; 【审计成果】2000年,我局在区委、区府和市审计局领导下,紧紧围绕青浦改革开放和经济建设的中心,集中力量,突出重点,加强对重点领域、重点资金、重点项目和重点企业的审计监督。全年共完成审计项目61只,查出违规行为金额7078万元,其中:应上交财政35万元,应减少财政拨款或补贴2300万元.提交审计工作报告、信息39篇,被批示采用23篇次。

   ; 【深化财政审计】开展同级财政审计,促进财税加强管理。2000年我局继续开展了同级财政预算执行及其他财政资金收支情况的审计。针对发现的问题,提出了处理意见,并得到了纠正,为本级政府加强财政管理和本级人大财政监督提供了依据。同时加强了对镇级财政决算审计监督。加强重点资金监管,为领导宏观决策服务。根据区府领导交办,我局对区农村社会养老保险基金的征集、管理、运营情况进行了审计。针对问题,分析了原因,提出了审计建议,并向区府领导作了专题报告。得到了区府领导的高度重视,区长巢卫林作了专门批示:请分管区长会同有关部门研究,采取一切必要的措施,加强对农村社会保险基金的管理,望高度重视。

   ; 【强化经济责任审计】完善经济责任审计制度,推进干部队伍建设。区委办、区府办以青委办发[2000]30号文下发了我局起草的两个“暂行办法”,并通过了《经济责任审计联席会议制度》。同时,开展了经济责任审计。

   ; 【加强固定资产投资审计】加强固定资产投资审计,提高资金使用效益。我局加大了对固定资产投资审计力度。查出违规行为金额 2324万平均核减率达9.23%,为国家节约了建设资金。

   ; 【完成领导交办任务】善于发现审计线索,加大审计执法力度。我局在对区某部门的预算执行及其他资金收支情况的审计过程中,发现该下属企业与该部门资金往来中有违纪违规可疑迹象,经深查,发现了违纪问题,作出了处罚决定,为严肃法纪,促进廉政建设发挥了积极作用。

   ; 【提升审计成果】狠抓审计回访,巩固工作成果。我局加强了对被审计单位审计结果的采纳、执行情况的检查、落实。今年共检查落实审计项目34只,已纠正问题单位19只,部分纠正问题单位15只,应纠正问题152条,已纠正110条。通过检查,促进被审计单位加强了管理,提高了效益。


   ; 【搞好内审工作】做好内审指导工作,发挥内审监督作用。2000年全区内审共完成各类审计项目503个,纠正违规金额16234. 21万元,查出损失浪费金额7674.87万元,促进增收节支 1100.58万元,提出建议、意见并被采纳592条,向司法机关移送案件2件,涉及人数2人,行政处分5人,较好地履行了内审的服务和监督作用。