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青浦区统计局2021年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计结果

主动公开

2022.10.30

根据《中华人民共和国审计法》规定,2022年1月至2022年2月,青浦区审计局对青浦区统计局(以下简称区统计局)2021年度预算执行和其他财政收支及决算草案情况进行了审计,并延伸审计1个所属预算单位。

一、基本情况和审计评价

区统计局全额拨款预算单位,区财政局批复区统计局2021年度财政支出预算总额为1037.43万元,调整后的支出预算总额为1159.20万元。2021年,区统计局实际收到财政拨款1102.90万元,其他收入32.99万元

审计结果表明,区统计局2021度能按时编报预、决算,预算调整按规定程序报批。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

1.3个项目预算调整后,绩效目标均未作相应调整并上报

2.固定资产基础管理较薄弱、固定资产账实不符、新增固定资产未及时入账,涉及金额0.85万元。

3.未按规定进行归口管理合同、部分合同签订不规范、部分项目未按合同要求验收后支付款项。

4.宣传品管理未建立进出库台账,涉及金额37.71万元。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对预算调整后,绩效目标均未作相应调整并上报的问题,要求及时调整绩效目标并上报,全面推进绩效管理;对固定资产管理不到位的问题,要求及时更新资产信息管理系统,确保账实相符;对合同管理不够规范的问题,要求对合同进行归档管理,并严格按照合同约定的进度付款;对宣传品管理未建立进出库台账的问题,要求建立健全相关制度,规范物资出、入库明细台账

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区统计局根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区统计局能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区统计局向社会公告。