中国共产主义青年团青浦区委员会2022年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计结果
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主动公开
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2023.10.19
根据《中华人民共和国审计法》规定,2023年1月至4月,青浦区审计局对中国共产主义青年团青浦区委员会(以下简称“团区委”)2022年度预算执行和其他财政收支及决算草案情况进行了审计,并延伸审计1个所属预算单位。
一、基本情况和审计评价
团区委为区级预算主管部门,2022年部门预算由团区委和1个所属预算单位的预算组成。
区财政局年初批复团区委2022年度部门财政支出预算总额为1825.5万元,调整后的支出预算总额为1778.65万元。2022年度团区委实际收到财政拨款1710.62万元。
审计结果表明,团区委2022年度能按时编报预、决算,预算调整按规定程序报批。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
1.5个经常性项目经费及“三公”经费未按规定压减。
2.政府购买服务缺少考核机制,未经考核已经支付全款。
3.合同管理较薄弱,主要表现为合同未归口管理、超进度支付合同款、部分合同要素不齐全。
4.往来款项未及时清算,涉及金额120.79万元。
5.宣传品领用手续不够健全,涉及金额37.77万元。
6.固定资产管理不够规范,主要表现为未进行定期盘点、固定资产管理系统内登记信息未及时更新。
7. 2笔公务卡支出报销未按规定通过公务卡管理系统,且超过了规定的免息还款期,涉及金额0.12万元。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对经常性项目经费及“三公”经费未按规定压减问题,要求严格执行文件规定,压缩非必要和非刚性支出;对政府购买服务缺少考核机制的问题,要求跟踪合同的履行情况,建立相应考核机制;对合同管理较薄弱的问题,要求对合同进行归口管理,规范合同签订和履行;对往来款项未及时清算的问题,要求及时清算,提高财政资金使用效益;对宣传品领用手续不够健全的问题,要求完善手续,确保物资收、发手续齐全;对固定资产管理不够规范的问题,要求及时登记并全面盘点资产,确保账实相符;对公务卡超期报销结算的问题,要求及时在免息还款期内办理报销手续。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对团区委根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。团区委能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由团区委向社会公告。