上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2017.10.16
第一部分 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心概况
一、主要职责
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分,是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,
全科
医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的,综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构,包括:医务科、预防科、后勤保障科、办公室。
第二部分 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,414.98 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 2,206.72 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 45.35 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 9.83 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4,869.52 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 59.64 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 4,667.05 | 本年支出合计 | 4938.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 847.40 | 年末结转和结余 | 575.46 |
总计 | 5,514.45 | 总计 | 5514.45 |
2016年度收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
科目编码 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,667.05 | 2,414.98 | 2,206.72 | 45.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,597.58 | 2,345.51 | 2,206.72 | 45.35 | |||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 3,696.41 | 1,632.38 | 2,035.99 | 28.04 | ||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 3,639.16 | 1,575.13 | 2,035.99 | 28.04 | |||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.25 | 57.25 | |||||
210 | 04 | 公共卫生 | 806.62 | 618.59 | 170.72 | 17.31 | ||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 805.12 | 617.09 | 170.72 | 17.31 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.50 | 1.50 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 90.36 | 90.36 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 90.36 | 90.36 | |||||
210 | 06 | 中医药 | 4.19 | 4.19 | ||||||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 4.19 | 4.19 | |||||
221 | 住房保障支出 | 59.64 | 59.64 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 59.64 | 59.64 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59.64 | 59.64 |
2016年度支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,938.99 | 4,403.63 | 535.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,869.52 | 4,334.17 | 535.36 | |||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 3,968.38 | 3,486.61 | 481.77 | ||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 3,911.13 | 3,486.61 | 424.52 | |||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.25 | 57.25 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 806.59 | 757.20 | 49.40 | ||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 805.09 | 757.20 | 47.90 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.50 | 1.50 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 90.36 | 90.36 | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 90.36 | 90.36 | ||||
210 | 06 | 中医药 | 4.19 | 4.19 | |||||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 4.19 | 4.19 | ||||
221 | 住房保障支出 | 59.64 | 59.64 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 59.64 | 59.64 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59.64 | 59.64 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2,414.98 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,607.62 | 2,607.62 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 59.64 | 59.64 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2,414.98 | 本年支出合计 | 2677.09 | 2677.09 | |
年初财政拨款结转和结余 | 552.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 289.96 | 289.96 | |
一般公共预算财政拨款 | 552.07 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 2,967.05 | 总计 | 2,967.05 | 2,967.05 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,607.62 | 2,089.55 | 518.07 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 1,894.49 | 1,412.72 | 481.77 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1,837.24 | 1,412.72 | 424.52 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.25 | 57.25 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 618.59 | 586.48 | 32.11 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 617.09 | 586.48 | 30.61 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.50 | 1.50 | |
210 | 05 | 医疗保障 | 90.36 | 90.36 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 90.36 | 90.36 | |
210 | 06 | 中医药 | 4.19 | 4.19 | ||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 4.19 | 4.19 | |
221 | 住房保障支出 | 59.64 | 59.64 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 59.64 | 59.64 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59.64 | 59.64 | |
合计 | 2,677.09 | 2,159.02 | 518.07 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1669.6 | 1669.6 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 321.33 | 321.33 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 80.69 | 80.69 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 115.54 | 115.54 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 62.12 | 62.12 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 601.28 | 601.28 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.15 | 177.15 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 123.19 | 123.19 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 188.3 | 188.3 | |
302 | 商品和服务支出 | 900.68 | 900.68 | ||
302 | 01 | 办公费 | 373.82 | 373.82 | |
302 | 02 | 印刷费 | 9.03 | 9.03 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 7.31 | 7.31 | |
302 | 05 | 水费 | 6.3 | 6.3 | |
302 | 06 | 电费 | 33.29 | 33.29 | |
302 | 07 | 邮电费 | 15.74 | 15.74 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 162.69 | 162.69 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 61.53 | 61.53 | |
302 | 14 | 租赁费 | 42.01 | 42.01 | |
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 11.74 | 11.74 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.87 | 1.87 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 33.83 | 33.83 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 33.29 | 33.29 | |
302 | 28 | 工会经费 | 16.1 | 16.1 | |
302 | 29 | 福利费 | 28.86 | 28.86 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.52 | 8.52 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 51.68 | 51.68 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.47 | 70.47 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 9.83 | 9.83 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 59.64 | 59.64 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1 | 1 | |
310 | 其他资本性支出 | 36.34 | 36.34 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | 36.34 | 36.34 | |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 2,677.09 | 1,740.07 | 937.02 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算表 |
|||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
50.2 | 46.73 | 0 | 0 | 48.2 | 44.86 | 38.2 | 36.34 | 10 | 8.52 | 2 | 1.87 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
第三部分 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度收入总计为4667.05万元、支出总计为4938.99万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加410.57万元和989.84万元。主要原因:业务收入稳定增长以及人员经费增加。
二、关于
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度收入合计4667.05万元,其中:财政拨款收入2414.98万元,占51.74%;事业收入2206.72万元,占47.28%;其他收入45.35万元,占0.97%
。
三、关于
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度支出合计4938.99万元,其中:基本支出4396.08万元,占89%;项目支出535.36万元,占10.83%。
四、关于
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度财政拨款收入决算2414.98万元,与2015年度相比,财政拨款收入增加181.14万元,增长8.1%;财政拨款支出决算2677.09万元与2015年度相比,财政拨款支出增加508.37万元,增长23.44%;主要原因:人员增加及14、15年未完成的项目在16年度列支。
五、关于
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2677.09万元,占本年支出合计的54.2%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加561.83万元,增长26.56%。主要原因:人员支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2677.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出社会保障和就业支出(类)9.83万元,占0.36%;医疗卫生与计划生育支出(类)2607.62万元,占97.4%
;住房保障支出
(类)59.64万元,占2.22%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2256.32万元,支出决算为2677.09万元,完成年初预算的118.64%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致人员经费增加。其中:
1
、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.83万元。主要用于:退休人员经费。年初预算为9.83万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的100%。
2
、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1575.13万元。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为1449.53万元,支出决算为1575.13万元,完成年初预算的108.66%。主要原因:人员增加。
3
、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)57.25万元。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为39.7万元,支出决算为57.25万元,完成年初预算的144.2%。主要原因:人员增加。
4
、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)617.09万元。主要用于:社区基本公共卫生服务。年初预算为605.94万元,支出决算为617.09万元,完成年初预算的101.84%。主要原因:人员增加。
5
、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1.5万元。主要用于:社区重大公共卫生服务。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
6
、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)90.36万元。主要用于:缴纳职工医疗保险金。年初预算为88.5万元,支出决算为90.36万元,完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
7
、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)4.19万元。主要用于:社区中医药工作开展。年初预算为5万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目有剩余资金。
8
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.64万元。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为56.32万元,支出决算为59.64万元,完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
六、关于
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出2677.09万元,包括人员经费1740.07万元,公用经费937.02万元。基本支出中:
1
、工资福利支出1669.6万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2
、商品和服务支出937.02万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3
、对个人和家庭的补助支出70.47万元,主要用于:退休费、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.2万元,支出决算为46.73万元,完成预算的93.08%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为44.86万元,完成预算的93.07%;公务接待费支出决算为1.87万元,完成预算的93.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制支出减少了费用。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加28.73万元,增加159.61%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,于去年无增长或降低;公务用车购置及运行维护费支出决算增加37.86万元,增长540.85%;公务接待费支出决算减少0.13万元,降低6.5%。因公出国(境)费无变化主要原因为两年均无费用发生
。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是16年购置公务车辆2辆。公务接待费减少的主要原因为控制支出减少了费用。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算44.86万元,占95.99%;公务接待费支出决算1.87万元,占4%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
。开支内容包括:无。
2
、公务用车购置及运行维护费支出44.86万元。其中:
公务用车购置支出为36.34万元。主要用于购置公务用车2辆。
公务用车运行维护支出
8.52
万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费等。
2016
年,上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
4
辆。
3
、公务接待费支出1.87万元。其中:
国内公务接待支出1.87万(含外宾接待支出0万元)。主要用于购买茶叶及客饭。公务接待91批次、1998人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)276.92万元,其中:货物采购金额110.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额166.31万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额276.92万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额276.92万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
,
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心共有车辆
4
辆,其中,一般公务用车
4
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台(套),单位价值
100
万元以上专用设备
0
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
2016
年无绩效评价项目,故本表无数据。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
无。