2004年审计工作成果
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主动公开
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2008.06.26
; 【青浦区审计局概况】 2004年青浦区审计局共有干部职工30人,其中28个公务员中,本科学历21人,大专学历5人;中级职称22人,初级职称6人;局长1人,副局长2人,纪检组长1人,内设办公室、综合法规科、经济责任审计科、行政事业审计科、财政金融审计科、经贸审计科和固定资产审计科。 【审计成果】 2004年青浦区审计局认真贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的方针,坚持以提升审计质量为核心,以加强审计业务管理为基础,以"人法技"建设为保障,认真履行审计监督职能。全年共完成审计项目34个,查出违规金额5170万元,已纠正违规金额`3104万元;查出管理不规范金额3815万元,已自行纠正金额3203万元。共提交工作报告、审计信息93篇,被各级领导批示采用35篇,采用率为37.63%,较好地发挥了审计为领导宏观管理决策服务的作用。 【强化预算执行审计】 审计局坚持以综合财政预算审计为主线,以财政、地税执行审计为主导,以提高财政资金使用效益为最终目标,加强了对预算执行情况全过程的审计监督。对财政预算内外资金、各类基金、周转金等42项财政性资金进行了审计,并延审了国债专项资金、小企业贷款资金等管理使用情况。在对部分一级预算执行审计中,共查出违规金额127万元、管理不规范金额611万元。针对存在的问题,提出了要严格预算资金管理使用,提高资金使用效益的处理意见。通过审计,较好地维护了预算法的严肃性,为政府领导全面了解本级预算执行情况、为人大对预算执行情况的监督提供了服务。 【深化经济责任审计】 在区经济责任审计联席会议的统一部署下, 2004年完成了对6个镇、3个公司、7个行政单位共16个单位22名党政领导干部的经济责任审计。共查出违规金额4288万元,其中指明领导干部直接责任31万元、主管责任3947万元;管理不规范金额3190万元,其中领导干部应负直接责任的76万元、主管责任3084万元。作出审计决定7份,出具审计意见书16份,共提出审计建议25条。通过经济责任审计,为进一步促进廉政建设,推进领导干部依法行政发挥了积极作用。 【开展企业审计】 2004年对上海青浦投资有限公司2003年底资产、负债、损益情况进行了审计。对公司在市场经济运行过程中存在的不足,提出了对往来款加大清理、催讨力度的建议,维护了国有资产所有者权益,为政府宏观决策提供了服务。 【加强固定资产投资审计】 2004年对固定资产投资项目进行了审计,项目送审金额6962.21万元,审定金额6487.62万元,核减金额474.59万元,平均核减率6.82%。同时,针对近年来审计发现超计划投资的普遍现象,对2002-2003年度基本建设项目投资计划与决算对比情况进行了专项审计调查。调查的41个项目中,超投资达22个,占53.66%;22个超投资项目计划投资38664.60万元,实际总投资66733.47万元,超投资金额28068.87万元,超投资率为72.60%。针对存在的问题,提出了审计建议。 开展专项基金审计】 2004继续对区农村社会养老保险基金、区农村医疗保险基金筹集、管理、运营情况及区农业综合开发资金投入、使用和管理情况进行了审计,共查出违规金额280万元。针对基金账面往来款未能及时清理,各镇历年结余农保基金未能全额及时上解等问题,提出了加强各镇农保所及合管办的财务管理、加大往来款项的清理力度等建议,维护了广大农民的利益。 【加强专项审计调查】 2004年按照市审计局要求,结合实际,加强了专项审计调查。一是对住宅建设配套费征集、使用和管理情况的审计调查。二是对区公务用车管理、使用情况的审计调查。三是对区城建资金使用和管理情况的审计调查。四是区外商投资软环境的审计调查。针对专项审计调查中发现的问题,分别向有关单位、部门提出审计意见和建议。如在对区外商投资软环境的审计调查中反映的:政策不够透明、行政执法不规范等意见,青浦区审计局向有关部门提出了审计建议。区政府第十六次常务会议专题进行研究,肯定了审计部门的"谋士"作用。 【积极完成领导交办任务】 青浦区审计局按照"围绕中心、服务大局"的工作方针,紧紧围绕区委、区政府的工作中心,积极完成领导交办的各项任务。2004年完成了不实资产核销鉴证审计,土地补偿费、规定外收入情况、政府采购情况的专项检查和人民来信的调查我们的工作得到了各级领导和人民群众的充分肯定,较好地发挥了审计为改革发展稳定服务的作用。 【着力抓好审计回访工作】 审计局始终将审计回访作为审计工作的一项重要职责,坚持审计回访制度。按照区人大关于加强审计监督意见的要求,进一步加大了审计回访力度。对2003年度应进行审计回访单位33户,已全部进行了回访,回访率100%。2004年度完成审计项目34只。根据审计回访制度的规定,在应进行审计回访的28户单位中,已到期的19户,已全部进行回访,回访率达100%。对作出审计决定的纠正率达88.24%;对出具审计报告,提出审计意见的采纳率达93.33%。审计回访制度的落实和细化,进一步提高了审计质量,巩固了审计成果。 【推动内审工作全面发展】 2004年,区内审工作紧紧围绕地区、部门经济工作中心,突出工作重点,立足服务和监督的基本职能,积极稳妥地推进各项审计工作。全区内审机构共完成各类审计项目497个,查出损失浪费金额427.51万元,促进增收节支62万元,纠正违规金额4609.38万元,提出审计意见、建议并被采纳140条,较好地完成了各项工作任务。同时,按照区有关部门的统一部署,与区纪监委、区国(集)资委、区财政局等组成考核组,对各镇落实"四项制度"的情况进行逐户检查考核,针对存在的问题与不足,在分析原因的基础上,提出了改进和加强的意见,为推动全区"四项制度"的落实,为区有关部门的综合考核提供了依据。 【开展审计纪念活动】 2004年适逢青浦区(县)审计机关成立20周年。按照"隆重、热烈、简朴、务实"的原则,结合青浦区审计局的实际,开展了"六个一"活动。即编制一本画册;制作一组展版,进行一次"审计专报"宣传开展一次评优活动,召开一次座谈会,举行一次纪念大会。通过纪念活动,进一步激发了审计干部热爱本职、忠于职守的敬业精神和服务大局、勤于奉献的责任意识;同时也扩大了审计的影响力。 |