青浦区科学技术委员会2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况的审计结果
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主动公开
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2024.10.11
根据《中华人民共和国审计法》规定,2024年1月至5月,青浦区审计局对青浦区科学技术委员会(以下简称区科委)2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了2个所属单位。
一、基本情况和审计评价
区科委为区级预算主管部门,2023年部门预算由区科委本部和2个所属预算单位的预算组成。
区财政局批复区科委2023年度部门预算支出总额为3.72亿元,其中:一般公共预算支出3.64亿元,其他支出0.08亿元。2023年,区科委实际收到财政拨款3.61亿元。
审计结果表明,区科委能按时编报预、决算。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
1.未按规定及时办理公务卡注销手续。
2.信息化项目资产管理不到位,已完成竣工验收并投入使用的3个信息化项目资产未及时入账、以前年度建设已闲置不用的9个信息化项目资产未及时核销、3个信息化项目资产未及时调拨,涉及金额1506.92万元。
3.合同管理较薄弱,部分服务起始日期早于签订日期、无违约责任条款、无签订日期。
4.固定资产基础管理薄弱,未对固定资产进行盘点、资产信息系统中资产品牌和规格等信息待完善、部分资产未贴标签、未及时办理资产交接手续。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对未按规定及时办理公务卡注销手续的问题,要求区科委今后严格执行公务卡管理规定;对信息化项目资产管理不到位的问题,要求区科委加强信息化项目资产管理,及时入账核算并办理资产交接手续,确保国有资产安全完整;对合同管理较薄弱的问题,要求区科委加强合同管理,规范合同签订和履行,并督促下属单位严格执行;对固定资产基础管理薄弱的问题,要求区科委加强固定资产基础管理,每年定期盘点并及时更新资产信息系统,及时办理资产交接手续,规范固定资产标签登记管理,并督促下属单位严格执行,确保国有资产安全完整。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区科委根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区科委能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区科委向社会公告。