青浦区机关事务管理局2020年度预算执行和其他财政收支以及决算草案情况的审计结果
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主动公开
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2021.11.08
根据《中华人民共和国审计法》规定,2021年1月至3月,青浦区审计局对青浦区机关事务管理局(以下简称区机管局)2020年度预算执行和其他财政收支以及决算草案情况进行了审计,并延伸审计了4个所属单位。
一、基本情况和审计评价
区机管局为区级预算主管部门,2020年部门预算由区机管局本部和4个所属预算单位的预算组成。
区财政局批复区机管局2020年财政预算支出总额为5.33亿元(含代记账单位)。2020年,区机管局实际收到财政拨款2.27亿元。
审计结果表明,区机管局2020年度预算收支基本符合国家有关规定,会计核算基本遵守有关财经法规。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
1.区机管局个别非税收入应收未收,涉及金额16.91万元。
2.区机管局32个政府投资项目未及时办理竣工财务决算。
3.区机管局及所属采购中心等4家单位、代理记账单位社保账户未纳入银行存款账,涉及金额92.92万元。
4.区机管局本部及所属事业人员服务所等2家单位未及时办理6名人员公务卡注销手续。
5.区机管局所属采购中心往来款长期未清理,涉及金额86.67万元。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对个别非税收入应收未收问题,要求区机管局及时足额收取并上缴财政;对政府投资项目未及时办理竣工财务决算问题,要求区机管局根据工程实际竣工情况及时编制竣工财务决算;对社保账户未纳入银行存款账问题,要求区机管局加强与银行对账,保证完整反映相关会计信息;对未按规定办理公务卡注销手续问题,要求区机管局严格执行公务卡管理规定,并督促所属单位及时变更变动人员信息;对下属单位往来款长期未清理问题,要求区机管局及时清理,并按规定及时上缴。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区机管局根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区机管局积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区机管局向社会公告。