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一册在手,内审无忧 ——区审计局印发《内部审计工作指导手册》 2020-10-30

为进一步规范内部审计工作,更好指导区内各内审机构和人员开展内审工作,提升内部审计质量和效果,区审计局印发了《内部审计工作指导手册》。

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该手册逾9万字,包括内部审计工作制度、内部审计项目规范化标准要点、内部审计报告通用格式、内部审计发现问题定性及处理处罚依据等四大章节。

内部审计工作制度篇,纵向上涵盖国家、市级、区级等各层面的内审工作规定,横向上罗列对行政单位、街镇、区属公司等不同单位内审工作的指导意见,同时还包括内审工作的操作规程、绩效考核、项目质量检查等方面的工作要求;内部审计项目规范化标准要点篇,涵盖项目归档、审计通知书、审计方案、工作底稿、审计报告的编写等规程;内部审计报告通用格式篇,囊括部门预算审计、专项审计、领导干部经济责任审计等各类内审报告格式模板;内部审计发现问题定性及处理处罚依据篇,归纳例举了政府采购、公务卡使用、资产管理、会计核算、三重一大等十六类内部审计中可能发现的问题类别、如何定性和处理处罚的依据。

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(图为朱家角镇内审人员朱益君学习《内审指导手册》)

《内审指导手册》作为内部审计的工作指南,集系统性、规范性、指导性、理论性和实操性于一体,既是审计理论的提炼和细化,也是审计实践经验的总结,涵盖了内审工作的全过程。

《内审指导手册》自9月中旬印制发放以来供不应求,受到了全区各内审机构的欢迎,大家纷纷表示该手册的出台如同及时雨,通过学习,对审计方法和流程有了更深刻的认识,这是内审人员人手一册的宝典,内审工作从此有了定心丸。


供稿:内审指导监督科    陈亭