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关于青浦区赵巷镇敬老院2012年度财务收支审计情况通报

主动公开

2013.04.30

各基层单位:

根据《审计署关于内部审计工作的规定》以及《赵巷镇2013年度审计工作计划》的安排,201336324,镇审计中心对镇敬老院2012年度财务收支情况进行了审计。

审计结果表明,敬老院提供的会计资料和其他证明材料基本真实地反映了2012年度该单位的财务运行状况和经济管理成果。对财政拨入的各项资金能进行有效管理,做到专款专用。财务核算及有关管理活动基本遵守了有关财经法规的规定,内部控制制度基本健全,执行比较有效。

镇党委书记顾骏专门对《审计报告》做了重要批示,指出“敬老院执行制度有效有力,财务运行规范、制度健全,请各企事业单位认真学习,不断规范改进财务运行和财经纪律执行力”。

请各单位认真贯彻落实!

  

特此通报!

  

  

上海市青浦区赵巷镇人民政府办公室

                                             2013年4月25