|
9.91
|
|
|
303
|
2
|
退休费
|
20.44
|
20.44
|
|
|
303
|
3
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7.35
|
7.35
|
|
|
合计
|
2148.56
|
1550.14
|
598.42
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
||||||||||||
单位:万元
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行 经费决算表 |
|||||||||||
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
(境)费
|
小计
|
公务用车
|
公务用车
|
|||||||||
|
购置费
|
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
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注:上海市青浦区精神卫生中心
2017
年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
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2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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单位:万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
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科目编码
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注:上海市青浦区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
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第三部分 上海市青浦区精神卫生中心2017年度决情况说明
一、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度收入总计为6994.76万元、支出总计为6883.45万元。与2016年度相比,收入总计增加了1183.89万元,主要原因:业务收入稳定增长。支出总计增加1215.56万元,主要原因:单位人数增加,各项工资调整以及社保缴费基数调整致使人员经费增加;由于业务量的增长使卫生材料费、药品费以及各项医院运行经费增加。
二、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度收入合计6994.76万元,其中:财政拨款收入3345.12万元,占47.82%;事业收入3496.05万元,占49.98%;其他收入141.99万元,占2.03%;科研收入11.6万元,占0.17%。
三、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度支出合计6883.45万元,其中:基本支出5786.51万元,占84.06%;项目支出1096.94万元,占15.94%。
四、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度财政拨款收入总决算3345.12万元,支出总决算3235.69万元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加了430.35万元,增长14.76%;支出总计增加456.83万元,增长16.44%。主要原因:单位人数增加,绩效工资基数上涨导致人员经费增长;2017年新增心理健康服务体系建设项目及药品加成财政补助经费项目,导致项目费用增长。
五、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3235.69万元,占本年支出合计的47.01%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加456.83万元,增长7.37%。主要原因:单位人数增加,绩效工资基数上涨导致人员经费增长;2017年新增心理健康服务体系建设项目及药品加成财政补助经费项目,导致项目费用增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3235.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)37.7万元,占1.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)3197.99万元,占98.83%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3242.54万元,支出决算为3235.69万元,完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目完成后有剩余资金。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)37.7万元。主要用于:离退休人员经费。年初预算为35.7万元,支出决算为37.7万元,完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2397.39万元。主要用于:精神病专科医院的基本运营。年初预算为2262.17万元,支出决算为2397.39万元,完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因:2017年下半年在职人员增加。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)252.17万元。主要用于:心理健康服务体系建设经费及美沙酮门诊经费。年初预算为257.77万元,支出决算为252.17万元,完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因:心理健康服务体系建设经费项目完成后有剩余资金,已上缴国库。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)90.94万元。主要用于:精神卫生防治工作。年初预算为97.6万元,支出决算为90.94万元,完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因:重性精神障碍检出率项目经费、精神病防治经费有剩余资金;剩余项目经费于下一年度继续使用。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)26.51万元。主要用于:重大公共卫生服务项目中央专项补助经费。年初预算为0万元,支出决算为26.51万元。决算数大于预算数的主要原因:本年度新增的中央资金补助项目经费共计支出26.51万元
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)430.98万元。主要用于:特困病人医疗经费及重性精神障碍患者免费服药经费。年初预算为589.3万元,支出决算为430.98万元,完成年初预算的73.13%。决算数小于预算数的主要原因:项目完成后有剩余资金。
六、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2148.56万元,包括人员经费1550.14万元,公用经费598.42万元。基本支出中:
1、工资福利支出1512.44万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费等。
2、商品和服务支出598.42万元,主要用于:电费、物业管理费、租赁费。
3、对个人和家庭的补助支出37.7万元,主要用于:离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区精神卫生中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区精神卫生中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区精神卫生中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为308.51万元,其中:货物采购金额227.03万元、工程采购金额0万元、服务采购金额81.48万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市青浦区精神卫生中心共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区精神卫生中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《青浦区精神卫生中心预算管理办法》,建立了较为完善的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额526.30万元;2017年度开展的绩效评价项目15个,涉及预算金额1254万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗业务收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。