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青浦区商务委员会2022年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计结果

主动公开

2023.10.19

根据《中华人民共和国审计法》规定,2023年1月至4月,青浦区审计局对青浦区商务委员会(以下简称“区商务委”)2022年度预算执行和其他财政收支及决算草案情况进行了审计,并延伸审计1个所属预算单位。

一、基本情况和审计评价

区商务委为区级预算主管部门,2022年部门预算由区商务委和1个所属预算单位组成。

区财政局年初批复区商务委2022年度部门财政支出预算总额为18271万元,调整后的支出预算总额为19524.24万元。区商务委实际收到财政拨款18581.26万元,收到其他单位拨款2.48万元。与调整后财政支出预算差异的主要原因是因疫情导致部分项目无法按原定计划开展。

审计结果表明,区商务委2022度能按时编报预、决算,预算调整按规定程序报批。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

1.有6个项目预算编制不规范,存在二、三级明细名称类同。

2.有4个项目预算执行率低于80%,涉及金额96.02万元。

3.未及时停发已死亡人员副食品价格补贴0.07万元

4.合同管理较薄弱,主要表现为对服务期限、中标方、履约考核监管不严

5.资产管理不够规范,主要表现为无形资产长期闲置、固定资产未实行标签化管理、资产信息登记不全。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对预算编制不细化,要求细化项目支出预算,明确用途及支出对象;对项目预算执行不到位的问题,要求及时根据项目进度调整预算,提高预算执行率;对未及时停发已死亡人员副食品价格补贴的问题,要求及时核对人员变动情况,确保信息对称;对合同管理较薄弱的问题,要求重视合同实际履行主体的识别和认定,严格第三方监管;对资产管理不够规范的问题,要求加强国有资产的管理,提高使用效益

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区商务委根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区商务委能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区商务委向社会公告。