2019年青浦区盈浦街道社区发展中心预算公开
无
主动公开
无
无
2019.01.30
上海市青浦区2019年区级单位预算 | ||||||||||||
预算单位:上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 |
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2019年单位财务收支预算总表 |
2. 2019年单位收入预算总表 |
3. 2019年单位支出预算总表 |
4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
盈浦街道社区发展服务中心主要职能 |
社区发展服务中心是盈浦街道办事处下属的事业单位。 主要职能包括:主要承担辖区内新农村建设,农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理,农林建设,农产品质量安全监督管理,农村集体资金、资产、资源监督管理,土地承包经营权管理、土地流转服务,国民经济和社会发展统计、调查,农民增收及负担监测事务工作,实施农村产权制度等综合改革的职能。 |
盈浦街道社区发展服务中心机构设置 |
社区发展服务中心无内设机构。 |
名词解释 (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 |
2019年单位预算编制说明 |
2019年,社区发展中心预算支出总额为2164.73万元,其中:财政拨款支出预算2124.87万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2124.877万元,比上年执行数增加47.8万元,主要原因是经济普查专项经费;政府性基金拨款支出预算无,财政拨款支出主要内容如下: |
1.“一般公共服务支出”科目49.8万元,主要用于经济普查及统计调查经费。 |
2. “社会保障和就业支出”科目94.39万元,主要用于单位职工的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。 |
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25.78万元,主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。 |
4. “城乡社区支出”科目322.81万元,主要用于协税办工资、公益保洁工资。 |
5. “农林水支出”科目1652.96万元,主要用于农业、林业、防汛及对村民委员会和村党支部的补助。 |
6. “住房保障支出”科目18.99万元,主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。 |
2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 21,248,651 | 一、一般公共服务支出 | 498,000 | 498,000 | ||
1、一般公共预算资金 | 21,248,651 | 二、社会保障和就业支出 | 943,913 | 943,913 | ||
2、政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 257,801 | 257,801 | |||
二、事业收入 | 四、城乡社区支出 | 3,228,081 | 3,228,081 | |||
三、事业单位经营收入 | 五、农林水支出 | 16,529,586 | 3,284,386 | 1,148,400 | 12,096,800 | |
四、其他收入 | 398,688 | 六、住房保障支出 | 189,958 | 189,958 | ||
收入总计 | 21,647,339 | 支出总计 | 21,647,339 | 4,676,058 | 1,148,400 | 15,822,881 |
2019年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 498,000 | 498,000 | |||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 498,000 | 498,000 | ||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 318,000 | 318,000 | |||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 180,000 | 180,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 943,913 | 943,913 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 943,913 | 943,913 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 184,080 | 184,080 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 542,738 | 542,738 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,095 | 217,095 | |||
210 | 卫生健康支出 | 257,801 | 257,801 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 257,801 | 257,801 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 257,801 | 257,801 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,228,081 | 2,829,393 | 398,688 | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,227,055 | 2,227,055 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,227,055 | 2,227,055 | |||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,001,026 | 602,338 | 398,688 | |||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,001,026 | 602,338 | 398,688 | ||
213 | 农林水支出 | 16,529,586 | 16,529,586 | |||||
213 | 01 | 农业 | 5,891,786 | 5,891,786 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,432,786 | 4,432,786 | |||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,459,000 | 1,459,000 | |||
213 | 02 | 林业和草原 | 646,125 | 646,125 | ||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 646,125 | 646,125 | |||
213 | 03 | 水利 | 2,193,920 | 2,193,920 | ||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 170,000 | 170,000 | |||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2,023,920 | 2,023,920 | |||
213 | 07 | 农村综合改革 | 7,647,755 | 7,647,755 | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,647,755 | 7,647,755 | |||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 150,000 | 150,000 | ||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 150,000 | 150,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 189,958 | 189,958 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 189,958 | 189,958 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189,958 | 189,958 | |||
合计 | 21,647,339 | 21,248,651 | 398,688 |
2019年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 498,000 | 498,000 | |||
201 | 05 | 统计信息事务 | 498,000 | 498,000 | ||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 318,000 | 318,000 | |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 180,000 | 180,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 943,913 | 943,913 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 943,913 | 943,913 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 184,080 | 184,080 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 542,738 | 542,738 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,095 | 217,095 | |
210 | 卫生健康支出 | 257,801 | 257,801 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 257,801 | 257,801 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 257,801 | 257,801 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,228,081 | 3,228,081 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,227,055 | 2,227,055 | ||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,227,055 | 2,227,055 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,001,026 | 1,001,026 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,001,026 | 1,001,026 | |
213 | 农林水支出 | 16,529,586 | 4,432,786 | 12,096,800 | ||
213 | 01 | 农业 | 5,891,786 | 4,432,786 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,432,786 | 4,432,786 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,459,000 | 1,459,000 | |
213 | 02 | 林业和草原 | 646,125 | 646,125 | ||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 646,125 | 646,125 | |
213 | 03 | 水利 | 2,193,920 | 2,193,920 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 170,000 | 170,000 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2,023,920 | 2,023,920 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 7,647,755 | 7,647,755 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,647,755 | 7,647,755 | |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 150,000 | 150,000 | ||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 150,000 | 150,000 | |
221 | 住房保障支出 | 189,958 | 189,958 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 189,958 | 189,958 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189,958 | 189,958 | |
合计 | 21,647,339 | 5,824,458 | 15,822,881 |
2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 21,248,651 | 一、一般公共服务支出 | 498000 | 498000 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 943913 | 943913 | ||
三、卫生健康支出 | 257801 | 257801 | |||
四、城乡社区支出 | 2829393 | 2829393 | |||
五、农林水支出 | 16529586 | 16529586 | |||
六、住房保障支出 | 189958 | 189958 | |||
收入总计 | 21,248,651 | 支出总计 | 21248651 | 21248651 |
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 498,000 | 498,000 | |||
201 | 05 | 统计信息事务 | 498,000 | 498,000 | ||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 318,000 | 318,000 | |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 180,000 | 180,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 943,913 | 943,913 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 943,913 | 943,913 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 184,080 | 184,080 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 542,738 | 542,738 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,095 | 217,095 | |
210 | 卫生健康支出 | 257,801 | 257,801 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 257,801 | 257,801 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 257,801 | 257,801 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,829,393 | 2,829,393 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,227,055 | 2,227,055 | ||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,227,055 | 2,227,055 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 602,338 | 602,338 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 602,338 | 602,338 | |
213 | 农林水支出 | 16,529,586 | 4,432,786 | 12,096,800 | ||
213 | 01 | 农业 | 5,891,786 | 4,432,786 | 1,459,000 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,432,786 | 4,432,786 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,459,000 | 1,459,000 | |
213 | 02 | 林业和草原 | 646,125 | 646,125 | ||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 646,125 | 646,125 | |
213 | 03 | 水利 | 2,193,920 | 2,193,920 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 170,000 | 170,000 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2,023,920 | 2,023,920 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 7,647,755 | 7,647,755 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,647,755 | 7,647,755 | |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 150,000 | 150,000 | ||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 150,000 | 150,000 | |
221 | 住房保障支出 | 189,958 | 189,958 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 189,958 | 189,958 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189,958 | 189,958 | |
合计 | 21,248,651 | 5,824,458 | 15,424,193 |
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4676058 | 4676058 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 664224 | 664224 | |
02 | 津贴补贴 | 113904 | 113904 | ||
04 | 社会保障缴费 | 1115326 | 1115326 | ||
05 | 伙食补助费 | 102816 | 102816 | ||
06 | 绩效工资 | 1988530 | 1988530 | ||
07 | 其他工资福利支出 | 317220 | 317220 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 374038 | 374038 | ||
01 | 退休人员 | 184080 | 184080 | ||
02 | 住房公积金 | 189958 | 189958 | ||
03 | 其他对个人与家庭补助支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1148400 | 1148400 | ||
1 | 办公费 | 93200 | 93200 | ||
2 | 印刷费 | 20000 | 20000 | ||
5 | 水费 | 10000 | 10000 | ||
6 | 电费 | 38000 | 38000 | ||
302 | 7 | 邮电费 | 10000 | 10000 | |
8 | 差旅费 | 10000 | 10000 | ||
9 | 劳务费 | ||||
10 | 维修(护)费 | 65000 | 65000 | ||
19 | 会议费 | ||||
20 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | ||
21 | 公务接待费 | 5,000 | 5,000 | ||
22 | 其他商品和服务支出 | 607,366 | 607,366 | ||
24 | 车改后公务交通补贴 | 140,400 | 140,400 | ||
26 | 租赁费 | ||||
27 | 工会经费 | 54,274 | 54,274 | ||
29 | 职工福利费 | 77,760 | 77,760 | ||
310 | 其他资本性支出 | ||||
23 | 办公设备购置费 | 7,400 | 7,400 | ||
合计 | 5,824,458 | 4676058 | 1,148,400 |
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0.5 | 0.5 |
其他相关情况说明 |
一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.5万元,比2018年预算增加(减少)0万元(持平)。其中: (一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,未安排预算。 (二)公务用车购置及运行费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元未安排预算。 (三)公务接待费0.5万元。比2018年预算增加(减少)0万元。 二、机关运行经费预算 盈浦街道社区发展服务中心2019年无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算168.89万元,其中:政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.79万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共13个,涉及项目预算资金1582.29万元。 |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2019年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 | |||||||
项目名称 | 村级配套资金 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□/ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ / | ||||||
开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||||
项目概况 | 区、街道两级公共财政核定的转移支付保障资金,确保村级组织正常必要的运转经费支出。盈浦街道5个行政村南横、南厍、天恩桥、俞家埭、贺桥。 | ||||||
立项依据 | 青盈街委[2008]51号、青盈街办〔2008〕57号、青委农发〔2015〕3号、青盈街委[2015]86号 | ||||||
项目设立的必要性 | 为确保村级组织综合配套改革的顺利推进,进一步规范和加强村级财务管理,区、街道两级公共财政核定的转移支付保障资金,确保村级组织正常必要的运转经费支出。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、必要经费保障原则。区、街道两级公共财政核定的转移支付保障资金,确保村级组织正常必要的运转经费支出。各村自行增加的支出项目或核定项目超出标准的部分,不纳入支出保障范围,纳入集体收入范围。 2、按照实际差别原则。根据各村规模大小、两委人员多少,采取“一村一额,一年一定”的办法,确定各村财政保障资金的总额。 3、专款专用原则。财政转移支付保障资金,各村开设专门账户,实行专户列支,确保专款专用。 4、确保公平原则。街道在年初财政转移支付保障资金总额中,预留出10%的额度,对在全年实施过程中,根据社区管理和公共服务实际情况,在年终平衡后拨付。 |
||||||
项目总预算(元) | 7647755 | 项目当年预算(元) | 7647755 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 7923000 | 同名项目上年预算执行数(元) | |||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 村托管经费 | 6000000 | |||||
村干部特殊奖励 | 214050 | ||||||
村干部工作绩效奖励 | 1406705 | ||||||
项目实施计划 | 街道在年初财政转移支付保障资金总额中,预留出10%的额度,对在全年实施过程中,根据社区管理和公共服务实际情况,在年终平衡后拨付。 | ||||||
项目总目标 | 加强街道财政对村集体经济发展的支持,健全村级保障机制,实现集体经济可持续发展。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障村级组织基本运转经费。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
专款专用率 | =100.00% | ||||||
预算执行率 | =100.00% | ||||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
产出目标 | 计划完成率 | =100.00% | |||||
村组织考核率 | =100.00% | ||||||
效果目标 | 考核合格率 | =100.00% | |||||
公众满意度 | ≥90.00% | ||||||
影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
长效管理制度建设 | 建立健全 | ||||||
备注 |