上海市青浦区卫生人才服务中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2017.10.16
第一部分 上海市青浦区卫生人才服务中心概况
一、主要职责
本单位的宗旨和业务范围是招聘卫生人才、对卫生人才进行业务培训、系统内人才进行交流。
二、机构设置
上海市青浦区卫生人才服务中心不设内部机构。
第二部分 上海市青浦区卫生人才服务中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,650.81 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,616.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 83.14 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,650.81 | 本年支出合计 | 2699.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 78.02 | 年末结转和结余 | 29.69 |
总计 | 2,728.83 | 总计 | 2728.83 |
2016年度收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
科目编码 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,650.81 | 2,650.81 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,567.67 | 2,567.67 | |||||||
210 | 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,439.57 | 2,439.57 | ||||||
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,439.57 | 2,439.57 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 128.10 | 128.10 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 128.10 | 128.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83.14 | 83.14 |
2016年度支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,699.14 | 2,694.68 | 4.46 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,616.00 | 2,611.54 | 4.46 | |||||
210 | 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,487.90 | 2,483.44 | 4.46 | ||||
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,487.90 | 2,483.44 | 4.46 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 128.10 | 128.10 | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 128.10 | 128.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83.14 | 83.14 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2,650.81 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,616.00 | 2,616.00 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2,650.81 | 本年支出合计 | 2699.14 | 2699.14 | |
年初财政拨款结转和结余 | 78.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 29.69 | 29.69 | |
一般公共预算财政拨款 | 78.02 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 2,728.83 | 总计 | 2,728.83 | 2,728.83 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,616.00 | 2,611.54 | 4.46 | ||
210 | 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,487.90 | 2,483.44 | 4.46 | |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,487.90 | 2,483.44 | 4.46 |
210 | 05 | 医疗保障 | 128.10 | 128.10 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 128.10 | 128.10 | |
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83.14 | 83.14 | |
合计 | 2,699.14 | 2,694.68 | 4.46 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2478.43 | 2478.43 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 351.63 | 351.63 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 552.75 | 552.75 | |
301 | 03 | 奖金 | 1.47 | 1.47 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 179.29 | 179.29 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 96.03 | 96.03 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 826.18 | 826.18 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.69 | 247.69 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 223.39 | 223.39 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 132.42 | 132.42 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3.28 | 3.28 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.15 | 0.15 | |
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 0.24 | 0.24 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.1 | 0.1 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 28.07 | 28.07 | |
302 | 29 | 福利费 | 61.88 | 61.88 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 17.29 | 17.29 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.92 | 20.92 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.83 | 83.83 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 83.14 | 83.14 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.69 | 0.69 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 2694.68 | 2562.26 | 132.42 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算表 |
|||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
1.80 | 0.17 | 1.80 | 0.17 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注:上海市青浦区卫生人才服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
第三部分 上海市青浦区卫生人才服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度收入总计为2650.81万元、支出总计为2699.14万元,动用上年结转资金48.33万元。与2015年度相比,收入总计增加655.73万元,主要是人员经费增加的原因。支出总计增加303.55万元,主要是人员经费增加的原因(2016年绩效工资增长,同时社会保障缴费基数增长)。
二、关于
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度收入合计2650.81万元,其中:财政拨款收入2650.81万元,占总收入的100%
。
三、关于
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度支出合计2699.14万元,其中:基本支出2694.68万元,占99.83%;项目支出4.46万元,占0.17%。
四、关于
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度财政拨款收入总计为2650.81万元,财政拨款支出总计为2650.81万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加655.73万元,主要受人员经费增加的原因。财政拨款支出总计增加303.55万元,主要受人员经费增加的原因(2016年绩效工资增长,同时社会保障缴费基数增长)。
五、关于
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2699.14万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款增加303.55万元,增加12.67%。主要原因:人员经费增加(2016年绩效工资增长,同时社会保障缴费基数增长)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2699.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出社会保障和就业支出(类)128.10万元,占4.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)2487.90万元,占92.17%
;住房保障支出
(类)83.14万元,占3.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2636.24万元,支出决算为2699.14万元,完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的增加。其中:
1
、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2616.00万元。主要用于:卫生人才服务中心基本运营。年初预算为2390.68万元,支出决算为2616.00万元,完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。
2
、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)128.10万元。主要用于:缴纳职工医疗保险金。年初预算为154.38万元,支出决算为128.10万元,完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的原因:主要是2016年8月下放基层单位74人,新招聘52人,下放人员缴纳职工医疗保险金基数高于新进人员缴纳基数。
3
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.14万元。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为91.17万元,支出决算为83.14万元,完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因:主要是2016年8月下放基层单位74人,新招聘52人,下放人员缴纳职工住房公积金基数高于新进人员缴纳基数。
六、关于
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出2694.68万元,包括人员经费2562.26万元,公用经费132.42万元。基本支出中:
1
、工资福利支出2478.43万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2
、商品和服务支出132.42万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费等。
3
、对个人和家庭的补助支出83.83万元,主要用于:住房公积金等。
七、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.80万元,支出决算为0.17万元,完成预算的9.45%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的9.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制支出减少了公务招待费。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.13万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,于去年无增长或降低;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,于去年无增长或降低;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长325%。因公出国(境)费无变化主要原因为2年均无费用发生
。
公务用车购置及运行维护费无变化主要原因为中心无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是2016年卫生人才资格考试现场报名工作人员客饭支出。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
。开支内容包括:无。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2016
年,上海市青浦区卫生人才服务中心财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.17万元。其中:
国内公务接待支出0.17万(含外宾接待支出0万元)。主要用于2016年卫生人才资格考试现场报名工作人员客饭支出。公务接待4批次、94人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1.09万元,其中:货物采购金额1.09万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.09万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.09万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.09万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
,上海市青浦区卫生人才服务中心共有车辆
0
辆,其中,一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台(套),单位价值
100
万元以上专用设备
0
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区卫生人才服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
|
|
预算金额
|
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|
上海市青浦区卫生人才服务中心
2016
年无绩效评价项目,故本表无数据。
第四部分 名词解释
无。